四半期報告書-第193期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第193期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,953 | 19,460 |
受取手形及び売掛金 | 101,955 | 98,790 |
有価証券 | 99,118 | 85,473 |
商品及び製品 | 42,480 | 46,430 |
仕掛品 | 2,591 | 3,642 |
原材料及び貯蔵品 | 13,045 | 12,733 |
繰延税金資産 | 31,782 | 29,394 |
短期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
その他 | 5,433 | 4,463 |
貸倒引当金 | -110 | -106 |
流動資産合計 | 334,250 | 325,283 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 91,115 | 91,723 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -50,753 | -52,109 |
建物及び構築物(純額) | 40,361 | 39,614 |
機械装置及び運搬具 | 76,854 | 76,865 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -66,997 | -67,537 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,856 | 9,328 |
土地 | 10,248 | 10,242 |
建設仮勘定 | 2,121 | 4,607 |
その他 | 28,104 | 28,258 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -23,994 | -24,197 |
その他(純額) | 4,109 | 4,061 |
有形固定資産合計 | 66,697 | 67,854 |
無形固定資産 | | |
のれん | 64,311 | 64,920 |
特許権 | 32,524 | 18,698 |
仕掛研究開発 | 5,659 | 45,405 |
その他 | 5,211 | 4,687 |
無形固定資産合計 | 107,706 | 133,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,855 | 30,422 |
繰延税金資産 | 11,624 | 7,403 |
その他 | 9,331 | 9,225 |
貸倒引当金 | -55 | -52 |
投資その他の資産合計 | 50,755 | 46,999 |
固定資産合計 | 225,159 | 248,565 |
資産合計 | 559,410 | 573,848 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,860 | 15,327 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 5,437 | 5,795 |
賞与引当金 | 7,592 | 3,924 |
返品調整引当金 | 3,657 | 5,028 |
売上割戻引当金 | 18,527 | 18,521 |
未払金 | 30,009 | 21,790 |
その他 | 13,881 | 18,759 |
流動負債合計 | 105,965 | 99,146 |
固定負債 | | |
社債 | 70,000 | 70,000 |
長期借入金 | 48,000 | 40,500 |
繰延税金負債 | 330 | 11,082 |
退職給付引当金 | 10,790 | 11,159 |
その他 | 5,097 | 14,207 |
固定負債合計 | 134,217 | 146,949 |
負債合計 | 240,183 | 246,096 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,400 | 22,400 |
資本剰余金 | 15,860 | 15,860 |
利益剰余金 | 305,664 | 315,379 |
自己株式 | -649 | -650 |
株主資本合計 | 343,275 | 352,989 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,016 | 8,038 |
為替換算調整勘定 | -32,064 | -33,275 |
その他の包括利益累計額合計 | -24,047 | -25,237 |
純資産合計 | 319,227 | 327,752 |
負債純資産合計 | 559,410 | 573,848 |