東レ(3402)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,753 | 62,290 |
| 受取手形及び売掛金 | 290,645 | 220,129 |
| 有価証券 | 859 | - |
| たな卸資産 | 328,447 | - |
| 商品及び製品 | - | 175,572 |
| 仕掛品 | - | 86,524 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 57,866 |
| 繰延税金資産 | 22,067 | 19,530 |
| その他 | 38,252 | 36,341 |
| 貸倒引当金 | -2,834 | -2,368 |
| 流動資産合計 | 733,189 | 655,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 461,663 | 452,032 |
| 減価償却累計額 | -264,650 | -265,923 |
| 建物及び構築物(純額) | 197,013 | 186,109 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,427,523 | 1,359,856 |
| 減価償却累計額 | -1,128,626 | -1,100,115 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 298,897 | 259,741 |
| 土地 | 79,944 | 69,863 |
| 建設仮勘定 | 92,302 | 62,312 |
| その他 | 73,642 | 89,430 |
| 減価償却累計額 | -60,805 | -71,194 |
| その他(純額) | 12,837 | 18,236 |
| 有形固定資産合計 | 680,993 | 596,261 |
| 無形固定資産 | 14,893 | 10,519 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,490 | 156,188 |
| 長期貸付金 | 1,261 | 1,186 |
| 繰延税金資産 | 21,423 | 48,329 |
| その他 | 49,127 | 58,131 |
| 貸倒引当金 | -3,150 | -2,895 |
| 投資その他の資産合計 | 269,151 | 260,939 |
| 固定資産合計 | 965,037 | 867,719 |
| 資産合計 | 1,698,226 | 1,523,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 222,235 | 150,159 |
| 短期借入金 | 128,008 | 128,194 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,873 | 13,303 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 40,000 |
| 未払法人税等 | 10,214 | 6,539 |
| 賞与引当金 | 18,131 | 15,037 |
| 役員賞与引当金 | 184 | 11 |
| その他 | 117,299 | 87,514 |
| 流動負債合計 | 544,944 | 460,757 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 190,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 224,301 | 306,120 |
| 繰延税金負債 | 11,665 | 2,661 |
| 退職給付引当金 | 67,635 | 66,882 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,919 | 4,321 |
| その他 | 13,603 | 20,252 |
| 固定負債合計 | 511,123 | 550,236 |
| 負債合計 | 1,056,067 | 1,010,993 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,937 | 96,937 |
| 資本剰余金 | 85,821 | 85,802 |
| 利益剰余金 | 387,070 | 353,222 |
| 自己株式 | -1,073 | -1,123 |
| 株主資本合計 | 568,755 | 534,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,058 | 9,649 |
| 繰延ヘッジ損益 | 357 | -423 |
| 為替換算調整勘定 | -8,011 | -75,203 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,404 | -65,977 |
| 少数株主持分 | 49,000 | 43,749 |
| 純資産合計 | 642,159 | 512,610 |
| 負債純資産合計 | 1,698,226 | 1,523,603 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,378 | 14,431 |
| 受取手形 | 1,472 | 1,141 |
| 売掛金 | 113,366 | 73,834 |
| 有価証券 | 4 | 4 |
| 製品 | 54,064 | 60,795 |
| 仕掛品 | 19,791 | 16,096 |
| 原材料 | 16,657 | - |
| 貯蔵品 | 5,261 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 21,016 |
| 前払費用 | 682 | 711 |
| 繰延税金資産 | 10,164 | 6,438 |
| 関係会社短期貸付金 | 24,859 | 34,120 |
| 短期債権 | 15,374 | - |
| 未収入金 | - | 12,237 |
| その他 | 2,797 | 2,742 |
| 貸倒引当金 | -1,477 | -1,522 |
| 流動資産合計 | 270,391 | 242,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 237,255 | 244,360 |
| 減価償却累計額 | -150,404 | -154,054 |
| 建物(純額) | 86,851 | 90,306 |
| 構築物 | 41,302 | 42,324 |
| 減価償却累計額 | -31,544 | -32,336 |
| 構築物(純額) | 9,759 | 9,988 |
| 機械及び装置 | 808,373 | 813,805 |
| 減価償却累計額 | -693,783 | -708,720 |
| 機械及び装置(純額) | 114,590 | 105,085 |
| 車両運搬具 | 2,518 | 2,429 |
| 減価償却累計額 | -2,277 | -2,240 |
| 車両運搬具(純額) | 241 | 188 |
| 工具 | 31,262 | 31,693 |
| 減価償却累計額 | -27,045 | -27,237 |
| 工具 | 4,217 | 4,456 |
| 土地 | 46,249 | 44,949 |
| 建設仮勘定 | 33,596 | 33,773 |
| 有形固定資産合計 | 295,504 | 288,745 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 170 | 139 |
| ソフトウエア | 3,511 | 3,211 |
| その他 | 858 | 819 |
| 無形固定資産合計 | 4,539 | 4,169 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,539 | 82,628 |
| 関係会社株式 | 268,440 | 262,446 |
| 出資金 | 399 | 392 |
| 関係会社出資金 | 55,953 | 57,261 |
| 関係会社長期貸付金 | 749 | 709 |
| 破産更生債権等 | 326 | 1,661 |
| 長期前払費用 | 252 | 230 |
| 繰延税金資産 | - | 29,818 |
| 長期前払金 | 1,199 | - |
| 前払年金費用 | 19,441 | 23,698 |
| その他 | 6,081 | 6,730 |
| 貸倒引当金 | -12 | -1,659 |
| 投資その他の資産合計 | 472,368 | 463,916 |
| 固定資産合計 | 772,411 | 756,830 |
| 資産合計 | 1,042,803 | 998,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,743 | 3,135 |
| 買掛金 | 53,212 | 22,095 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,962 | 962 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 40,000 |
| 未払金 | 46,806 | 29,888 |
| 未払費用 | 17,745 | 13,671 |
| 未払法人税等 | 662 | 111 |
| 前受金 | 14 | 128 |
| 預り金 | 25,227 | 20,896 |
| 賞与引当金 | 8,100 | 5,700 |
| 役員賞与引当金 | 170 | - |
| 設備関係支払手形 | 1,272 | - |
| その他 | 2,465 | 237 |
| 流動負債合計 | 197,378 | 156,823 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 190,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 144,468 | 244,006 |
| 繰延税金負債 | 4,317 | - |
| 退職給付引当金 | 35,959 | 37,160 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,319 | 2,598 |
| 債務保証損失引当金 | 83 | 99 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 219 |
| その他 | 6,625 | 6,659 |
| 固定負債合計 | 383,771 | 440,740 |
| 負債合計 | 581,149 | 597,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,937 | 96,937 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 85,791 | 85,791 |
| その他資本剰余金 | 30 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 85,821 | 85,802 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 17,404 | 18,582 |
| 特別償却準備金 | 208 | 63 |
| 別途積立金 | 176,000 | 185,000 |
| 繰越利益剰余金 | 30,223 | -18,977 |
| 利益剰余金合計 | 248,070 | 208,903 |
| 自己株式 | -494 | -544 |
| 株主資本合計 | 430,334 | 391,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,139 | 9,843 |
| 繰延ヘッジ損益 | 181 | 368 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,320 | 10,211 |
| 純資産合計 | 461,654 | 401,309 |
| 負債純資産合計 | 1,042,803 | 998,873 |