4117 川崎化成工業

4117
2018/05/07
時価
139億円
PER 予
39.73倍
2010年以降
赤字-64.94倍
(2010-2017年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.26-0.65倍
(2010-2017年)
配当 予
0%
ROE 予
2.31%
ROA 予
1.65%
資料
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川崎化成工業(4117)の貸借対照表

【提出】
2009年6月26日 11:33
【資料】
有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金388209
受取手形及び売掛金5,5943,216
たな卸資産2,173-
商品及び製品-1,818
仕掛品-142
原材料及び貯蔵品-310
繰延税金資産16585
短期貸付金1,5781,630
その他110106
貸倒引当金00
流動資産合計10,0107,519
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物3,7853,884
減価償却累計額及び減損損失累計額-2,898-2,953
建物及び構築物(純額)886930
機械装置及び運搬具16,81917,279
減価償却累計額及び減損損失累計額-14,712-15,198
機械装置及び運搬具(純額)2,1072,080
土地8,0848,084
建設仮勘定234472
その他926880
減価償却累計額及び減損損失累計額-859-819
その他(純額)6761
有形固定資産合計11,38011,628
無形固定資産1613
投資その他の資産
投資有価証券677427
繰延税金資産2512
その他7475
投資その他の資産合計777514
固定資産合計12,17412,156
資産合計22,18419,676
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,7721,625
短期借入金100100
未払法人税等4224
賞与引当金194179
役員賞与引当金9-
修繕引当金8062
その他7701,037
流動負債合計4,9693,028
固定負債
再評価に係る繰延税金負債2,5552,555
繰延税金負債15049
退職給付引当金1,013940
役員退職慰労引当金6864
固定負債合計3,7873,609
負債合計8,7576,637
純資産の部
株主資本
資本金6,2826,282
資本剰余金2,5492,549
利益剰余金1,054823
自己株式-387-396
株主資本合計9,4999,258
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金21971
繰延ヘッジ損益--
土地再評価差額金3,7083,708
評価・換算差額等合計3,9273,780
純資産合計13,42713,038
負債純資産合計22,18419,676

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金224182
受取手形416263
売掛金5,0952,926
商品45-
製品1,487-
商品及び製品-1,816
原材料396-
仕掛品98140
貯蔵品52-
原材料及び貯蔵品-310
前払費用3728
繰延税金資産15680
短期貸付金1,6441,601
未収入金5859
その他917
流動資産合計9,7227,427
固定資産
有形固定資産
建物1,9061,998
減価償却累計額及び減損損失累計額-1,349-1,373
建物(純額)557625
構築物1,8791,886
減価償却累計額及び減損損失累計額-1,549-1,580
構築物(純額)329305
機械及び装置17,00117,467
減価償却累計額及び減損損失累計額-14,839-15,346
機械及び装置(純額)2,1622,121
車両運搬具4742
減価償却累計額及び減損損失累計額-46-41
車両運搬具(純額)10
工具877877
減価償却累計額及び減損損失累計額-813-816
工具6460
土地8,0848,084
建設仮勘定234472
有形固定資産合計11,43411,669
無形固定資産
ソフトウエア54
電話加入権77
その他00
無形固定資産合計1412
投資その他の資産
投資有価証券384277
関係会社株式340172
長期前払費用118
その他6262
投資その他の資産合計799520
固定資産合計12,24712,203
資産合計21,97019,630
負債の部
流動負債
支払手形418
買掛金3,1221,610
短期借入金100100
未払金634331
未払費用618623
未払法人税等3114
預り金1919
賞与引当金170168
役員賞与引当金9-
修繕引当金8062
その他7047
流動負債合計4,8622,994
固定負債
再評価に係る繰延税金負債2,5552,555
繰延税金負債15049
退職給付引当金989940
役員退職慰労引当金6864
固定負債合計3,7633,608
負債合計8,6266,603
純資産の部
株主資本
資本金6,2826,282
資本剰余金
資本準備金1,5711,571
その他資本剰余金978977
資本剰余金合計2,5492,549
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金200700
繰越利益剰余金771111
利益剰余金合計971811
自己株式-387-396
株主資本合計9,4169,246
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金21971
繰延ヘッジ損益--
土地再評価差額金3,7083,708
評価・換算差額等合計3,9273,780
純資産合計13,34313,026
負債純資産合計21,97019,630

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