有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 50,798 | 48,214 |
受取手形及び売掛金 | 31,245 | 31,563 |
有価証券 | 10,482 | 11,938 |
金銭の信託 | 12,000 | 9,000 |
商品及び製品 | 9,941 | 15,529 |
仕掛品 | 1,299 | 1,982 |
原材料及び貯蔵品 | 8,563 | 10,588 |
繰延税金資産 | 4,643 | 4,588 |
その他 | 1,682 | 1,339 |
貸倒引当金 | △264 | △267 |
流動資産合計 | 130,391 | 134,476 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 29,792 | 30,607 |
減価償却累計額 | △18,433 | △18,885 |
建物及び構築物(純額) | 11,359 | 11,721 |
機械装置及び運搬具 | 12,896 | 12,964 |
減価償却累計額 | △11,101 | △11,284 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,794 | 1,680 |
工具、器具及び備品 | 31,201 | 32,186 |
減価償却累計額 | △26,859 | △27,622 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,341 | 4,564 |
土地 | 17,015 | 17,041 |
リース資産 | 1,198 | 1,369 |
減価償却累計額 | △608 | △779 |
リース資産(純額) | 589 | 590 |
建設仮勘定 | 316 | 194 |
有形固定資産合計 | 35,417 | 35,792 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,547 | 1,529 |
のれん | - | 10,481 |
その他 | 3,130 | 9,689 |
無形固定資産合計 | 4,677 | 21,700 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1 6,654 | ※1 6,720 |
繰延税金資産 | 6,372 | 3,476 |
その他 | 2,925 | 2,990 |
貸倒引当金 | △164 | △149 |
投資その他の資産合計 | 15,788 | 13,037 |
固定資産合計 | 55,883 | 70,530 |
資産合計 | 186,274 | 205,006 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,879 | 6,793 |
電子記録債務 | 2,146 | 10,432 |
短期借入金 | 771 | 600 |
リース債務 | 178 | 175 |
未払金 | 7,741 | 8,176 |
未払費用 | 8,183 | 9,117 |
未払法人税等 | 5,912 | 4,520 |
未払消費税等 | 1,289 | 2,703 |
返品調整引当金 | 2,047 | 1,910 |
その他 | 727 | 777 |
流動負債合計 | 39,877 | 45,207 |
固定負債 | ||
リース債務 | 436 | 472 |
役員退職慰労引当金 | 3,179 | 1,991 |
退職給付に係る負債 | 9,609 | 4,107 |
繰延税金負債 | - | 3,229 |
その他 | 360 | 359 |
固定負債合計 | 13,585 | 10,160 |
負債合計 | 53,463 | 55,368 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,848 | 4,848 |
資本剰余金 | 6,390 | 6,390 |
利益剰余金 | 118,070 | 127,047 |
自己株式 | △9,079 | △9,082 |
株主資本合計 | 120,229 | 129,203 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 763 | 1,375 |
為替換算調整勘定 | 1,653 | 4,909 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,203 | 4,576 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,620 | 10,861 |
少数株主持分 | 7,960 | 9,572 |
純資産合計 | 132,810 | 149,637 |
負債純資産合計 | 186,274 | 205,006 |