藤倉コンポジット(5121)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,652,323 | 31,621,234 |
| 売上原価 | 23,403,635 | 23,668,549 |
| 売上総利益 | 7,248,687 | 7,952,684 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 435,464 | 530,923 |
| 給料及び手当 | 2,133,049 | 2,227,987 |
| 福利厚生費 | 460,797 | 455,553 |
| 旅費及び通信費 | 273,644 | 306,518 |
| 減価償却費 | 140,925 | 148,095 |
| 保管賃借料 | 262,036 | 261,234 |
| 研究開発費 | 673,539 | 700,550 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,054 | 282 |
| その他 | 1,538,944 | 1,585,276 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,919,456 | 6,216,422 |
| 全事業営業利益 | 1,329,231 | 1,736,261 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21,307 | 15,812 |
| 受取配当金 | 44,405 | 42,951 |
| 受取賃貸料 | 44,782 | 40,103 |
| 補助金収入 | 25,857 | 103,492 |
| その他 | 101,177 | 79,209 |
| 営業外収益計 | 237,529 | 281,569 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,664 | 22,451 |
| 為替差損 | 77,799 | 68,046 |
| 賃貸収入原価 | 14,592 | 14,846 |
| 固定資産除却損 | 18,594 | 29,134 |
| コミットメント手数料 | 9,174 | 4,595 |
| その他 | 75,997 | 75,817 |
| 営業外費用計 | 218,822 | 214,892 |
| 当期経常利益 | 1,347,939 | 1,802,939 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 3,470 |
| 減損損失 | 107,184 | 80,453 |
| 特別損失計 | 107,184 | 83,923 |
| 税引前当年度純利益 | 1,240,755 | 1,719,016 |
| 法人税 | 264,885 | 384,864 |
| 法人税等調整額 | 57,006 | 64,336 |
| 法人税等合計 | 321,891 | 449,201 |
| 四半期純利益 | 918,863 | 1,269,814 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 918,863 | 1,269,814 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -94,096 | 151,287 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -4,947 | 5,287 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -83,070 | -469,129 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -219,444 | 134,541 |
| その他の包括利益合計 | -401,559 | -178,012 |
| 包括利益 | 517,304 | 1,091,802 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 517,304 | 1,091,802 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,647,235 | 20,872,855 |
| 売上原価 | 16,126,722 | 16,597,561 |
| 売上総利益 | 3,520,512 | 4,275,293 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 284,837 | 372,694 |
| 広告宣伝費 | 285,068 | 298,813 |
| 給料及び手当 | 1,134,232 | 1,160,542 |
| 賞与引当金繰入額 | 85,069 | 100,762 |
| 退職給付費用 | 79,943 | 95,297 |
| 福利厚生費 | 309,802 | 308,831 |
| 減価償却費 | 24,935 | 25,177 |
| その他 | 1,031,330 | 1,100,510 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,235,220 | 3,462,630 |
| 全事業営業利益 | 285,292 | 812,663 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32,076 | 34,245 |
| 受取配当金 | 238,618 | 476,255 |
| 受取賃貸料 | 59,793 | 49,642 |
| 補助金収入 | 11,600 | 100,240 |
| その他 | 158,654 | 138,491 |
| 営業外収益計 | 500,743 | 798,875 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,145 | 20,490 |
| 為替差損 | 52,173 | 7,694 |
| 賃貸料原価 | 29,762 | 27,996 |
| その他 | 75,646 | 76,521 |
| 営業外費用計 | 179,727 | 132,702 |
| 当期経常利益 | 606,308 | 1,478,836 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 3,470 |
| 減損損失 | 107,184 | 15,184 |
| 特別損失計 | 107,184 | 18,654 |
| 税引前当年度純利益 | 499,123 | 1,460,181 |
| 法人税 | 110,951 | 228,761 |
| 法人税等調整額 | -67,900 | -7,681 |
| 法人税等合計 | 43,050 | 221,080 |
| 四半期純利益 | 456,073 | 1,239,101 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 43,754 | 14,972 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,288,734 | 1,337,047 |