有価証券報告書-第64期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,802 | 7,639 |
受取手形及び売掛金 | 7,883 | 9,395 |
有価証券 | 459 | 35 |
商品及び製品 | 6,319 | 8,040 |
仕掛品 | 2,405 | 3,018 |
原材料及び貯蔵品 | 1,542 | 1,166 |
繰延税金資産 | 672 | 659 |
その他 | 601 | 392 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産合計 | 27,680 | 30,343 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,636 | 3,680 |
機械装置及び運搬具(純額) | 733 | 808 |
土地 | 6,280 | 6,281 |
建設仮勘定 | 39 | 200 |
その他(純額) | 541 | 564 |
有形固定資産合計 | 11,229 | 11,532 |
無形固定資産 | 221 | 291 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,913 | 15,603 |
繰延税金資産 | 156 | 141 |
その他 | 948 | 666 |
投資その他の資産合計 | 14,017 | 16,410 |
固定資産合計 | 25,467 | 28,234 |
資産合計 | 53,146 | 58,576 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,606 | 8,452 |
短期借入金 | 11 | 6 |
未払金 | 1,271 | 1,715 |
未払法人税等 | 322 | 563 |
賞与引当金 | 478 | 523 |
その他 | 401 | 418 |
流動負債合計 | 9,089 | 11,677 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6 | - |
繰延税金負債 | 695 | 1,054 |
退職給付引当金 | 1,841 | 1,753 |
役員退職慰労引当金 | 322 | 367 |
資産除去債務 | 34 | 34 |
その他 | 384 | 376 |
固定負債合計 | 3,281 | 3,584 |
負債合計 | 12,370 | 15,261 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,534 | 4,534 |
資本剰余金 | 4,833 | 4,843 |
利益剰余金 | 29,773 | 31,735 |
自己株式 | -1,228 | -1,553 |
株主資本合計 | 37,913 | 39,560 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,248 | 2,218 |
為替換算調整勘定 | -379 | -954 |
その他の包括利益累計額合計 | 869 | 1,265 |
少数株主持分 | 1,994 | 2,491 |
純資産合計 | 40,777 | 43,315 |
負債純資産合計 | 53,146 | 58,576 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,595 | 5,185 |
売掛金 | 6,474 | 7,933 |
有価証券 | 423 | - |
商品及び製品 | 6,287 | 7,984 |
仕掛品 | 2,326 | 2,947 |
原材料及び貯蔵品 | 1,526 | 1,147 |
繰延税金資産 | 559 | 587 |
未収収益 | 5 | 19 |
未収入金 | 462 | 252 |
その他 | 82 | 79 |
流動資産合計 | 23,739 | 26,131 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,420 | 9,522 |
減価償却累計額 | -6,871 | -6,993 |
建物(純額) | 2,548 | 2,529 |
構築物 | 2,006 | 2,021 |
減価償却累計額 | -1,548 | -1,605 |
構築物(純額) | 458 | 416 |
機械及び装置 | 4,720 | 4,839 |
減価償却累計額 | -4,233 | -4,313 |
機械及び装置(純額) | 487 | 526 |
車両運搬具 | 71 | 73 |
減価償却累計額 | -65 | -65 |
車両運搬具(純額) | 6 | 8 |
工具 | 1,852 | 1,904 |
減価償却累計額 | -1,639 | -1,702 |
工具 | 213 | 202 |
土地 | 5,306 | 5,304 |
リース資産 | 128 | 137 |
減価償却累計額 | -72 | -91 |
リース資産(純額) | 56 | 46 |
建設仮勘定 | - | 100 |
有形固定資産合計 | 9,074 | 9,131 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 40 | 45 |
ソフトウエア | 38 | 58 |
電話加入権 | 14 | 14 |
その他 | 101 | 147 |
無形固定資産合計 | 193 | 264 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,323 | 8,072 |
関係会社株式 | 3,017 | 3,017 |
出資金 | 2 | 2 |
関係会社出資金 | 324 | 324 |
長期前払費用 | 9 | 11 |
保険積立金 | 385 | 411 |
山林 | 132 | 131 |
その他 | 55 | 58 |
投資その他の資産合計 | 10,247 | 12,026 |
固定資産合計 | 19,514 | 21,421 |
資産合計 | 43,253 | 47,552 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,499 | 7,203 |
リース債務 | 31 | 27 |
未払金 | 1,387 | 1,848 |
未払費用 | 147 | 176 |
未払法人税等 | 261 | 485 |
預り金 | 20 | 24 |
前受収益 | 40 | 34 |
賞与引当金 | 362 | 397 |
流動負債合計 | 7,747 | 10,195 |
固定負債 | | |
リース債務 | 34 | 28 |
繰延税金負債 | 695 | 1,053 |
退職給付引当金 | 1,640 | 1,575 |
役員退職慰労引当金 | 174 | 191 |
資産除去債務 | 34 | 34 |
その他 | 189 | 148 |
固定負債合計 | 2,765 | 3,029 |
負債合計 | 10,513 | 13,224 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,534 | 4,534 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,832 | 4,832 |
その他資本剰余金 | 3 | 13 |
資本剰余金合計 | 4,835 | 4,845 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,134 | 1,134 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 4,440 | 4,440 |
固定資産圧縮積立金 | 886 | 922 |
別途積立金 | 14,300 | 14,300 |
繰越利益剰余金 | 2,579 | 3,531 |
利益剰余金合計 | 23,339 | 24,327 |
自己株式 | -1,194 | -1,520 |
株主資本合計 | 31,514 | 32,186 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,226 | 2,142 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,226 | 2,142 |
純資産合計 | 32,740 | 34,328 |
負債純資産合計 | 43,253 | 47,552 |