有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 256,586 | 229,988 |
売上原価 | 181,027 | 168,666 |
売上総利益 | 75,558 | 61,322 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 1,100 | - |
荷造運搬費 | 6,608 | - |
広告宣伝費 | 1,636 | - |
見本費 | 230 | - |
保管費 | 831 | - |
役員報酬 | 755 | - |
給料及び賃金 | 12,135 | - |
賞与及び手当 | 2,754 | - |
賞与引当金繰入額 | 2,286 | - |
法定福利費 | 2,007 | - |
福利厚生費 | 728 | - |
退職給付費用 | 1,161 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 167 | - |
交際費 | 466 | - |
旅費及び交通費 | 1,845 | - |
通信費 | 537 | - |
光熱費 | 607 | - |
器具材料費 | 364 | - |
事務用消耗品費 | 362 | - |
租税公課 | 781 | - |
貸倒引当金繰入額 | 124 | - |
減価償却費 | 1,981 | - |
修繕費 | 567 | - |
賃借料 | 1,929 | - |
海外勤務費 | 60 | - |
研究開発費 | 5,751 | - |
特許権使用料 | 106 | - |
その他の経費 | 3,912 | - |
販売費及び一般管理費合計 | 51,803 | 47,898 |
営業利益 | 23,755 | 13,423 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 220 | 263 |
受取配当金 | 1,173 | 1,261 |
保険配当金 | 203 | 200 |
持分法による投資利益 | 1,620 | 644 |
雑収入 | 1,003 | 1,001 |
営業外収益合計 | 4,221 | 3,372 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 176 | 153 |
たな卸資産評価損 | 330 | - |
たな卸資産廃棄損 | 384 | 528 |
支払補償費 | 388 | 310 |
為替差損 | - | 716 |
雑支出 | 573 | 526 |
営業外費用合計 | 1,852 | 2,235 |
経常利益 | 26,124 | 14,561 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 157 | 2,801 |
投資有価証券売却益 | 565 | 100 |
特別利益合計 | 722 | 2,901 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 387 | 232 |
投資有価証券評価損 | 62 | 628 |
特別損失合計 | 450 | 860 |
税引前当期純利益 | 26,396 | 16,601 |
法人税 | 7,414 | 3,419 |
法人税等調整額 | 2,527 | 257 |
法人税等合計 | 9,941 | 3,677 |
少数株主利益 | 2,700 | 2,137 |
当期純利益 | 13,754 | 10,786 |
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 139,905 | 124,206 |
その他の売上高 | 21,929 | 19,768 |
売上高合計 | 161,835 | 143,975 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 4,478 | 4,305 |
当期製品製造原価 | 68,804 | 63,096 |
当期製品仕入高 | 33,676 | 33,002 |
その他 | 19,354 | 17,535 |
合計 | 126,314 | 117,940 |
他勘定振替高 | -2,659 | -1,000 |
商品及び製品期末たな卸高 | 4,305 | 3,539 |
原価差額 | -235 | -31 |
売上原価合計 | 124,432 | 115,371 |
売上総利益 | 37,402 | 28,604 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 425 | - |
荷造運搬費 | 3,568 | - |
広告宣伝費 | 160 | - |
見本費 | 193 | - |
保管費 | 600 | - |
役員報酬 | 391 | - |
給料及び賃金 | 4,231 | - |
賞与及び手当 | 1,717 | - |
賞与引当金繰入額 | 1,347 | - |
法定福利費 | 920 | - |
福利厚生費 | 390 | - |
退職給付費用 | 824 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 113 | - |
交際費 | 155 | - |
旅費及び交通費 | 707 | - |
通信費 | 196 | - |
光熱費 | 296 | - |
器具材料費 | 309 | - |
事務用消耗品費 | 106 | - |
租税公課 | 581 | - |
減価償却費 | 1,028 | - |
修繕費 | 352 | - |
賃借料 | 489 | - |
海外勤務費 | 60 | - |
研究開発費 | 4,980 | - |
特許権使用料 | 11 | - |
その他の経費 | 842 | - |
販売費及び一般管理費合計 | 25,004 | 23,987 |
営業利益 | 12,398 | 4,616 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 100 | 89 |
受取配当金 | 2,670 | 2,997 |
保険配当金 | 202 | 200 |
雑収入 | 222 | 211 |
営業外収益合計 | 3,195 | 3,498 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 10 | 4 |
支払補償費 | 232 | 179 |
たな卸資産評価損 | 221 | - |
たな卸資産廃棄損 | 209 | 338 |
株式等取扱手数料 | 70 | 78 |
為替差損 | 157 | - |
雑支出 | 159 | 300 |
営業外費用合計 | 1,061 | 901 |
経常利益 | 14,532 | 7,213 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 58 | 2,767 |
投資有価証券売却益 | 152 | 105 |
貸倒引当金戻入額 | 180 | 46 |
特別利益合計 | 391 | 2,918 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 339 | 175 |
投資有価証券評価損 | 54 | 562 |
特別損失合計 | 394 | 738 |
税引前当期純利益 | 14,529 | 9,394 |
法人税 | 3,797 | 638 |
法人税等調整額 | 711 | 2,132 |
法人税等合計 | 4,508 | 2,770 |
当期純利益 | 10,021 | 6,623 |