有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 834,986 | 888,589 |
売上原価 | 565,689 | 620,715 |
売上総利益 | 269,297 | 267,874 |
販売費及び一般管理費 | 199,474 | 207,874 |
全事業営業利益 | 69,823 | 60,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 967 | 973 |
受取配当金 | 2,035 | 2,320 |
持分法による投資利益 | 1,215 | 434 |
為替差益 | 601 | - |
デリバティブ評価益 | - | 2,424 |
雑収入 | 1,178 | 1,089 |
営業外収益計 | 5,996 | 7,240 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,646 | 3,499 |
為替差損 | - | 846 |
寄付金 | 588 | 494 |
デリバティブ評価損 | 3,109 | - |
雑損失 | 1,656 | 2,138 |
営業外費用計 | 7,999 | 6,977 |
当期経常利益 | 67,820 | 60,264 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5,595 | 300 |
投資有価証券売却益 | 586 | 4,849 |
事業構造改善引当金戻入額 | 377 | 34 |
受取和解金 | - | 4,500 |
その他 | 193 | 241 |
特別利益計 | 6,752 | 9,924 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 4,147 | 2,325 |
投資有価証券評価損 | 89 | 246 |
減損損失 | 1,076 | 5,990 |
事業構造改善費用 | 828 | 29 |
その他 | 538 | 1,237 |
特別損失計 | 6,678 | 9,828 |
税引前当年度純利益 | 67,894 | 60,360 |
法人税 | 11,269 | 13,834 |
法人税等調整額 | 9,524 | -271 |
法人税等合計 | 20,793 | 13,563 |
四半期純利益 | 47,101 | 46,797 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,545 | 1,740 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 45,556 | 45,057 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 84,641 | 102,246 |
ロイヤリティー収入 | 28,780 | 27,704 |
経営管理料 | 1,551 | 1,641 |
不動産賃貸収入 | 1,853 | 1,902 |
売上高合計 | 116,825 | 133,493 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 66,044 | 81,743 |
ロイヤリティー原価 | 2,076 | 3,165 |
不動産賃貸原価 | 832 | 787 |
売上原価合計 | 68,953 | 85,696 |
売上総利益 | 47,872 | 47,797 |
販売費及び一般管理費 | 33,151 | 38,558 |
全事業営業利益 | 14,721 | 9,239 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 945 | 1,011 |
受取配当金 | 21,530 | 35,625 |
為替差益 | 2,811 | - |
デリバティブ評価益 | - | 2,424 |
雑収入 | 47 | 209 |
営業外収益計 | 25,333 | 39,269 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 751 | 943 |
社債利息 | 101 | 101 |
金融手数料 | 118 | 120 |
遊休資産維持管理費用 | 312 | 333 |
為替差損 | - | 2,459 |
デリバティブ評価損 | 3,109 | - |
雑損失 | 171 | 344 |
営業外費用計 | 4,561 | 4,300 |
当期経常利益 | 35,493 | 44,208 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,355 | 210 |
投資有価証券売却益 | 430 | 3,836 |
貸倒引当金戻入額 | 137 | 97 |
債務保証損失引当金戻入額 | 460 | 14,357 |
その他 | 150 | 639 |
特別利益計 | 5,532 | 19,139 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 2,883 | 1,592 |
貸倒引当金繰入額 | 4,112 | 669 |
債務保証損失引当金繰入額 | 237 | 3,227 |
関係会社株式評価損 | 18,189 | 23,298 |
減損損失 | 527 | 1,952 |
その他 | 1,064 | 1,169 |
特別損失計 | 27,012 | 31,907 |
税引前当年度純利益 | 14,013 | 31,439 |
法人税 | 1,437 | 195 |
法人税等調整額 | 5,156 | -750 |
法人税等合計 | 6,594 | -554 |
四半期純利益 | 7,420 | 31,994 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,624 | 1,549 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 8,402 | 9,135 |
給料及び賃金 | 47,066 | 49,004 |
賞与 | 11,466 | 11,648 |
退職給付費用 | 2,613 | 2,566 |
減価償却費 | 10,894 | 12,416 |
研究開発費 | 35,927 | 36,422 |
販売促進費 | 18,005 | 19,926 |
賃借料 | 7,731 | 7,427 |
その他の経費 | 57,371 | 59,329 |
販売費・一般管理費 | 199,474 | 207,874 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 35,927 | 36,422 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 2,138 | 2,614 |
給料及び賃金 | 4,697 | 5,705 |
賞与 | 1,797 | 2,130 |
減価償却費 | 849 | 1,063 |
業務委託費 | 3,726 | 4,639 |
研究開発費 | 12,150 | 13,159 |