有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 14:19
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税29百万円41百万円
未払賞与241 〃252 〃
未払費用99 〃119 〃
減価償却費104 〃156 〃
退職給付に係る負債1,297 〃1,253 〃
長期未払金8 〃8 〃
投資有価証券評価損15 〃15 〃
未実現利益84 〃128 〃
繰越欠損金116 〃35 〃
その他58 〃71 〃
繰延税金資産 小計2,056 〃2,081 〃
評価性引当金△152 〃△38 〃
繰延税金資産 合計1,904 〃2,043 〃
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△0 〃△0 〃
その他有価証券評価差額金△2,182 〃△2,331 〃
土地△34 〃△34 〃
留保利益△440 〃△500 〃
繰延税金負債 合計△2,657 〃△2,866 〃
繰延税金資産(又は負債)の純額△753 〃△822 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.86%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.81〃0.98〃
受取配当等永久に益金に
算入されない項目
△0.16〃△0.20〃
住民税均等割等0.48〃0.56〃
外国源泉税1.85〃2.53〃
研究開発減税等△2.12〃△2.42〃
持分法投資損益等△15.63〃△12.10〃
海外子会社税率差異△1.24〃△1.88〃
留保利益6.56〃1.05〃
繰越欠損金の利用-〃△1.35〃
評価性引当額の増減-〃△0.61〃
その他△1.73〃0.23〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率19.70〃17.65〃

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