有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,299 | 10,413 |
受取手形及び売掛金 | 27,288 | 27,046 |
有価証券 | 716 | - |
商品及び製品 | 6,895 | 6,933 |
仕掛品 | 1,164 | 1,108 |
原材料及び貯蔵品 | 1,425 | 1,443 |
繰延税金資産 | 479 | 475 |
その他 | 790 | 863 |
貸倒引当金 | -261 | -224 |
流動資産計 | 46,797 | 48,059 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,170 | 20,432 |
減価償却累計額 | -14,028 | -14,284 |
建物及び構築物(純額) | 6,141 | 6,148 |
機械装置及び運搬具 | 23,645 | 23,503 |
減価償却累計額 | -21,332 | -21,388 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,313 | 2,115 |
工具 | 2,169 | 2,163 |
減価償却累計額 | -1,952 | -1,927 |
工具 | 216 | 235 |
土地 | 9,073 | 9,075 |
建設仮勘定 | 290 | 696 |
その他 | 126 | 124 |
減価償却累計額 | -41 | -56 |
その他(純額) | 84 | 67 |
有形固定資産合計 | 18,120 | 18,339 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 318 | 234 |
その他 | 66 | 494 |
無形固定資産合計 | 384 | 728 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,604 | 5,693 |
長期貸付金 | 83 | 64 |
繰延税金資産 | 753 | 435 |
退職給付に係る資産 | 283 | 351 |
その他 | 2,046 | 1,956 |
貸倒引当金 | -150 | -130 |
投資その他の資産合計 | 7,621 | 8,370 |
固定資産計 | 26,126 | 27,438 |
資産の部合計 | 72,923 | 75,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,911 | 22,809 |
短期借入金 | 1,980 | 1,550 |
未払法人税等 | 873 | 933 |
未払費用 | 1,593 | 1,580 |
賞与引当金 | 750 | 797 |
役員賞与引当金 | 15 | 10 |
環境対策引当金 | - | 3 |
その他 | 2,477 | 2,201 |
流動負債計 | 30,601 | 29,886 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,300 | 5,305 |
環境対策引当金 | - | 27 |
退職給付に係る負債 | 4,082 | 4,094 |
資産除去債務 | 102 | 110 |
長期預り保証金 | 1,950 | 2,062 |
その他 | 564 | 455 |
固定負債計 | 11,999 | 12,056 |
負債の部合計 | 42,600 | 41,943 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,855 | 6,855 |
資本剰余金 | 6,423 | 6,423 |
利益剰余金 | 17,024 | 19,377 |
自己株式 | -1,120 | -1,121 |
株主資本合計 | 29,182 | 31,534 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,288 | 2,029 |
退職給付に係る調整累計額 | -308 | -187 |
その他の包括利益累計額合計 | 979 | 1,841 |
非支配株主持分 | 160 | 178 |
純資産の部合計 | 30,323 | 33,555 |
負債・純資産合計 | 72,923 | 75,498 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,966 | 8,344 |
受取手形 | 6,788 | 6,673 |
売掛金 | 14,980 | 13,808 |
有価証券 | 716 | - |
商品及び製品 | 6,875 | 6,903 |
仕掛品 | 246 | 218 |
原材料及び貯蔵品 | 920 | 938 |
前払費用 | 343 | 385 |
繰延税金資産 | 238 | 244 |
その他 | 2,634 | 2,896 |
貸倒引当金 | -123 | -116 |
流動資産計 | 39,586 | 40,296 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,892 | 4,797 |
構築物 | 308 | 457 |
機械及び装置 | 1,232 | 1,137 |
車両及び運搬具(純額) | 27 | 23 |
工具器具・備品(純額) | 193 | 220 |
土地 | 6,720 | 6,720 |
建設仮勘定 | 193 | 467 |
その他 | 36 | 31 |
有形固定資産合計 | 13,604 | 13,854 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 305 | 223 |
その他 | 15 | 450 |
無形固定資産合計 | 321 | 673 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,950 | 4,837 |
関係会社株式 | 1,145 | 1,148 |
関係会社出資金 | 40 | 40 |
長期貸付金 | 1,045 | 694 |
長期前払費用 | 352 | 283 |
繰延税金資産 | 382 | 149 |
その他 | 1,601 | 1,445 |
貸倒引当金 | -8 | -7 |
投資その他の資産合計 | 8,509 | 8,592 |
固定資産計 | 22,436 | 23,120 |
資産の部合計 | 62,022 | 63,417 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,859 | 3,395 |
買掛金 | 11,250 | 10,639 |
短期借入金 | 180 | 150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,800 | 1,400 |
賞与引当金 | 402 | 420 |
役員賞与引当金 | 15 | 10 |
環境対策引当金 | - | 3 |
未払金 | 1,062 | 1,294 |
未払法人税等 | 526 | 661 |
未払費用 | 1,281 | 1,273 |
預り金 | 7,526 | 7,657 |
その他 | 17 | 17 |
流動負債計 | 27,921 | 26,923 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,300 | 5,305 |
退職給付引当金 | 3,085 | 3,089 |
環境対策引当金 | - | 27 |
資産除去債務 | 56 | 57 |
その他 | 2,263 | 2,249 |
固定負債計 | 10,706 | 10,729 |
負債の部合計 | 38,627 | 37,653 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,855 | 6,855 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,789 | 1,789 |
その他資本剰余金 | 4,633 | 4,633 |
資本剰余金合計 | 6,423 | 6,423 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
繰越利益剰余金 | 5,039 | 6,763 |
利益剰余金合計 | 10,039 | 11,763 |
自己株式 | -1,120 | -1,121 |
株主資本合計 | 22,197 | 23,921 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,197 | 1,843 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,197 | 1,843 |
純資産の部合計 | 23,394 | 25,764 |
負債・純資産合計 | 62,022 | 63,417 |