有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月26日 9:10
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- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,777 | 6,681 |
受取手形及び売掛金 | 29,890 | 29,546 |
商品及び製品 | 6,242 | 6,215 |
仕掛品 | 126 | 144 |
原材料及び貯蔵品 | 2,210 | 2,196 |
繰延税金資産 | 752 | 838 |
その他 | 1,261 | 1,096 |
貸倒引当金 | -63 | -44 |
流動資産合計 | 47,197 | 46,674 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 36,498 | 37,991 |
減価償却累計額 | -22,829 | -23,630 |
建物及び構築物(純額) | 13,669 | 14,360 |
機械装置及び運搬具 | 57,241 | 59,205 |
減価償却累計額 | -48,915 | -50,570 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,325 | 8,634 |
土地 | 18,479 | 20,021 |
建設仮勘定 | 1,277 | 960 |
その他 | 9,789 | 10,557 |
減価償却累計額 | -8,432 | -8,853 |
その他(純額) | 1,356 | 1,703 |
有形固定資産合計 | 43,109 | 45,680 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12 | - |
ソフトウエア | 406 | 509 |
その他 | 82 | 140 |
無形固定資産合計 | 501 | 650 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,026 | 9,689 |
長期貸付金 | 100 | 80 |
繰延税金資産 | 845 | 607 |
前払年金費用 | 1,374 | 1,455 |
その他 | 953 | 856 |
貸倒引当金 | -219 | -133 |
投資その他の資産合計 | 11,080 | 12,556 |
固定資産合計 | 54,692 | 58,888 |
資産合計 | 101,889 | 105,562 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,493 | 17,566 |
電子記録債務 | - | 5,470 |
短期借入金 | 8,568 | 12,066 |
未払金 | 5,300 | 609 |
未払費用 | 3,106 | 2,443 |
未払法人税等 | 163 | 440 |
未払消費税等 | 84 | 114 |
賞与引当金 | 910 | 745 |
役員賞与引当金 | 28 | 7 |
製品補償引当金 | 99 | 77 |
設備関係支払手形 | 521 | 118 |
営業外電子記録債務 | - | 761 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
その他 | 617 | 722 |
流動負債合計 | 37,896 | 41,145 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,500 | 6,425 |
繰延税金負債 | 1,938 | 2,028 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,870 | 1,870 |
退職給付引当金 | 1,981 | 2,205 |
その他 | 790 | 957 |
固定負債合計 | 15,080 | 13,487 |
負債合計 | 52,977 | 54,633 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,533 | 16,533 |
資本剰余金 | 17,261 | 17,261 |
利益剰余金 | 11,893 | 12,531 |
自己株式 | -654 | -654 |
株主資本合計 | 45,034 | 45,671 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,484 | 3,532 |
土地再評価差額金 | 1,204 | 1,204 |
為替換算調整勘定 | -726 | -419 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,962 | 4,318 |
少数株主持分 | 914 | 940 |
純資産合計 | 48,911 | 50,929 |
負債純資産合計 | 101,889 | 105,562 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,315 | 3,441 |
受取手形 | 6,780 | 6,238 |
売掛金 | 19,964 | 20,150 |
商品及び製品 | 3,653 | 3,441 |
原材料及び貯蔵品 | 1,231 | 1,124 |
前払費用 | 30 | 19 |
繰延税金資産 | 338 | 304 |
短期貸付金 | 29 | 22 |
関係会社短期貸付金 | 6,585 | 7,264 |
未収入金 | 4,546 | 3,718 |
信託受益権 | 301 | 425 |
その他 | 15 | 69 |
貸倒引当金 | -165 | -160 |
流動資産合計 | 46,627 | 46,061 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,536 | 23,661 |
減価償却累計額 | -14,364 | -14,764 |
建物(純額) | 9,171 | 8,896 |
構築物 | 4,169 | 4,317 |
減価償却累計額 | -3,328 | -3,409 |
構築物(純額) | 840 | 908 |
機械及び装置 | 44,474 | 45,549 |
減価償却累計額 | -38,996 | -39,929 |
機械及び装置(純額) | 5,478 | 5,620 |
車両運搬具 | 511 | 521 |
減価償却累計額 | -456 | -475 |
車両運搬具(純額) | 54 | 46 |
工具 | 5,809 | 6,026 |
減価償却累計額 | -5,318 | -5,529 |
工具 | 491 | 496 |
土地 | 14,038 | 14,653 |
リース資産 | 383 | 512 |
減価償却累計額 | -166 | -219 |
リース資産(純額) | 216 | 293 |
建設仮勘定 | 765 | 642 |
有形固定資産合計 | 31,057 | 31,556 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9 | - |
特許権 | 24 | 18 |
ソフトウエア | 369 | 470 |
その他 | 36 | 37 |
無形固定資産合計 | 440 | 525 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,314 | 7,548 |
関係会社株式 | 8,413 | 8,955 |
株主 | 29 | 12 |
関係会社長期貸付金 | 656 | 1,345 |
破産更生債権等 | 6 | 9 |
長期前払費用 | 57 | 94 |
前払年金費用 | 1,374 | 1,453 |
長期未収入金 | 3 | 0 |
その他 | 350 | 339 |
貸倒引当金 | -93 | -86 |
投資その他の資産合計 | 17,112 | 19,672 |
固定資産合計 | 48,609 | 51,754 |
資産合計 | 95,236 | 97,816 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 625 | 179 |
電子記録債務 | - | 5,994 |
買掛金 | 17,940 | 16,422 |
短期借入金 | 7,600 | 7,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 560 | 4,308 |
リース債務 | 125 | 160 |
未払金 | 5,169 | 491 |
未払費用 | 2,733 | 1,892 |
未払法人税等 | - | 212 |
未払消費税等 | - | 11 |
預り金 | 1,729 | 2,179 |
賞与引当金 | 456 | 353 |
役員賞与引当金 | 19 | - |
製品補償引当金 | 99 | 77 |
設備関係支払手形 | 165 | 14 |
営業外電子記録債務 | - | 761 |
その他 | 2 | - |
流動負債合計 | 37,228 | 40,359 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,500 | 6,235 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,870 | 1,870 |
リース債務 | 104 | 151 |
繰延税金負債 | 707 | 1,218 |
退職給付引当金 | 10 | 11 |
資産除去債務 | 33 | 32 |
その他 | 169 | 137 |
固定負債合計 | 11,395 | 9,657 |
負債合計 | 48,623 | 50,016 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,533 | 16,533 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,223 | 14,223 |
その他資本剰余金 | 3,037 | 3,037 |
資本剰余金合計 | 17,261 | 17,261 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,370 | 1,370 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 792 | 792 |
繰越利益剰余金 | 7,650 | 7,802 |
利益剰余金合計 | 9,813 | 9,964 |
自己株式 | -643 | -643 |
株主資本合計 | 42,965 | 43,116 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,443 | 3,478 |
土地再評価差額金 | 1,204 | 1,204 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,648 | 4,683 |
純資産合計 | 46,613 | 47,799 |
負債純資産合計 | 95,236 | 97,816 |