有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 12:06
【資料】
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【項目】
158項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税41百万円23百万円
未払賞与252 〃250 〃
未払費用119 〃110 〃
減価償却費156 〃193 〃
退職給付に係る負債1,253 〃1,215 〃
長期未払金8 〃8 〃
投資有価証券評価損15 〃15 〃
未実現利益128 〃107 〃
繰越欠損金35 〃3 〃
その他71 〃83 〃
繰延税金資産 小計2,081 〃2,012 〃
評価性引当金△38 〃△43 〃
繰延税金資産 合計2,043 〃1,968 〃
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△0 〃△0 〃
その他有価証券評価差額金△2,331 〃△1,742 〃
土地△34 〃△34 〃
留保利益△500 〃△563 〃
繰延税金負債 合計△2,866 〃△2,340 〃
繰延税金資産(又は負債)の純額△822 〃△371 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.86%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.98〃1.18〃
受取配当等永久に益金に
算入されない項目
△0.20〃△0.26〃
住民税均等割等0.56〃0.70〃
外国源泉税2.53〃2.23〃
研究開発減税等△2.42〃△1.22〃
持分法投資損益等△12.10〃△9.73〃
海外子会社税率差異△1.88〃△2.28〃
留保利益1.05〃1.37〃
繰越欠損金の利用△1.35〃-〃
評価性引当額の増減△0.61〃0.08〃
その他0.23〃0.72〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.65〃23.41〃

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