有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 69,549 | 71,921 |
受取手形及び売掛金 | 32,931 | 38,328 |
有価証券 | 17,356 | 12,672 |
商品及び製品 | 19,276 | 20,982 |
仕掛品 | 2,070 | 2,086 |
原材料及び貯蔵品 | 12,854 | 17,660 |
繰延税金資産 | 5,269 | 5,647 |
その他 | 2,106 | 2,823 |
貸倒引当金 | △63 | △47 |
流動資産合計 | 161,351 | 172,074 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 30,938 | 37,087 |
減価償却累計額 | △19,532 | △19,686 |
建物及び構築物(純額) | 11,406 | 17,400 |
機械装置及び運搬具 | 13,332 | 15,242 |
減価償却累計額 | △11,543 | △11,759 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,788 | 3,482 |
工具、器具及び備品 | 33,251 | 34,511 |
減価償却累計額 | △28,562 | △29,442 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,688 | 5,068 |
土地 | 16,868 | 16,524 |
リース資産 | 1,524 | 1,637 |
減価償却累計額 | △913 | △1,094 |
リース資産(純額) | 610 | 543 |
建設仮勘定 | 5,131 | 1,801 |
有形固定資産合計 | 40,494 | 44,822 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,354 | 1,445 |
のれん | 9,626 | 8,479 |
その他 | 8,959 | 7,814 |
無形固定資産合計 | 19,941 | 17,739 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1 3,486 | ※1 6,864 |
繰延税金資産 | 5,540 | 3,156 |
その他 | 2,628 | 2,727 |
貸倒引当金 | △167 | △193 |
投資その他の資産合計 | 11,488 | 12,554 |
固定資産合計 | 71,923 | 75,116 |
資産合計 | 233,275 | 247,191 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 7,981 | 9,533 |
電子記録債務 | 12,029 | 11,978 |
短期借入金 | 1,016 | 1,016 |
リース債務 | 187 | 174 |
未払金 | 13,971 | 12,184 |
未払費用 | 10,327 | 10,964 |
未払法人税等 | 7,537 | 6,077 |
未払消費税等 | 2,065 | 1,242 |
返品調整引当金 | 1,896 | 1,998 |
その他 | 753 | 862 |
流動負債合計 | 57,766 | 56,033 |
固定負債 | ||
リース債務 | 500 | 438 |
役員退職慰労引当金 | 2,164 | 2,346 |
退職給付に係る負債 | 10,948 | 8,207 |
繰延税金負債 | 2,844 | 2,583 |
その他 | 506 | 452 |
固定負債合計 | 16,965 | 14,027 |
負債合計 | 74,731 | 70,060 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,848 | 4,848 |
資本剰余金 | 6,388 | 6,388 |
利益剰余金 | 141,480 | 157,205 |
自己株式 | △9,091 | △9,093 |
株主資本合計 | 143,626 | 159,348 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 669 | 1,462 |
為替換算調整勘定 | 4,729 | 3,915 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,635 | △918 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,762 | 4,458 |
非支配株主持分 | 11,154 | 13,323 |
純資産合計 | 158,543 | 177,130 |
負債純資産合計 | 233,275 | 247,191 |