有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月27日 9:40
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- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,319 | 7,176 |
受取手形及び売掛金 | 29,527 | 29,436 |
商品及び製品 | 5,788 | 5,854 |
仕掛品 | 188 | 194 |
原材料及び貯蔵品 | 1,881 | 1,948 |
繰延税金資産 | 712 | 811 |
その他 | 708 | 851 |
貸倒引当金 | -113 | -105 |
流動資産合計 | 45,013 | 46,167 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 35,249 | 35,805 |
減価償却累計額 | -21,300 | -22,003 |
建物及び構築物(純額) | 13,949 | 13,801 |
機械装置及び運搬具 | 55,263 | 56,396 |
減価償却累計額 | -46,741 | -48,146 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,522 | 8,250 |
土地 | 16,656 | 17,722 |
建設仮勘定 | 689 | 895 |
その他 | 9,107 | 9,525 |
減価償却累計額 | -7,982 | -8,151 |
その他(純額) | 1,125 | 1,374 |
有形固定資産合計 | 40,943 | 42,044 |
無形固定資産 | | |
のれん | 33 | 25 |
ソフトウエア | 361 | 406 |
その他 | 102 | 93 |
無形固定資産合計 | 497 | 524 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,916 | 7,509 |
長期貸付金 | 119 | 41 |
繰延税金資産 | 1,011 | 987 |
前払年金費用 | - | 1,184 |
その他 | 1,743 | 1,006 |
貸倒引当金 | -236 | -204 |
投資その他の資産合計 | 10,554 | 10,526 |
固定資産合計 | 51,994 | 53,095 |
資産合計 | 97,008 | 99,263 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,394 | 16,140 |
短期借入金 | 10,986 | 8,195 |
未払金 | 5,073 | 4,958 |
未払費用 | 3,097 | 3,105 |
未払法人税等 | 1,015 | 919 |
未払消費税等 | 378 | 97 |
賞与引当金 | 1,092 | 1,135 |
役員賞与引当金 | 41 | 50 |
災害損失引当金 | - | 135 |
製品補償引当金 | - | 132 |
設備関係支払手形 | 248 | 233 |
繰延税金負債 | - | 0 |
その他 | 439 | 477 |
流動負債合計 | 37,767 | 35,582 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,140 | 8,980 |
繰延税金負債 | 1,892 | 1,712 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,132 | 2,132 |
退職給付引当金 | 1,669 | 1,779 |
役員退職慰労引当金 | 68 | - |
その他 | 488 | 910 |
固定負債合計 | 12,391 | 15,514 |
負債合計 | 50,159 | 51,097 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,533 | 16,533 |
資本剰余金 | 17,261 | 17,261 |
利益剰余金 | 10,691 | 11,900 |
自己株式 | -650 | -653 |
株主資本合計 | 43,835 | 45,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,640 | 2,097 |
土地再評価差額金 | 942 | 942 |
為替換算調整勘定 | -483 | -819 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,099 | 2,220 |
少数株主持分 | 913 | 902 |
純資産合計 | 46,848 | 48,165 |
負債純資産合計 | 97,008 | 99,263 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,206 | 3,104 |
受取手形 | 6,780 | 6,462 |
売掛金 | 19,909 | 20,982 |
商品及び製品 | 3,539 | 3,346 |
原材料及び貯蔵品 | 1,265 | 1,145 |
前払費用 | 10 | 19 |
繰延税金資産 | 467 | 504 |
短期貸付金 | 12 | 104 |
関係会社短期貸付金 | 7,607 | 7,310 |
未収入金 | 3,762 | 3,658 |
信託受益権 | 221 | 196 |
その他 | 28 | 48 |
貸倒引当金 | -755 | -767 |
流動資産合計 | 46,055 | 46,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,941 | 23,185 |
減価償却累計額 | -13,293 | -13,857 |
建物(純額) | 9,647 | 9,327 |
構築物 | 4,051 | 4,108 |
減価償却累計額 | -3,182 | -3,252 |
構築物(純額) | 868 | 856 |
機械及び装置 | 42,973 | 43,728 |
減価償却累計額 | -37,107 | -38,113 |
機械及び装置(純額) | 5,866 | 5,614 |
車両運搬具 | 515 | 510 |
減価償却累計額 | -443 | -444 |
車両運搬具(純額) | 72 | 65 |
工具 | 5,707 | 5,710 |
減価償却累計額 | -5,173 | -5,214 |
工具 | 534 | 496 |
土地 | 11,548 | 13,269 |
リース資産 | 151 | 320 |
減価償却累計額 | -47 | -91 |
リース資産(純額) | 103 | 228 |
建設仮勘定 | 631 | 618 |
有形固定資産合計 | 29,273 | 30,478 |
無形固定資産 | | |
のれん | 28 | 19 |
特許権 | 36 | 30 |
ソフトウエア | 326 | 378 |
その他 | 43 | 39 |
無形固定資産合計 | 435 | 468 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,799 | 5,918 |
関係会社株式 | 7,698 | 8,203 |
長期貸付金 | 9 | - |
株主 | 50 | 40 |
関係会社長期貸付金 | 768 | 296 |
破産更生債権等 | 11 | 6 |
長期前払費用 | 69 | 117 |
前払年金費用 | 753 | 1,184 |
長期未収入金 | 17 | 10 |
その他 | 371 | 354 |
貸倒引当金 | -89 | -82 |
投資その他の資産合計 | 15,459 | 16,049 |
固定資産合計 | 45,168 | 46,996 |
資産合計 | 91,223 | 93,114 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 642 | 581 |
買掛金 | 14,743 | 16,350 |
短期借入金 | 7,600 | 7,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,160 | 160 |
リース債務 | 55 | 111 |
未払金 | 4,984 | 4,853 |
未払費用 | 2,629 | 2,763 |
未払法人税等 | 573 | 713 |
未払消費税等 | 204 | - |
預り金 | 2,399 | 1,847 |
賞与引当金 | 552 | 588 |
役員賞与引当金 | 41 | 36 |
災害損失引当金 | - | 130 |
製品補償引当金 | - | 132 |
設備関係支払手形 | 149 | 81 |
その他 | 8 | 6 |
流動負債合計 | 37,743 | 35,957 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,140 | 8,980 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,132 | 2,132 |
リース債務 | 60 | 133 |
繰延税金負債 | 474 | 241 |
退職給付引当金 | 8 | 9 |
資産除去債務 | - | 32 |
その他 | 211 | 213 |
固定負債合計 | 9,027 | 11,743 |
負債合計 | 46,771 | 47,701 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,533 | 16,533 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,223 | 14,223 |
その他資本剰余金 | 3,037 | 3,037 |
資本剰余金合計 | 17,261 | 17,261 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,370 | 1,370 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 792 | 792 |
繰越利益剰余金 | 6,581 | 7,093 |
利益剰余金合計 | 8,744 | 9,256 |
自己株式 | -640 | -642 |
株主資本合計 | 41,897 | 42,408 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,611 | 2,063 |
土地再評価差額金 | 942 | 942 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,554 | 3,005 |
純資産合計 | 44,451 | 45,413 |
負債純資産合計 | 91,223 | 93,114 |