有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,257 | 22,266 |
受取手形及び売掛金 | 24,945 | 25,830 |
商品及び製品 | 7,660 | 7,258 |
仕掛品 | 1,520 | 1,331 |
原材料及び貯蔵品 | 1,741 | 2,034 |
繰延税金資産 | 649 | 572 |
未収還付法人税等 | 167 | - |
その他 | 1,108 | 936 |
貸倒引当金 | -112 | -50 |
流動資産計 | 53,937 | 60,180 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,474 | 4,588 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,129 | 6,434 |
土地 | 3,778 | 3,923 |
建設仮勘定 | 597 | 622 |
その他(純額) | 413 | 466 |
有形固定資産合計 | 15,393 | 16,035 |
無形固定資産 | 183 | 119 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,183 | 18,051 |
繰延税金資産 | 85 | 94 |
その他 | 506 | 495 |
貸倒引当金 | -6 | -3 |
投資その他の資産合計 | 16,770 | 18,637 |
固定資産計 | 32,347 | 34,792 |
資産の部合計 | 86,284 | 94,972 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,828 | 18,881 |
短期借入金 | 2,346 | 3,170 |
未払法人税等 | 1,697 | 1,479 |
賞与引当金 | 892 | 947 |
繰延税金負債 | - | 17 |
その他 | 4,475 | 4,768 |
流動負債計 | 28,240 | 29,265 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,000 | 100 |
繰延税金負債 | 867 | 1,502 |
退職給付に係る負債 | 5,904 | 6,119 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 117 | - |
その他 | 946 | 970 |
固定負債計 | 8,836 | 8,691 |
負債の部合計 | 37,076 | 37,956 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | 359 | 359 |
利益剰余金 | 31,866 | 37,521 |
自己株式 | -2,346 | -1,340 |
株主資本合計 | 42,927 | 49,588 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,392 | 7,646 |
繰延ヘッジ損益 | -95 | 24 |
為替換算調整勘定 | 580 | 221 |
退職給付に係る調整累計額 | -597 | -464 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,280 | 7,427 |
純資産の部合計 | 49,208 | 57,016 |
負債・純資産合計 | 86,284 | 94,972 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,016 | 14,970 |
受取手形 | 8,534 | 10,079 |
売掛金 | 18,598 | 17,201 |
商品及び製品 | 5,295 | 4,874 |
仕掛品 | 1,296 | 1,140 |
原材料及び貯蔵品 | 1,251 | 1,437 |
関係会社短期貸付金 | 134 | 134 |
繰延税金資産 | 484 | 404 |
未収還付法人税等 | 167 | - |
その他 | 990 | 960 |
流動資産計 | 46,771 | 51,202 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,327 | 3,503 |
機械装置及び運搬具 | 4,087 | 4,561 |
土地 | 7,692 | 7,692 |
建設仮勘定 | 545 | 474 |
その他 | 198 | 296 |
有形固定資産合計 | 15,852 | 16,528 |
無形固定資産 | 76 | 62 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,197 | 15,065 |
関係会社株式 | 5,419 | 5,419 |
その他 | 316 | 309 |
投資その他の資産合計 | 18,933 | 20,794 |
固定資産計 | 34,861 | 37,385 |
資産の部合計 | 81,632 | 88,588 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,815 | 5,018 |
買掛金 | 13,046 | 12,644 |
短期借入金 | 2,100 | 3,000 |
未払金 | 340 | 498 |
未払法人税等 | 1,553 | 1,389 |
未払費用 | 1,797 | 2,072 |
賞与引当金 | 763 | 810 |
その他 | 1,685 | 1,397 |
流動負債計 | 26,101 | 26,830 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,000 | 100 |
繰延税金負債 | 2,455 | 2,967 |
退職給付引当金 | 4,725 | 5,104 |
その他 | 846 | 792 |
固定負債計 | 9,027 | 8,964 |
負債の部合計 | 35,128 | 35,795 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 448 | 448 |
資本剰余金合計 | 448 | 448 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 299 | 270 |
特別償却準備金 | 537 | 386 |
別途積立金 | 17,285 | 17,285 |
繰越利益剰余金 | 7,997 | 12,061 |
利益剰余金合計 | 28,984 | 32,867 |
自己株式 | -2,186 | -1,180 |
株主資本合計 | 40,294 | 45,183 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,304 | 7,586 |
繰延ヘッジ損益 | -95 | 23 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,209 | 7,609 |
純資産の部合計 | 46,503 | 52,792 |
負債・純資産合計 | 81,632 | 88,588 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -55,695 | -56,537 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 291 | 287 |