大日本塗料(4611)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,232 | 2,772 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,697 | 17,703 |
| 商品及び製品 | 6,408 | 6,383 |
| 仕掛品 | 1,210 | 1,287 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,249 | 3,129 |
| 繰延税金資産 | 816 | 716 |
| その他 | 1,375 | 1,338 |
| 貸倒引当金 | -111 | -106 |
| 流動資産合計 | 33,879 | 33,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,050 | 19,457 |
| 減価償却累計額 | -12,605 | -12,771 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,444 | 6,686 |
| 機械装置及び運搬具 | 22,480 | 22,692 |
| 減価償却累計額 | -19,187 | -19,486 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,293 | 3,205 |
| 土地 | 11,896 | 11,910 |
| リース資産 | 872 | 867 |
| 減価償却累計額 | -459 | -493 |
| リース資産(純額) | 413 | 373 |
| 建設仮勘定 | 358 | 182 |
| その他 | 5,575 | 5,505 |
| 減価償却累計額 | -4,850 | -4,752 |
| その他(純額) | 724 | 753 |
| 有形固定資産合計 | 23,132 | 23,111 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 67 | 54 |
| リース資産 | 302 | 230 |
| その他 | 368 | 387 |
| 無形固定資産合計 | 738 | 672 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,069 | 5,336 |
| 繰延税金資産 | 3,023 | 2,799 |
| その他 | 1,530 | 1,500 |
| 貸倒引当金 | -84 | -80 |
| 投資その他の資産合計 | 9,539 | 9,556 |
| 固定資産合計 | 33,409 | 33,340 |
| 資産合計 | 67,288 | 66,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,912 | 16,975 |
| 短期借入金 | 10,034 | 10,612 |
| リース債務 | 751 | 650 |
| 未払法人税等 | 373 | 147 |
| 製品補償引当金 | 69 | 41 |
| その他 | 4,802 | 4,675 |
| 流動負債合計 | 33,943 | 33,103 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,113 | 9,106 |
| リース債務 | 648 | 563 |
| 繰延税金負債 | 145 | 132 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,514 | 1,514 |
| 退職給付引当金 | 2,480 | 2,347 |
| 役員退職慰労引当金 | 35 | - |
| 環境対策引当金 | 39 | 95 |
| その他 | 119 | 138 |
| 固定負債合計 | 14,098 | 13,898 |
| 負債合計 | 48,041 | 47,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,827 | 8,827 |
| 資本剰余金 | 2,443 | 2,443 |
| 利益剰余金 | 4,773 | 4,632 |
| 自己株式 | -8 | -9 |
| 株主資本合計 | 16,034 | 15,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 991 | 1,164 |
| 土地再評価差額金 | 1,671 | 1,671 |
| 為替換算調整勘定 | -312 | -113 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,351 | 2,721 |
| 少数株主持分 | 861 | 948 |
| 純資産合計 | 19,247 | 19,563 |
| 負債純資産合計 | 67,288 | 66,566 |