有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,413 | 9,253 |
受取手形及び売掛金 | 27,046 | 28,054 |
商品及び製品 | 6,933 | 7,629 |
仕掛品 | 1,108 | 1,312 |
原材料及び貯蔵品 | 1,443 | 1,538 |
繰延税金資産 | 475 | 418 |
その他 | 863 | 903 |
貸倒引当金 | -224 | -65 |
流動資産計 | 48,059 | 49,044 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,432 | 20,498 |
減価償却累計額 | -14,284 | -14,455 |
建物及び構築物(純額) | 6,148 | 6,043 |
機械装置及び運搬具 | 23,503 | 24,332 |
減価償却累計額 | -21,388 | -21,714 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,115 | 2,618 |
工具 | 2,163 | 2,296 |
減価償却累計額 | -1,927 | -1,969 |
工具 | 235 | 326 |
土地 | 9,075 | 9,088 |
建設仮勘定 | 696 | 621 |
その他 | 124 | 140 |
減価償却累計額 | -56 | -65 |
その他(純額) | 67 | 74 |
有形固定資産合計 | 18,339 | 18,771 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 234 | 178 |
ソフトウエア仮勘定 | 439 | 1,266 |
その他 | 55 | 49 |
無形固定資産合計 | 728 | 1,494 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,693 | 6,121 |
長期貸付金 | 64 | 60 |
繰延税金資産 | 435 | 271 |
退職給付に係る資産 | 351 | 426 |
その他 | 1,956 | 1,616 |
貸倒引当金 | -130 | -93 |
投資その他の資産合計 | 8,370 | 8,403 |
固定資産計 | 27,438 | 28,669 |
資産の部合計 | 75,498 | 77,714 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 22,809 | 23,748 |
短期借入金 | 1,550 | 1,020 |
未払法人税等 | 933 | 582 |
未払費用 | 1,580 | 1,671 |
賞与引当金 | 797 | 783 |
役員賞与引当金 | 10 | 10 |
環境対策引当金 | 3 | - |
資産除去債務 | - | 58 |
その他 | 2,201 | 1,744 |
流動負債計 | 29,886 | 29,619 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,305 | 5,705 |
環境対策引当金 | 27 | 27 |
退職給付に係る負債 | 4,094 | 4,028 |
資産除去債務 | 110 | 53 |
長期預り保証金 | 2,062 | 2,057 |
その他 | 455 | 327 |
固定負債計 | 12,056 | 12,200 |
負債の部合計 | 41,943 | 41,820 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,855 | 6,855 |
資本剰余金 | 6,423 | 6,426 |
利益剰余金 | 19,377 | 21,247 |
自己株式 | -1,121 | -1,122 |
株主資本合計 | 31,534 | 33,406 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,029 | 2,330 |
為替換算調整勘定 | - | 1 |
退職給付に係る調整累計額 | -187 | -35 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,841 | 2,296 |
非支配株主持分 | 178 | 190 |
純資産の部合計 | 33,555 | 35,894 |
負債・純資産合計 | 75,498 | 77,714 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,344 | 7,452 |
受取手形 | 6,673 | 7,531 |
売掛金 | 13,808 | 13,590 |
商品及び製品 | 6,903 | 7,455 |
仕掛品 | 218 | 242 |
原材料及び貯蔵品 | 938 | 927 |
前払費用 | 385 | 343 |
繰延税金資産 | 244 | 218 |
その他 | 2,896 | 2,981 |
貸倒引当金 | -116 | -24 |
流動資産計 | 40,296 | 40,720 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,797 | 4,730 |
構築物 | 457 | 444 |
機械及び装置 | 1,137 | 1,107 |
車両及び運搬具(純額) | 23 | 19 |
工具器具・備品(純額) | 220 | 265 |
土地 | 6,720 | 6,697 |
建設仮勘定 | 467 | 527 |
その他 | 31 | 30 |
有形固定資産合計 | 13,854 | 13,822 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 223 | 166 |
その他 | 450 | 1,277 |
無形固定資産合計 | 673 | 1,443 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,837 | 5,122 |
関係会社株式 | 1,148 | 1,146 |
関係会社出資金 | 40 | 40 |
長期貸付金 | 694 | 1,230 |
長期前払費用 | 283 | 127 |
繰延税金資産 | 149 | 90 |
その他 | 1,445 | 1,254 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 8,592 | 9,005 |
固定資産計 | 23,120 | 24,271 |
資産の部合計 | 63,417 | 64,992 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 3,395 | 3,742 |
買掛金 | 10,639 | 10,886 |
短期借入金 | 150 | 120 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | 900 |
賞与引当金 | 420 | 434 |
役員賞与引当金 | 10 | 10 |
環境対策引当金 | 3 | - |
未払金 | 1,294 | 888 |
未払法人税等 | 661 | 327 |
未払費用 | 1,273 | 1,362 |
預り金 | 7,657 | 7,969 |
資産除去債務 | - | 58 |
その他 | 17 | 16 |
流動負債計 | 26,923 | 26,718 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,305 | 5,705 |
退職給付引当金 | 3,089 | 3,060 |
環境対策引当金 | 27 | 27 |
資産除去債務 | 57 | - |
その他 | 2,249 | 2,072 |
固定負債計 | 10,729 | 10,865 |
負債の部合計 | 37,653 | 37,584 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,855 | 6,855 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,789 | 1,789 |
その他資本剰余金 | 4,633 | 4,633 |
資本剰余金合計 | 6,423 | 6,423 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
繰越利益剰余金 | 6,763 | 8,209 |
利益剰余金合計 | 11,763 | 13,209 |
自己株式 | -1,121 | -1,122 |
株主資本合計 | 23,921 | 25,365 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,843 | 2,042 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,843 | 2,042 |
純資産の部合計 | 25,764 | 27,407 |
負債・純資産合計 | 63,417 | 64,992 |