有価証券報告書-第118期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 16:30
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- 有価証券報告書-第118期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,187 | 28,221 |
受取手形及び売掛金 | 117,450 | 126,346 |
有価証券 | 1,000 | 200 |
たな卸資産 | 95,049 | - |
商品及び製品 | - | 49,741 |
仕掛品 | - | 3,723 |
原材料及び貯蔵品 | - | 20,979 |
繰延税金資産 | 8,627 | 9,082 |
その他 | 32,396 | 18,979 |
貸倒引当金 | -1,800 | -1,900 |
流動資産合計 | 271,911 | 255,373 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 139,335 | 149,966 |
減価償却累計額 | -75,749 | -80,570 |
建物及び構築物(純額) | 63,585 | 69,396 |
機械装置及び運搬具 | 348,712 | 362,187 |
減価償却累計額 | -240,584 | -258,698 |
機械装置及び運搬具(純額) | 108,127 | 103,488 |
工具 | 70,924 | 76,346 |
減価償却累計額 | -58,203 | -63,879 |
工具 | 12,720 | 12,467 |
土地 | 37,125 | 35,876 |
リース資産 | - | 1,707 |
減価償却累計額 | - | -145 |
リース資産(純額) | - | 1,561 |
建設仮勘定 | 14,731 | 11,181 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 236,291 | 233,972 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,397 | 1,099 |
ソフトウエア | 4,955 | 5,316 |
のれん | 9,050 | 7,500 |
その他 | 1,328 | 1,420 |
無形固定資産合計 | 16,731 | 15,335 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 66,162 | 61,327 |
長期貸付金 | 3,327 | 3,253 |
繰延税金資産 | 5,152 | 5,415 |
前払年金費用 | 27,651 | 26,800 |
その他 | 14,061 | 13,151 |
貸倒引当金 | -1,350 | -1,400 |
投資その他の資産合計 | 115,006 | 108,547 |
固定資産合計 | 368,029 | 357,856 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 639,941 | 613,230 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 81,380 | 60,495 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
コマーシャル・ペーパー | 16,000 | 12,000 |
短期借入金 | 67,648 | 51,591 |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,539 | 13,667 |
リース債務 | - | 299 |
未払金 | 28,830 | 28,224 |
未払法人税等 | 3,822 | 4,195 |
賞与引当金 | 2,294 | 2,513 |
役員賞与引当金 | 57 | 62 |
返品調整引当金 | 1,820 | 2,395 |
| 133 | 111 |
売上値引引当金 | 299 | 648 |
その他 | 13,207 | 13,876 |
流動負債合計 | 259,034 | 200,083 |
固定負債 | | |
社債 | 65,000 | 75,000 |
長期借入金 | 83,559 | 97,400 |
リース債務 | - | 1,611 |
繰延税金負債 | 11,752 | 10,791 |
退職給付引当金 | 10,592 | 10,988 |
役員退職慰労引当金 | 343 | 325 |
その他 | 7,016 | 7,976 |
固定負債合計 | 178,264 | 204,094 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 437,299 | 404,178 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 42,658 | 42,658 |
資本剰余金 | 38,661 | 38,661 |
利益剰余金 | 112,601 | 109,348 |
自己株式 | -531 | -533 |
株主資本合計 | 193,389 | 190,134 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 957 | 4,401 |
繰延ヘッジ損益 | -461 | -31 |
為替換算調整勘定 | -12,944 | -7,476 |
評価・換算差額等合計 | -12,448 | -3,106 |
少数株主持分 | 21,701 | 22,024 |
純資産合計 | 202,642 | 209,052 |
負債純資産合計 | 639,941 | 613,230 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 871 | 4,968 |
受取手形 | 1,101 | 824 |
売掛金 | 84,028 | 79,693 |
商品及び製品 | - | 18,607 |
製品 | 24,262 | - |
仕掛品 | 2,054 | 1,685 |
原材料及び貯蔵品 | - | 10,977 |
