日油(4403)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 222,252 | 238,310 |
| 売上原価 | 142,762 | 153,156 |
| 売上総利益 | 79,490 | 85,153 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,348 | 39,845 |
| 全事業営業利益 | 42,142 | 45,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 358 | 500 |
| 受取配当金 | 1,149 | 1,193 |
| 不動産賃貸料 | 272 | 272 |
| 為替差益 | 1,532 | - |
| その他 | 705 | 460 |
| 営業外収益計 | 4,018 | 2,426 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 129 | 137 |
| 債権流動化費用 | 30 | 49 |
| 不動産賃貸費用 | 83 | 85 |
| 固定資産撤去費用 | 177 | 239 |
| 為替差損 | - | 319 |
| その他 | 162 | 331 |
| 営業外費用計 | 582 | 1,162 |
| 当期経常利益 | 45,577 | 46,572 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 447 |
| 固定資産受贈益 | 411 | - |
| 投資有価証券売却益 | 2,612 | 3,670 |
| 受取補償金 | - | 220 |
| その他 | - | 1 |
| 特別利益計 | 3,025 | 4,340 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 減損損失 | 55 | - |
| 固定資産除却損 | 71 | 109 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1 |
| 投資有価証券売却損 | 7 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 20 |
| その他 | - | 1 |
| 特別損失計 | 134 | 133 |
| 税引前当年度純利益 | 48,468 | 50,778 |
| 法人税 | 14,561 | 14,680 |
| 法人税等調整額 | -153 | -506 |
| 法人税等合計 | 14,407 | 14,173 |
| 中間純利益 | 34,061 | 36,605 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 70 | 107 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 33,990 | 36,497 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 156,410 | 168,736 |
| 売上原価 | 102,511 | 111,252 |
| 売上総利益 | 53,898 | 57,483 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,499 | 23,020 |
| 全事業営業利益 | 32,399 | 34,462 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 7,833 | 4,787 |
| 不動産賃貸料 | 318 | 321 |
| 為替差益 | 1,623 | - |
| その他 | 309 | 246 |
| 営業外収益計 | 10,084 | 5,355 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 85 | 107 |
| 為替差損 | - | 159 |
| その他 | 360 | 495 |
| 営業外費用計 | 446 | 761 |
| 当期経常利益 | 42,037 | 39,056 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 410 |
| 固定資産受贈益 | 411 | - |
| 投資有価証券売却益 | 1,931 | 3,670 |
| 受取補償金 | - | 220 |
| 特別利益計 | 2,343 | 4,301 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 減損損失 | 55 | - |
| 固定資産除却損 | 51 | 85 |
| 投資有価証券評価損 | - | 20 |
| その他 | - | 1 |
| 特別損失計 | 107 | 108 |
| 税引前当年度純利益 | 44,273 | 43,249 |
| 法人税 | 11,292 | 11,459 |
| 法人税等調整額 | -233 | -359 |
| 法人税等合計 | 11,058 | 11,099 |
| 中間純利益 | 33,214 | 32,149 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 976 | -569 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 5,613 | 6,218 |
| 給料手当及び賞与 | 9,760 | 10,015 |
| 退職給付費用 | 409 | 425 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,223 | 1,246 |
| 執行役員退職慰労引当金繰入額 | 2 | - |
| 研究開発費 | 6,333 | 7,031 |
| 貸倒引当金繰入額 | -10 | 4 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 7,253 | 7,928 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 4,568 | 4,967 |
| 給料手当及び賞与 | 4,154 | 4,077 |
| 退職給付費用 | 203 | 106 |
| 賞与引当金繰入額 | 770 | 766 |
| 研究開発費 | 4,577 | 5,148 |
| 減価償却費 | 355 | 425 |