有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,665 | 40,767 |
受取手形及び売掛金 | 43,036 | 48,001 |
商品及び製品 | 19,981 | 21,591 |
仕掛品 | 3,495 | 3,528 |
原材料及び貯蔵品 | 9,541 | 11,079 |
その他 | 2,233 | 2,422 |
貸倒引当金 | -185 | -223 |
流動資産計 | 115,767 | 127,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 68,099 | 69,749 |
減価償却累計額 | -45,875 | -47,194 |
建物及び構築物(純額) | 22,223 | 22,555 |
機械装置及び運搬具 | 99,949 | 100,636 |
減価償却累計額 | -88,239 | -89,486 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,709 | 11,149 |
土地 | 20,370 | 20,340 |
リース資産 | 219 | 196 |
減価償却累計額 | -139 | -116 |
リース資産(純額) | 80 | 79 |
建設仮勘定 | 1,583 | 1,692 |
その他 | 14,790 | 15,241 |
減価償却累計額 | -13,151 | -13,363 |
その他(純額) | 1,639 | 1,878 |
有形固定資産合計 | 57,606 | 57,695 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,020 | 1,154 |
無形固定資産合計 | 1,020 | 1,154 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,312 | 53,576 |
長期貸付金 | 6 | 3 |
繰延税金資産 | 759 | 891 |
退職給付に係る資産 | 2,230 | 2,066 |
その他 | 2,236 | 2,039 |
貸倒引当金 | -65 | -63 |
投資その他の資産合計 | 61,479 | 58,514 |
固定資産計 | 120,107 | 117,364 |
資産の部合計 | 235,874 | 244,533 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 19,883 | 19,727 |
電子記録債務 | 780 | 1,104 |
短期借入金 | 1,385 | 1,128 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,150 | 0 |
リース債務 | 95 | 95 |
未払費用 | 1,858 | 1,961 |
未払法人税等 | 4,978 | 4,792 |
預り金 | 4,315 | 4,624 |
賞与引当金 | 3,210 | 3,311 |
資産除去債務 | 163 | 161 |
その他 | 4,638 | 5,201 |
流動負債計 | 46,461 | 42,108 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,913 | 8,061 |
リース債務 | 297 | 238 |
繰延税金負債 | 11,563 | 10,347 |
執行役員退職慰労引当金 | 65 | 93 |
役員退職慰労引当金 | 0 | 0 |
退職給付に係る負債 | 4,645 | 4,695 |
資産除去債務 | 29 | 34 |
その他 | 325 | 668 |
固定負債計 | 19,841 | 24,139 |
負債の部合計 | 66,302 | 66,248 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,742 | 17,742 |
資本剰余金 | 15,113 | 15,115 |
利益剰余金 | 113,490 | 122,657 |
自己株式 | -4,522 | -2,145 |
株主資本合計 | 141,824 | 153,369 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,411 | 25,224 |
為替換算調整勘定 | 490 | -423 |
退職給付に係る調整累計額 | -927 | -675 |
その他の包括利益累計額合計 | 26,975 | 24,125 |
非支配株主持分 | 773 | 790 |
純資産の部合計 | 169,572 | 178,285 |
負債・純資産合計 | 235,874 | 244,533 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,593 | 30,963 |
受取手形 | 165 | 56 |
売掛金 | 38,415 | 40,953 |
商品及び製品 | 13,153 | 14,543 |
仕掛品 | 1,171 | 1,212 |
原材料及び貯蔵品 | 5,348 | 6,078 |
前払費用 | 284 | 334 |
短期貸付金 | 6,708 | 6,596 |
未収入金 | 835 | 872 |
その他 | 352 | 439 |
貸倒引当金 | -22 | -24 |
流動資産計 | 94,006 | 102,026 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,491 | 12,228 |
構築物 | 3,550 | 3,475 |
機械及び装置 | 6,865 | 6,642 |
車両運搬具 | 56 | 51 |
工具 | 860 | 1,063 |
土地 | 11,087 | 11,079 |
リース資産 | 18 | 12 |
建設仮勘定 | 1,344 | 1,487 |
有形固定資産合計 | 35,275 | 36,040 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 88 | 88 |
ソフトウエア | 351 | 464 |
リース資産 | 284 | 224 |
その他 | 39 | 36 |
無形固定資産合計 | 763 | 813 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 53,707 | 51,170 |
関係会社株式 | 12,354 | 12,354 |
関係会社出資金 | 2,739 | 2,739 |
長期貸付金 | 1,000 | 851 |
長期前払費用 | 458 | 393 |
前払年金費用 | 3,451 | 2,981 |
その他 | 638 | 646 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産合計 | 74,351 | 71,138 |
固定資産計 | 110,390 | 107,991 |
資産の部合計 | 204,397 | 210,018 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,414 | 16,826 |
短期借入金 | 700 | 700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,150 | 0 |
未払金 | 3,284 | 3,221 |
未払費用 | 751 | 819 |
未払法人税等 | 3,978 | 3,656 |
未払消費税等 | 390 | 510 |
預り金 | 19,603 | 19,952 |
賞与引当金 | 2,135 | 2,164 |
資産除去債務 | 150 | 147 |
その他 | 95 | 84 |
流動負債計 | 52,653 | 48,084 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,800 | 7,950 |
繰延税金負債 | 11,300 | 10,126 |
執行役員退職慰労引当金 | 62 | 89 |
資産除去債務 | 25 | 28 |
その他 | 539 | 381 |
固定負債計 | 14,729 | 18,576 |
負債の部合計 | 67,382 | 66,661 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,742 | 17,742 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,113 | 15,113 |
その他資本剰余金 | 0 | - |
資本剰余金合計 | 15,113 | 15,113 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,156 | 3,156 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 3,567 | 3,502 |
別途積立金 | 27,800 | 27,800 |
繰越利益剰余金 | 47,857 | 53,924 |
利益剰余金合計 | 82,382 | 88,384 |
自己株式 | -4,522 | -2,145 |
株主資本合計 | 110,715 | 119,094 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,298 | 24,262 |
その他の包括利益累計額合計 | 26,298 | 24,262 |
純資産の部合計 | 137,014 | 143,356 |
負債・純資産合計 | 204,397 | 210,018 |