大日本塗料(4611)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,590 | 2,870 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,599 | 17,972 |
| 商品及び製品 | 7,575 | 7,466 |
| 仕掛品 | 1,111 | 1,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,871 | 3,251 |
| 繰延税金資産 | 597 | 401 |
| その他 | 1,744 | 1,486 |
| 貸倒引当金 | -149 | -133 |
| 流動資産合計 | 33,939 | 34,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,899 | 18,863 |
| 減価償却累計額 | -12,014 | -12,278 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,884 | 6,585 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,697 | 23,637 |
| 減価償却累計額 | -19,449 | -19,754 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,247 | 3,882 |
| 土地 | 11,947 | 11,935 |
| リース資産 | 760 | 774 |
| 減価償却累計額 | -218 | -302 |
| リース資産(純額) | 542 | 471 |
| 建設仮勘定 | 15 | 62 |
| その他 | 6,096 | 6,137 |
| 減価償却累計額 | -5,355 | -5,462 |
| その他(純額) | 741 | 674 |
| 有形固定資産合計 | 24,379 | 23,612 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 169 | 177 |
| リース資産 | 1,344 | 988 |
| その他 | 388 | 370 |
| 無形固定資産合計 | 1,901 | 1,536 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,285 | 3,647 |
| 繰延税金資産 | 3,667 | 3,746 |
| その他 | 2,182 | 2,064 |
| 貸倒引当金 | -262 | -250 |
| 投資その他の資産合計 | 9,872 | 9,208 |
| 固定資産合計 | 36,153 | 34,356 |
| 資産合計 | 70,092 | 68,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,415 | 19,004 |
| 短期借入金 | 12,466 | 11,894 |
| 未払法人税等 | 515 | 104 |
| 製品補償引当金 | 82 | 56 |
| 災害損失引当金 | 61 | 5 |
| その他 | 5,132 | 4,993 |
| 流動負債合計 | 35,673 | 36,060 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,330 | 9,103 |
| リース債務 | 1,785 | 1,339 |
| 繰延税金負債 | 156 | 131 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,731 | 1,514 |
| 退職給付引当金 | 3,072 | 2,998 |
| 役員退職慰労引当金 | 135 | 138 |
| 環境対策引当金 | 44 | 39 |
| その他 | 334 | 215 |
| 固定負債合計 | 15,590 | 15,481 |
| 負債合計 | 51,264 | 51,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,827 | 8,827 |
| 資本剰余金 | 2,443 | 2,443 |
| 利益剰余金 | 2,533 | 3,032 |
| 自己株式 | -9 | -10 |
| 株主資本合計 | 13,794 | 14,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 454 | 54 |
| 土地再評価差額金 | 1,454 | 1,671 |
| 為替換算調整勘定 | -461 | -576 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,448 | 1,149 |
| 少数株主持分 | 3,585 | 1,946 |
| 純資産合計 | 18,828 | 17,389 |
| 負債純資産合計 | 70,092 | 68,931 |