訂正有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,858 | 6,458 | |||||||||
| 受取手形 | 4,394 | 4,471 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 19,474 | ※1 20,101 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,097 | 3,163 | |||||||||
| 半製品 | 2,139 | 2,199 | |||||||||
| 仕掛品 | 69 | 63 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,710 | 3,104 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 274 | ※1 282 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,536 | 1,435 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 9,605 | ※1 12,382 | |||||||||
| その他 | ※1 1,278 | ※1 2,085 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,407 | 55,747 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 16,544 | 16,038 | |||||||||
| 構築物 | 681 | 658 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,318 | 8,680 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 24 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,079 | 1,436 | |||||||||
| 土地 | 8,705 | 8,327 | |||||||||
| リース資産 | 77 | 57 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,170 | 9,349 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 46,602 | ※2 44,574 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 556 | 538 | |||||||||
| その他 | 49 | 218 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 606 | 756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,046 | 20,257 | |||||||||
| 関係会社株式等 | 62,286 | 92,233 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 7,768 | ※1 7,473 | |||||||||
| 長期前払費用 | 429 | 372 | |||||||||
| 前払年金費用 | 914 | 545 | |||||||||
| その他 | 795 | 737 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,788 | △3,861 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 86,453 | 117,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 133,662 | 163,088 | |||||||||
| 資産合計 | 186,069 | 218,836 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,599 | 1,727 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 19,060 | ※1 18,283 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,100 | 3,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,532 | ※1 4,621 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,028 | ※1 1,400 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,309 | ※1 1,555 | |||||||||
| 未払法人税等 | 149 | 300 | |||||||||
| 預り金 | ※1 2,268 | ※1 2,255 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,757 | 1,887 | |||||||||
| その他 | 814 | 734 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,618 | 53,866 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 11,300 | 35,077 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 774 | 1,686 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 122 | 80 | |||||||||
| 資産除去債務 | 77 | 77 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 121 | 121 | |||||||||
| その他 | 216 | 108 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,613 | 37,152 | |||||||||
| 負債合計 | 65,231 | 91,019 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 37,143 | 37,143 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 35,358 | 35,358 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 35,358 | 35,358 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,136 | 4,136 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,637 | - | |||||||||
| 配当積立金 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 中間配当積立金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 32,500 | 32,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,756 | 19,088 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 54,031 | 58,725 | |||||||||
| 自己株式 | △11,940 | △11,949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 114,592 | 119,277 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,246 | 8,540 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,246 | 8,540 | |||||||||
| 純資産合計 | 120,838 | 127,817 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 186,069 | 218,836 | |||||||||