有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,369 | 8,228 |
受取手形及び売掛金 | 14,535 | 12,497 |
電子記録債権 | 854 | 3,130 |
商品及び製品 | 4,440 | 4,412 |
仕掛品 | 1,764 | 1,782 |
原材料及び貯蔵品 | 1,625 | 1,708 |
その他 | 967 | 671 |
貸倒引当金 | - | -1 |
流動資産計 | 32,557 | 32,430 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,494 | 10,306 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,973 | 8,447 |
土地 | 2,172 | 2,592 |
リース資産(純額) | 323 | 290 |
建設仮勘定 | 131 | 176 |
その他(純額) | 647 | 586 |
有形固定資産合計 | 22,742 | 22,399 |
無形固定資産 | 294 | 333 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,487 | 2,384 |
退職給付に係る資産 | 267 | 1,048 |
繰延税金資産 | 2,005 | 1,349 |
その他 | 400 | 385 |
貸倒引当金 | - | -1 |
投資その他の資産合計 | 5,161 | 5,165 |
固定資産計 | 28,198 | 27,899 |
資産の部合計 | 60,755 | 60,329 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,274 | 4,438 |
電子記録債務 | 6,105 | 5,978 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000 |
リース債務 | 117 | 95 |
未払金 | 870 | 1,178 |
未払費用 | 1,662 | 1,417 |
未払法人税等 | 789 | 496 |
賞与引当金 | 1,195 | 1,149 |
役員賞与引当金 | 76 | 79 |
災害損失引当金 | 56 | - |
設備関係支払手形 | 189 | 95 |
営業外電子記録債務 | 3,395 | 444 |
その他 | 93 | 87 |
流動負債計 | 18,827 | 17,462 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | - |
リース債務 | 170 | 137 |
役員退職慰労引当金 | 82 | 95 |
退職給付に係る負債 | 3,207 | 2,800 |
長期預り保証金 | 3,025 | 3,001 |
資産除去債務 | 83 | 309 |
その他 | 41 | 41 |
固定負債計 | 8,610 | 6,386 |
負債の部合計 | 27,438 | 23,848 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | 4,186 | 4,186 |
利益剰余金 | 23,205 | 25,570 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 32,828 | 35,193 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 286 | 239 |
為替換算調整勘定 | -57 | -65 |
退職給付に係る調整累計額 | 259 | 1,113 |
その他の包括利益累計額合計 | 488 | 1,287 |
純資産の部合計 | 33,317 | 36,480 |
負債・純資産合計 | 60,755 | 60,329 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,931 | 5,474 |
受取手形 | 5,765 | 3,108 |
電子記録債権 | 821 | 3,097 |
売掛金 | 8,411 | 8,987 |
商品及び製品 | 4,217 | 4,156 |
仕掛品 | 1,309 | 1,168 |
原材料及び貯蔵品 | 1,143 | 1,150 |
関係会社短期貸付金 | 160 | 160 |
前払費用 | 185 | 97 |
未収入金 | 829 | 550 |
その他 | 4 | 9 |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 28,780 | 27,960 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,042 | 5,931 |
構築物(純額) | 1,020 | 1,009 |
機械及び装置(純額) | 6,967 | 6,581 |
車両運搬具(純額) | 25 | 18 |
工具 | 539 | 500 |
土地 | 1,980 | 2,388 |
リース資産(純額) | 200 | 158 |
建設仮勘定 | 43 | 0 |
有形固定資産合計 | 16,819 | 16,589 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 9 | 9 |
ソフトウエア | 199 | 273 |
その他 | 81 | 46 |
無形固定資産合計 | 290 | 330 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,245 | 1,173 |
関係会社株式 | 396 | 396 |
関係会社長期貸付金 | 568 | 408 |
破産更生債権等 | - | 1 |
長期前払費用 | 45 | 20 |
繰延税金資産 | 1,634 | 1,310 |
差入保証金 | 206 | 210 |
その他 | 3 | 3 |
貸倒引当金 | - | -1 |
投資その他の資産合計 | 4,100 | 3,523 |
固定資産計 | 21,210 | 20,443 |
資産の部合計 | 49,990 | 48,403 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 63 | 36 |
電子記録債務 | 6,105 | 5,952 |
買掛金 | 2,238 | 1,923 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000 |
リース債務 | 76 | 51 |
未払金 | 282 | 862 |
未払費用 | 1,475 | 1,258 |
未払法人税等 | 613 | 301 |
前受金 | 14 | 5 |
預り金 | 40 | 39 |
賞与引当金 | 891 | 811 |
役員賞与引当金 | 50 | 50 |
災害損失引当金 | 56 | - |
設備関係支払手形 | 57 | 0 |
営業外電子記録債務 | 3,395 | 444 |
流動負債計 | 15,362 | 13,740 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | - |
リース債務 | 95 | 59 |
退職給付引当金 | 2,513 | 2,479 |
役員退職慰労引当金 | 20 | 20 |
長期預り保証金 | 3,009 | 2,987 |
資産除去債務 | 83 | 309 |
その他 | 40 | 40 |
固定負債計 | 7,763 | 5,897 |
負債の部合計 | 23,125 | 19,638 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,186 | 4,186 |
資本剰余金合計 | 4,186 | 4,186 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 744 | 744 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 11,754 | 12,754 |
固定資産圧縮積立金 | - | 509 |
繰越利益剰余金 | 4,457 | 4,895 |
利益剰余金合計 | 16,955 | 18,902 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 26,578 | 28,525 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 286 | 239 |
その他の包括利益累計額合計 | 286 | 239 |
純資産の部合計 | 26,864 | 28,765 |
負債・純資産合計 | 49,990 | 48,403 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -34,692 | -34,625 |