四半期報告書-第102期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月9日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 50,884 | 45,361 |
受取手形及び売掛金 | 43,840 | 47,420 |
有価証券 | 11,007 | 11,510 |
商品及び製品 | 16,703 | 16,256 |
仕掛品 | 624 | 493 |
原材料及び貯蔵品 | 3,620 | 3,633 |
繰延税金資産 | 1,880 | 1,207 |
その他 | 4,022 | 5,053 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産合計 | 132,582 | 130,934 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 42,807 | 44,308 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -29,379 | -29,840 |
建物及び構築物(純額) | 13,427 | 14,468 |
機械装置及び運搬具 | 11,920 | 12,425 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -10,336 | -10,606 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,584 | 1,819 |
土地 | 8,240 | 8,253 |
リース資産 | 251 | 270 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -93 | -122 |
リース資産(純額) | 158 | 148 |
建設仮勘定 | 2,454 | 1,625 |
その他 | 11,833 | 12,268 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -10,278 | -10,417 |
その他(純額) | 1,554 | 1,850 |
有形固定資産合計 | 27,420 | 28,167 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,936 | 6,065 |
仕掛研究開発 | 6,767 | 7,123 |
ソフトウエア | 1,150 | 1,160 |
その他 | 269 | 262 |
無形固定資産合計 | 14,123 | 14,611 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,173 | 22,306 |
繰延税金資産 | 4,460 | 4,640 |
その他 | 2,879 | 2,895 |
投資その他の資産合計 | 25,513 | 29,843 |
投資その他の資産 | 25,513 | 29,843 |
固定資産合計 | 67,057 | 72,622 |
資産合計 | 199,640 | 203,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,266 | 9,627 |
未払金 | 9,868 | 8,740 |
未払法人税等 | 3,038 | 2,211 |
賞与引当金 | 3,085 | 1,543 |
返品調整引当金 | 104 | 113 |
その他 | 1,647 | 2,874 |
流動負債合計 | 27,011 | 25,111 |
固定負債 | | |
リース債務 | 87 | 82 |
繰延税金負債 | 2,269 | 2,387 |
退職給付引当金 | 3,664 | - |
役員退職慰労引当金 | 248 | - |
退職給付に係る負債 | - | 6,078 |
資産除去債務 | 160 | 221 |
その他 | 1,066 | 1,174 |
固定負債合計 | 7,496 | 9,945 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 34,507 | 35,056 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,080 | 7,154 |
資本剰余金 | 7,775 | 7,848 |
利益剰余金 | 151,001 | 152,668 |
自己株式 | -2 | -3 |
株主資本合計 | 165,855 | 167,667 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,920 | 3,299 |
為替換算調整勘定 | -2,967 | -1,103 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -1,664 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,047 | 531 |
新株予約権 | 324 | 301 |
純資産合計 | 165,132 | 168,500 |
負債純資産合計 | 199,640 | 203,556 |