コスモ石油(5007)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 72,193 | 147,451 |
| 受取手形及び売掛金 | 293,549 | 189,036 |
| 有価証券 | 10,992 | 13,983 |
| たな卸資産 | 440,091 | - |
| 商品及び製品 | - | 116,732 |
| 仕掛品 | - | 1,198 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 121,160 |
| 未収入金 | 60,804 | 57,781 |
| 繰延税金資産 | 5,448 | 7,321 |
| その他 | 50,994 | 34,046 |
| 貸倒引当金 | -352 | -402 |
| 流動資産合計 | 933,721 | 688,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 95,978 | 94,611 |
| 油槽 | 11,251 | 11,030 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 79,689 | 76,732 |
| 土地 | 308,277 | 305,565 |
| リース資産(純額) | - | 91 |
| 建設仮勘定 | 26,810 | 46,665 |
| その他(純額) | 7,016 | 8,719 |
| 有形固定資産合計 | 529,023 | 543,416 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,211 | 1,201 |
| ソフトウエア | 4,001 | 3,206 |
| のれん | 181 | 107 |
| その他 | 4,385 | 7,668 |
| 無形固定資産合計 | 9,779 | 12,183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103,614 | 88,471 |
| 出資金 | 213 | 185 |
| 長期貸付金 | 2,643 | 1,987 |
| 長期前払費用 | 7,838 | 6,970 |
| 繰延税金資産 | 3,473 | 63,179 |
| その他 | 38,819 | 36,570 |
| 貸倒引当金 | -1,224 | -878 |
| 投資その他の資産合計 | 155,378 | 196,485 |
| 固定資産合計 | 694,182 | 752,085 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,627,903 | 1,440,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 312,656 | 191,883 |
| 短期借入金 | 257,100 | 261,778 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,500 | - |
| 未払金 | 86,252 | 71,523 |
| 未払揮発油税 | 77,240 | 112,663 |
| 未払法人税等 | 21,688 | 5,770 |
| 未払消費税等 | 3,844 | 201 |
| 未払費用 | 12,437 | 11,202 |
| 工事損失引当金 | - | 327 |
| 繰延税金負債 | 10,363 | - |
| その他 | 27,944 | 28,532 |
| 流動負債合計 | 812,027 | 683,883 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 18,000 | 18,000 |
| 長期借入金 | 244,004 | 318,830 |
| 繰延税金負債 | 16,806 | 6,957 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 33,946 | 33,492 |
| 特別修繕引当金 | 7,367 | 6,676 |
| 退職給付引当金 | 6,300 | 6,096 |
| その他 | 19,722 | 19,009 |
| 固定負債合計 | 346,149 | 409,063 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,158,176 | 1,092,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 107,246 | 107,246 |
| 資本剰余金 | 89,442 | 89,440 |
| 利益剰余金 | 215,388 | 115,732 |
| 自己株式 | -125 | -129 |
| 株主資本合計 | 411,952 | 312,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,909 | -2,099 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,603 | 8,084 |
| 土地再評価差額金 | 11,084 | 11,523 |
| 為替換算調整勘定 | -638 | -1,365 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,960 | 16,142 |
| 少数株主持分 | 26,814 | 19,015 |
| 純資産合計 | 469,726 | 347,449 |
| 負債純資産合計 | 1,627,903 | 1,440,395 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,739 | 119,268 |
| 受取手形 | 223 | 98 |
| 売掛金 | 257,538 | 163,925 |
| 有価証券 | 11 | 11 |
| 製商品 | 98,975 | - |
| 商品及び製品 | - | 97,587 |
| 半製品 | 83,953 | - |
| 原材料 | 94,876 | - |
| 未着製品 | 4,823 | - |
| 未着原材料 | 125,288 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 116,452 |
| 貯蔵品 | 3,665 | - |
| 販売用不動産 | 363 | - |
| 前渡金 | 1,229 | 957 |
