太陽 HD(4626)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 16:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,652 | 21,149 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,199 | 11,891 |
| 有価証券 | 0 | 1 |
| 商品及び製品 | 1,816 | 2,227 |
| 仕掛品 | 195 | 319 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,674 | 1,841 |
| 未収消費税等 | 123 | 151 |
| 繰延税金資産 | 93 | 90 |
| その他 | 330 | 399 |
| 貸倒引当金 | -105 | -272 |
| 流動資産計 | 26,979 | 37,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 6,872 | 7,625 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,217 | 1,607 |
| 工具 | 393 | 656 |
| 土地 | 4,179 | 4,237 |
| 建設仮勘定 | 1 | 248 |
| 有形固定資産合計 | 12,664 | 14,375 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 29 | 4,745 |
| 借地権 | 106 | 113 |
| ソフトウエア | 156 | 235 |
| その他 | 54 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 347 | 5,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 587 | 748 |
| 関係会社株式 | 2,702 | 19 |
| 関係会社出資金 | 498 | - |
| 長期貸付金 | 1 | 4 |
| 繰延税金資産 | 72 | 16 |
| その他 | 577 | 263 |
| 貸倒引当金 | -408 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 4,032 | 1,050 |
| 固定資産計 | 17,043 | 20,570 |
| 資産の部合計 | 44,023 | 58,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,486 | 5,433 |
| 短期借入金 | - | 534 |
| 未払金 | 683 | 1,394 |
| 未払法人税等 | 508 | 562 |
| 未払費用 | 238 | 239 |
| 繰延税金負債 | 253 | 286 |
| 賞与引当金 | 304 | 352 |
| 役員賞与引当金 | 49 | 61 |
| その他 | 198 | 71 |
| 流動負債計 | 6,724 | 8,936 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 5,658 |
| 繰延税金負債 | 173 | 701 |
| 退職給付引当金 | 216 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債 | - | 316 |
| 資産除去債務 | 54 | 54 |
| その他 | 33 | 34 |
| 固定負債計 | 488 | 6,776 |
| 負債の部合計 | 7,213 | 15,713 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,134 | 6,134 |
| 資本剰余金 | 7,102 | 7,102 |
| 利益剰余金 | 30,379 | 32,257 |
| 自己株式 | -5,372 | -5,373 |
| 株主資本合計 | 38,243 | 40,120 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 235 |
| 為替換算調整勘定 | -2,173 | 328 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -74 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,038 | 489 |
| 少数株主持分 | 604 | 2,045 |
| 純資産の部合計 | 36,809 | 42,655 |
| 負債・純資産合計 | 44,023 | 58,369 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,132 | 8,375 |
| 売掛金 | 353 | 422 |
| 貯蔵品 | 18 | 1 |
| 前払費用 | 41 | 6 |
| 繰延税金資産 | 96 | 37 |
| 未収還付法人税等 | - | 120 |
| その他 | 596 | 601 |
| 流動資産計 | 6,239 | 9,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,854 | 3,857 |
| 構築物 | 306 | 307 |
| 機械及び装置 | 11 | 5 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 70 | 93 |
| 土地 | 3,403 | 3,412 |
| 建設仮勘定 | - | 10 |
| 有形固定資産合計 | 7,645 | 7,686 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 44 | 37 |
| 借地権 | 4 | 4 |
| ソフトウエア | 30 | 20 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 81 | 62 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 576 | 732 |
| 関係会社株式 | 10,878 | 15,435 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,981 | 2,482 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 4 |
| 繰延税金資産 | 87 | - |
| その他 | 31 | 61 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 投資その他の資産合計 | 14,555 | 18,715 |
| 固定資産計 | 22,282 | 26,464 |
| 資産の部合計 | 28,522 | 36,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199 | 209 |
| 未払費用 | 66 | 30 |
| 未払法人税等 | 78 | - |
| 預り金 | 17 | 16 |
| 前受収益 | 10 | 11 |
| 賞与引当金 | 93 | 66 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 57 |
| その他 | 22 | 0 |
| 流動負債計 | 533 | 391 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 5,658 |
| 繰延税金負債 | - | 80 |
| 退職給付引当金 | 101 | 120 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 10 |
| 資産除去債務 | 54 | 54 |
| その他 | 75 | 63 |
| 固定負債計 | 241 | 5,988 |
| 負債の部合計 | 774 | 6,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,134 | 6,134 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,102 | 7,102 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 7,102 | 7,102 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 620 | 620 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,700 | 12,700 |
| 繰越利益剰余金 | 6,427 | 8,230 |
| 利益剰余金合計 | 19,748 | 21,551 |
| 自己株式 | -5,372 | -5,373 |
| 株主資本合計 | 27,613 | 29,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 135 | 235 |
| 純資産の部合計 | 27,748 | 29,650 |
| 負債・純資産合計 | 28,522 | 36,030 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -18,894 | -21,024 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 26 | 25 |