参天製薬(4536)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,558 | 66,235 |
| 受取手形及び売掛金 | 38,980 | 37,923 |
| 有価証券 | 13,332 | 12,739 |
| 商品及び製品 | 11,784 | 14,672 |
| 仕掛品 | 449 | 600 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,469 | 2,677 |
| 繰延税金資産 | 1,986 | 1,921 |
| その他 | 3,106 | 3,521 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産合計 | 137,668 | 140,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 40,719 | 41,058 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,268 | -28,251 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,450 | 12,806 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,153 | 11,363 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,520 | -9,782 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,632 | 1,581 |
| 土地 | 8,216 | 8,213 |
| リース資産 | 233 | 241 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -47 | -75 |
| リース資産(純額) | 186 | 166 |
| 建設仮勘定 | 186 | 1,365 |
| その他 | 10,937 | 11,214 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,653 | -9,823 |
| その他(純額) | 1,283 | 1,390 |
| 有形固定資産合計 | 24,956 | 25,523 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 5,801 |
| 仕掛研究開発 | - | 5,941 |
| ソフトウエア | 952 | 831 |
| その他 | 39 | 301 |
| 無形固定資産合計 | 991 | 12,877 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,141 | 12,411 |
| 繰延税金資産 | 7,538 | 6,500 |
| その他 | 1,505 | 1,200 |
| 投資その他の資産合計 | 21,185 | 20,112 |
| 固定資産合計 | 47,133 | 58,513 |
| 資産合計 | 184,801 | 198,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,031 | 8,074 |
| 未払金 | 8,444 | 9,009 |
| 賞与引当金 | 2,712 | 2,943 |
| その他の引当金 | 87 | 81 |
| 未払法人税等 | 4,631 | 5,282 |
| その他 | 2,198 | 2,033 |
| 流動負債合計 | 24,104 | 27,425 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 152 | 115 |
| 繰延税金負債 | 20 | 1,996 |
| 退職給付引当金 | 3,266 | 3,459 |
| 役員退職慰労引当金 | 453 | 222 |
| 資産除去債務 | 160 | 161 |
| その他 | 238 | 559 |
| 固定負債合計 | 4,292 | 6,514 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 28,397 | 33,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,614 | 6,694 |
| 資本剰余金 | 7,968 | 8,049 |
| 利益剰余金 | 147,578 | 156,030 |
| 自己株式 | -1 | -4 |
| 株主資本合計 | 162,159 | 170,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -443 | 51 |
| 為替換算調整勘定 | -5,618 | -6,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,061 | -6,255 |
| 新株予約権 | 305 | 347 |
| 純資産合計 | 156,404 | 164,861 |
| 負債純資産合計 | 184,801 | 198,801 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,238 | 57,662 |
| 受取手形 | 963 | 611 |
| 売掛金 | 36,182 | 35,772 |
| 有価証券 | 13,332 | 12,736 |
| 商品及び製品 | 10,301 | 12,828 |
| 仕掛品 | 54 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,057 | 2,072 |
| 前渡金 | 817 | 942 |
| 前払費用 | 805 | 502 |
| 繰延税金資産 | 1,931 | 1,840 |
| その他 | 1,152 | 2,441 |
| 貸倒引当金 | 0 | -264 |
| 流動資産合計 | 126,837 | 127,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,774 | 34,991 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -24,003 | -24,824 |
| 建物(純額) | 10,771 | 10,167 |
| 構築物 | 1,556 | 1,550 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,348 | -1,362 |
| 構築物(純額) | 207 | 188 |
| 機械及び装置 | 8,647 | 8,629 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,728 | -7,746 |
| 機械及び装置(純額) | 918 | 882 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 87 | 87 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -85 | -87 |
| 車両運搬具(純額) | 2 | 0 |
| 工具 | 9,486 | 9,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,624 | -8,704 |
| 工具 | 861 | 936 |
| 土地 | 8,013 | 8,013 |
| リース資産 | 28 | 28 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8 | -14 |
| リース資産(純額) | 19 | 13 |
| 建設仮勘定 | 9 | 870 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,804 | 21,072 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | 0 |
| 商標権 | 5 | 4 |
| ソフトウエア | 772 | 641 |
| その他 | 26 | 258 |
| 無形固定資産合計 | 805 | 904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,117 | 12,387 |
| 関係会社株式 | 14,080 | 25,168 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 3,747 | 3,747 |
| 長期前払費用 | 446 | 403 |
| 繰延税金資産 | 5,647 | 4,904 |
| その他 | 907 | 645 |
| 投資その他の資産合計 | 36,947 | 47,258 |
| 固定資産合計 | 58,556 | 69,234 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 185,394 | 196,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,728 | 7,766 |
| リース債務 | 6 | 6 |
| 未払金 | 8,427 | 8,635 |
| 未払費用 | 197 | 58 |
| 未払法人税等 | 4,580 | 5,260 |
| 未払消費税等 | 515 | 343 |
| 預り金 | 109 | 114 |
| 賞与引当金 | 2,308 | 2,309 |
| 返品調整引当金 | 87 | 81 |
| 流動負債合計 | 21,960 | 24,577 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14 | 8 |
| 退職給付引当金 | 3,203 | 3,367 |
| 役員退職慰労引当金 | 453 | 222 |
| 資産除去債務 | 160 | 161 |
| 固定負債合計 | 3,832 | 3,761 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,792 | 28,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,614 | 6,694 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,309 | 7,389 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 659 | 659 |
| その他資本剰余金 | 659 | 659 |
| 資本剰余金合計 | 7,968 | 8,049 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,551 | 1,551 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 372 | 372 |
| 特別償却準備金 | 82 | 53 |
| 別途積立金 | 89,109 | 89,109 |
| 繰越利益剰余金 | 54,043 | 61,865 |
| 利益剰余金合計 | 145,158 | 152,951 |
| 自己株式 | -1 | -4 |
| 株主資本合計 | 159,739 | 167,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -443 | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | -443 | 51 |
| 新株予約権 | 305 | 347 |
| 純資産合計 | 159,602 | 168,089 |
| 負債純資産合計 | 185,394 | 196,427 |