| 前払費用 | 2,972 | 2,755 |
| 繰延税金資産 | - | 3,243 |
| 短期貸付金 | 27 | 17 |
| 関係会社短期貸付金 | 36,610 | 40,170 |
| 未収入金 | 102,673 | 74,622 |
| スワップ資産 | 33,059 | 13,571 |
| その他 | 7,209 | 8,098 |
| 貸倒引当金 | -280 | -232 |
| 流動資産合計 | 876,963 | 640,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 23,177 | 22,890 |
| 構築物(純額) | 44,950 | 43,968 |
| 油槽 | 9,175 | 9,242 |
| 機械及び装置(純額) | 66,316 | 63,291 |
| 車両運搬具(純額) | 332 | 209 |
| 工具 | 3,960 | 3,505 |
| 土地 | 269,674 | 269,047 |
| リース資産(純額) | - | 2 |
| 建設仮勘定 | 22,718 | 45,419 |
| 有形固定資産合計 | 440,305 | 457,579 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 89 | 77 |
| 借地権 | 1,055 | 1,044 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 2,721 | 2,216 |
| その他 | 155 | 140 |
| 無形固定資産合計 | 4,023 | 3,480 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,571 | 34,049 |
| 関係会社株式 | 38,603 | 38,972 |
| 出資金 | 131 | 126 |
| 長期貸付金 | 462 | 437 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 19,309 | 21,637 |
| 長期前払費用 | 4,046 | 4,240 |
| 長期未収入金 | 412 | 431 |
| 長期差入保証金 | 12,231 | 11,528 |
| 繰延税金資産 | - | 58,875 |
| その他 | 14,191 | 12,025 |
| 貸倒引当金 | -763 | -298 |
| 投資評価引当金 | -1,575 | -816 |
| 投資その他の資産合計 | 129,627 | 181,210 |
| 固定資産合計 | 573,955 | 642,269 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,450,919 | 1,282,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 308,907 | 170,031 |
| 短期借入金 | 147,889 | 197,158 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,966 | 34,284 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,500 | - |
| 未払金 | 103,239 | 88,114 |
| 未払揮発油税 | 77,240 | 112,663 |
| 未払消費税等 | 3,174 | - |
| 未払費用 | 4,839 | 4,997 |
| 未払法人税等 | 5,939 | 22 |
| 繰延税金負債 | 10,757 | - |
| 前受金 | 6,559 | 6,582 |
| 預り金 | 41,425 | 27,536 |
| 前受収益 | 72 | 44 |
| その他 | 4,511 | 143 |
| 流動負債合計 | 794,024 | 641,578 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 18,000 | 18,000 |
| 長期借入金 | 239,239 | 314,955 |
| 繰延税金負債 | 9,263 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 31,153 | 31,137 |
| 長期預り金 | 9,013 | 8,810 |
| 特別修繕引当金 | 5,984 | 5,458 |
| 退職給付引当金 | 2,227 | 2,254 |
| その他 | 3,871 | 3,056 |
| 固定負債合計 | 318,754 | 383,671 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,112,778 | 1,025,250 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 107,246 | 107,246 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 89,439 | 89,439 |
| その他資本剰余金 | 2 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 89,442 | 89,440 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,407 | 7,407 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 12 | 5 |
| 固定資産圧縮積立金 | 17,218 | 17,690 |
| 繰越利益剰余金 | 84,607 | 21,118 |
| 利益剰余金合計 | 109,245 | 46,222 |
| 自己株式 | -76 | -81 |
| 株主資本合計 | 305,857 | 242,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,758 | -2,461 |
| 繰延ヘッジ損益 | 19,347 | 8,067 |
| 土地再評価差額金 | 8,176 | 9,135 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,282 | 14,741 |
| 純資産合計 | 338,140 | 257,570 |
| 負債純資産合計 | 1,450,919 | 1,282,821 |