有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,561,674 | 17,472,230 |
売上原価 | 12,593,228 | 13,776,172 |
売上総利益 | 2,968,445 | 3,696,058 |
返品調整引当金繰入額 | 42,742 | 34,869 |
差引売上総利益 | 2,925,703 | 3,661,188 |
販売費・一般管理費 | 3,519,394 | 3,393,121 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -593,691 | 268,067 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,295 | 1,182 |
受取配当金 | 18,284 | 26,518 |
受託事業受取負担金 | - | 39,359 |
開発負担金 | 89,303 | 137,168 |
交換薬処理手数料 | 27,087 | 24,807 |
その他 | 73,028 | 85,083 |
営業外収益計 | 211,000 | 314,119 |
経常利益又は経常損失(△) | -601,961 | 400,846 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 195,482 | 159,429 |
その他 | 23,787 | 21,910 |
営業外費用計 | 219,269 | 181,340 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 281,475 |
補助金収入 | 116,165 | - |
特別利益計 | 116,165 | 326,560 |
製品回収関連損失引当金戻入額 | - | 45,085 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -614,097 | 727,407 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 8,035 | - |
減損損失 | 50,542 | - |
製品回収関連損失引当金繰入額 | 69,722 | - |
特別損失計 | 128,300 | - |
法人税 | 19,115 | 121,248 |
法人税等調整額 | 25,619 | -49,493 |
法人税等合計 | 44,734 | 71,755 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -658,831 | 655,652 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 237 | 233 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -659,069 | 655,418 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,797,690 | 15,003,450 |
売上原価 | 12,176,176 | 13,540,653 |
売上総利益 | 621,514 | 1,462,796 |
返品調整引当金繰入額 | 10,192 | 38,646 |
差引売上総利益 | 611,321 | 1,424,150 |
販売費・一般管理費 | 1,642,388 | 1,547,291 |
全事業営業損失(△) | -1,031,066 | -123,141 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 33,907 | 33,292 |
受取配当金 | 18,274 | 26,508 |
開発負担金 | 89,303 | 137,168 |
業務受託料 | 236,466 | 232,370 |
その他 | 95,080 | 136,054 |
営業外収益計 | 473,031 | 565,394 |
経常利益又は経常損失(△) | -771,300 | 277,483 |
投資有価証券売却益 | - | 281,475 |
補助金収入 | 116,165 | - |
特別利益計 | 116,165 | 326,560 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 193,602 | 159,869 |
その他 | 19,662 | 4,900 |
営業外費用計 | 213,265 | 164,769 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -806,123 | 604,044 |
法人税 | 6,526 | 98,505 |
法人税等調整額 | -5,710 | -15,728 |
製品回収関連損失引当金戻入額 | - | 45,085 |
法人税等合計 | 816 | 82,776 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -806,939 | 521,267 |
特別損失 | ||
減損損失 | 50,542 | - |
関係会社株式評価損 | 30,722 | - |
製品回収関連損失引当金繰入額 | 69,722 | - |
特別損失計 | 150,988 | - |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 105,261 | 53,611 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,435,201 | 1,373,212 |
賞与引当金繰入額 | 63,095 | 58,865 |
法定福利費 | 246,331 | 242,148 |
発送費 | 560,333 | 523,369 |
退職給付費用 | 38,254 | 13,762 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 206,123 | 188,030 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 591,286 | 595,236 |
賞与引当金繰入額 | 35,646 | 32,823 |
発送費 | 176,034 | 156,486 |
退職給付費用 | 22,134 | 21,143 |
減価償却費 | 64,762 | 69,094 |
貸倒引当金繰入額 | 232,148 | 72,253 |