四半期報告書-第194期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第194期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,753 | 24,640 |
受取手形及び売掛金 | 97,182 | 98,644 |
有価証券 | 86,463 | 79,591 |
商品及び製品 | 45,357 | 46,676 |
仕掛品 | 3,570 | 3,331 |
原材料及び貯蔵品 | 13,762 | 13,095 |
繰延税金資産 | 30,097 | 31,170 |
短期貸付金 | 34,401 | 34,858 |
その他 | 3,958 | 6,697 |
貸倒引当金 | -105 | -104 |
流動資産合計 | 333,438 | 338,601 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 92,586 | 99,104 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -52,662 | -53,463 |
建物及び構築物(純額) | 39,923 | 45,641 |
機械装置及び運搬具 | 76,740 | 77,806 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -67,325 | -67,706 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,414 | 10,100 |
土地 | 10,277 | 10,322 |
建設仮勘定 | 5,799 | 1,905 |
その他 | 28,613 | 30,613 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -24,165 | -24,705 |
その他(純額) | 4,447 | 5,908 |
有形固定資産合計 | 69,862 | 73,878 |
無形固定資産 | | |
のれん | 71,293 | 81,005 |
特許権 | 17,383 | 12,971 |
仕掛研究開発 | 50,664 | 55,546 |
その他 | 6,968 | 6,838 |
無形固定資産合計 | 146,310 | 156,361 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,838 | 42,377 |
繰延税金資産 | 7,569 | 13,535 |
その他 | 9,246 | 9,327 |
貸倒引当金 | -47 | -49 |
投資その他の資産合計 | 57,607 | 65,191 |
固定資産合計 | 273,780 | 295,431 |
資産合計 | 607,219 | 634,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,253 | 12,747 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 2,115 | 3,639 |
賞与引当金 | 7,610 | 3,825 |
返品調整引当金 | 5,650 | 6,948 |
売上割戻引当金 | 19,153 | 24,145 |
未払金 | 34,771 | 27,035 |
その他 | 21,276 | 28,077 |
流動負債合計 | 124,831 | 126,418 |
固定負債 | | |
社債 | 60,000 | 60,000 |
長期借入金 | 35,000 | 32,500 |
繰延税金負債 | 14,494 | 15,169 |
退職給付引当金 | 11,030 | 11,162 |
その他 | 12,615 | 14,015 |
固定負債合計 | 133,139 | 132,847 |
負債合計 | 257,970 | 259,266 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,400 | 22,400 |
資本剰余金 | 15,860 | 15,860 |
利益剰余金 | 308,556 | 307,185 |
自己株式 | -651 | -652 |
株主資本合計 | 346,165 | 344,793 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,121 | 15,013 |
為替換算調整勘定 | -11,038 | 14,960 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,082 | 29,973 |
純資産合計 | 349,248 | 374,767 |
負債純資産合計 | 607,219 | 634,033 |