有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 70,928 | 70,539 |
売上原価 | 58,121 | 59,133 |
売上総利益 | 12,807 | 11,406 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 4,330 | 4,179 |
旅費及び交通費 | 353 | 381 |
貸倒引当金繰入額 | - | 8 |
従業員給料 | 1,562 | 1,615 |
賞与引当金繰入額 | 166 | 143 |
役員賞与引当金繰入額 | 19 | 13 |
退職給付費用 | 156 | 127 |
福利厚生費 | 377 | 410 |
賃借料 | 168 | 172 |
保管費 | 1,219 | 1,317 |
消耗品費 | 632 | 714 |
租税公課 | 139 | 128 |
減価償却費 | 234 | 233 |
その他 | 1,948 | 1,847 |
販売費及び一般管理費合計 | 11,310 | 11,292 |
営業利益 | 1,497 | 114 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16 | 4 |
受取配当金 | 79 | 66 |
設備賃貸料 | 71 | 79 |
持分法による投資利益 | 762 | 643 |
受取補償金 | 66 | 35 |
その他 | 176 | 149 |
営業外収益合計 | 1,172 | 978 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 343 | 332 |
減価償却費 | 33 | 30 |
租税公課 | 128 | 124 |
その他 | 110 | 88 |
営業外費用合計 | 615 | 576 |
経常利益 | 2,054 | 516 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | - |
特別修繕引当金戻入額 | - | 903 |
特別利益合計 | 2 | 903 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 74 | 82 |
投資有価証券評価損 | 117 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 71 |
支払補償金 | 27 | - |
固定資産売却損 | - | 3 |
減損損失 | - | 456 |
災害による損失 | 136 | - |
特別損失合計 | 355 | 612 |
税引前当期純利益 | 1,701 | 806 |
法人税 | 491 | 297 |
過年度法人税等 | -120 | - |
法人税等調整額 | 350 | 295 |
法人税等合計 | 721 | 592 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 979 | 213 |
少数株主利益 | 4 | 4 |
当期純利益 | 975 | 209 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 1,830 | 2,672 |
製品売上高 | 52,161 | 49,747 |
売上高合計 | 53,992 | 52,420 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 5,055 | 6,038 |
当期製品製造原価 | 42,146 | 40,748 |
合計 | 47,202 | 46,787 |
製品他勘定振替高 | -39 | 71 |
製品期末たな卸高 | 6,038 | 6,100 |
製品売上原価 | 41,202 | 40,615 |
商品期首たな卸高 | 233 | 204 |
当期商品仕入高 | 1,332 | 2,100 |
合計 | 1,566 | 2,304 |
商品期末たな卸高 | 204 | 235 |
商品売上原価 | 1,362 | 2,068 |
売上原価合計 | 42,564 | 42,684 |
売上総利益 | 11,427 | 9,735 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 4,401 | 4,228 |
旅費及び交通費 | 275 | 303 |
広告宣伝費 | 42 | 39 |
役員報酬 | 131 | 130 |
従業員給料 | 1,036 | 1,086 |
賞与引当金繰入額 | 128 | 110 |
退職給付費用 | 124 | 92 |
福利厚生費 | 284 | 302 |
賃借料 | 153 | 153 |
交際費 | 159 | 147 |
保管費 | 1,212 | 1,308 |
通信費 | 66 | 64 |
消耗品費 | 637 | 721 |
租税公課 | 126 | 121 |
減価償却費 | 181 | 176 |
研究開発費 | 517 | 423 |
修繕費 | 18 | 24 |
その他 | 796 | 776 |
販売費及び一般管理費合計 | 10,293 | 10,211 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,133 | -476 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23 | 14 |
受取配当金 | 580 | 362 |
設備賃貸料 | 196 | 205 |
受取補償金 | 60 | 32 |
その他 | 157 | 155 |
営業外収益合計 | 1,017 | 770 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 345 | 333 |
減価償却費 | 45 | 40 |
租税公課 | 128 | 124 |
その他 | 97 | 78 |
営業外費用合計 | 616 | 577 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,535 | -283 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | - |
特別修繕引当金戻入額 | - | 903 |
特別利益合計 | 2 | 903 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 71 | 79 |
投資有価証券評価損 | 117 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 71 |
支払補償金 | 27 | - |
固定資産売却損 | - | 3 |
減損損失 | - | 456 |
災害による損失 | 102 | - |
特別損失合計 | 319 | 610 |
税引前当期純利益 | 1,218 | 9 |
法人税 | 312 | 64 |
過年度法人税等 | -108 | - |
法人税等調整額 | 319 | 293 |
法人税等合計 | 523 | 358 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 695 | -349 |