原材料 | 13,306 | - |
貯蔵品 | 2,809 | - |
前払費用 | 1,656 | 1,240 |
繰延税金資産 | 2,313 | 1,792 |
関係会社短期貸付金 | 48,487 | 30,677 |
未収入金 | 11,252 | 9,395 |
未収還付法人税等 | 4,785 | 164 |
その他 | 2,220 | 2,985 |
貸倒引当金 | -100 | -100 |
流動資産合計 | 199,050 | 162,912 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,468 | 83,671 |
減価償却累計額 | -45,621 | -48,012 |
建物(純額) | 33,846 | 35,658 |
構築物 | 12,348 | 12,791 |
減価償却累計額 | -9,253 | -9,592 |
構築物(純額) | 3,094 | 3,199 |
機械及び装置 | 256,626 | 258,819 |
減価償却累計額 | -196,990 | -207,177 |
機械及び装置(純額) | 59,635 | 51,642 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,504 | 3,480 |
減価償却累計額 | -2,870 | -2,988 |
車両運搬具(純額) | 634 | 491 |
工具 | 50,238 | 51,565 |
減価償却累計額 | -44,500 | -46,900 |
工具 | 5,737 | 4,665 |
土地 | 17,730 | 17,598 |
リース資産 | - | 1,349 |
減価償却累計額 | - | -117 |
リース資産(純額) | - | 1,232 |
建設仮勘定 | 4,762 | 2,453 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 125,441 | 116,941 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 881 | 638 |
ソフトウエア | 3,622 | 3,565 |
リース資産 | - | 170 |
その他 | 351 | 288 |
無形固定資産合計 | 4,855 | 4,663 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,732 | 15,381 |
関係会社株式 | 189,532 | 192,616 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 62 | 50 |
長期前払費用 | 1,092 | 145 |
差入保証金 | 2,555 | 2,497 |
前払年金費用 | 26,686 | 25,685 |
その他 | 394 | 321 |
貸倒引当金 | -400 | -400 |
関係会社投資損失引当金 | -27,980 | -30,203 |
投資その他の資産合計 | 201,678 | 206,096 |
固定資産合計 | 331,975 | 327,701 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 531,026 | 490,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 780 | 418 |
買掛金 | 62,698 | 43,971 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
コマーシャル・ペーパー | 16,000 | 12,000 |
短期借入金 | 45,032 | 29,471 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,265 | 11,114 |
リース債務 | - | 218 |
未払金 | 19,290 | 11,452 |
未払費用 | 4,378 | 3,937 |
未払法人税等 | 1,208 | 151 |
預り金 | 6,247 | 10,119 |
賞与引当金 | 1,340 | 1,380 |
役員賞与引当金 | 57 | 62 |
| 133 | 111 |
設備関係支払手形 | 659 | 941 |
その他 | 71 | 3 |
流動負債合計 | 198,163 | 135,356 |
固定負債 | | |
社債 | 65,000 | 75,000 |
長期借入金 | 79,412 | 90,297 |
リース債務 | - | 1,184 |
繰延税金負債 | 7,860 | 8,181 |
退職給付引当金 | 4,572 | 4,630 |
その他 | 848 | 1,500 |
固定負債合計 | 157,693 | 180,794 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 355,856 | 316,150 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 42,658 | 42,658 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 37,410 | 37,410 |
その他資本剰余金 | 1,250 | 1,250 |
資本剰余金合計 | 38,661 | 38,661 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 2,831 | 2,709 |
別途積立金 | 64,842 | 74,842 |
繰越利益剰余金 | 21,563 | 7,458 |
利益剰余金合計 | 93,773 | 89,546 |
自己株式 | -531 | -533 |
株主資本合計 | 174,561 | 170,331 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 848 | 4,304 |
繰延ヘッジ損益 | -240 | -172 |
評価・換算差額等合計 | 608 | 4,131 |
純資産合計 | 175,169 | 174,463 |
負債純資産合計 | 531,026 | 490,613 |