有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 71,887 | 70,161 |
売上原価 | 60,865 | 58,643 |
売上総利益 | 11,022 | 11,518 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 4,205 | 4,747 |
旅費及び交通費 | 327 | 274 |
貸倒引当金繰入額 | - | 9 |
従業員給料 | 1,633 | 1,675 |
賞与引当金繰入額 | 149 | 138 |
役員賞与引当金繰入額 | 13 | 15 |
退職給付費用 | 123 | 128 |
福利厚生費 | 503 | 572 |
賃借料 | 194 | 174 |
保管費 | 1,410 | 1,539 |
租税公課 | 155 | 171 |
消耗品費 | 793 | 754 |
減価償却費 | 270 | 290 |
その他 | 1,988 | 1,875 |
販売費・一般管理費計 | 11,768 | 12,368 |
全事業営業損失(△) | -746 | -850 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 12 |
受取配当金 | 73 | 135 |
設備賃貸料 | 76 | 73 |
持分法による投資利益 | 654 | 802 |
受取補償金 | 24 | 38 |
その他 | 181 | 517 |
営業外収益計 | 1,014 | 1,580 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 374 | 482 |
減価償却費 | 48 | 82 |
租税公課 | 137 | 155 |
その他 | 297 | 219 |
営業外費用計 | 857 | 940 |
当期経常損失(△) | -589 | -209 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10 | 8,247 |
投資有価証券売却益 | - | 46 |
特別修繕引当金戻入額 | 3,541 | - |
事業構造改善引当金戻入額 | - | 1,050 |
資産除去債務戻入益 | - | 97 |
その他 | - | 180 |
特別利益計 | 3,551 | 9,621 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 3 |
固定資産廃棄損 | 51 | 193 |
減損損失 | 2,741 | 173 |
支払補償金 | - | 9 |
事業構造改善費用 | 2,859 | 626 |
事業撤退損 | 71 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 234 |
環境対策費 | 193 | - |
その他 | - | 81 |
特別損失計 | 5,917 | 1,322 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,955 | 8,089 |
法人税 | 154 | 304 |
法人税等調整額 | -352 | 2,512 |
法人税等合計 | -198 | 2,816 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益又は少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | -2,757 | 5,272 |
少数株主持分損失(△) | -96 | -146 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -2,660 | 5,419 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 50,470 | 46,836 |
売上原価 | 40,869 | 36,918 |
売上総利益 | 9,601 | 9,917 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 35 | 30 |
運搬費 | 3,999 | 4,218 |
交際費 | 138 | 102 |
旅費及び交通費 | 240 | 171 |
通信費 | 62 | 46 |
貸倒引当金繰入額 | - | 0 |
役員報酬 | 89 | 89 |
従業員給料 | 1,114 | 1,088 |
賞与引当金繰入額 | 106 | 92 |
退職給付費用 | 91 | 97 |
福利厚生費 | 340 | 352 |
修繕費 | 62 | 10 |
賃借料 | 159 | 140 |
保管費 | 1,376 | 1,510 |
租税公課 | 142 | 150 |
消耗品費 | 790 | 753 |
減価償却費 | 196 | 212 |
研究開発費 | 402 | 388 |
その他 | 764 | 608 |
販売費・一般管理費計 | 10,115 | 10,065 |
全事業営業損失(△) | -513 | -148 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13 | 17 |
受取配当金 | 512 | 613 |
その他 | 392 | 565 |
営業外収益計 | 919 | 1,197 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 343 | 353 |
その他 | 458 | 357 |
営業外費用計 | 802 | 710 |
経常利益又は経常損失(△) | -396 | 338 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10 | 8,241 |
投資有価証券売却益 | - | 46 |
特別修繕引当金戻入額 | 3,373 | - |
事業構造改善引当金戻入額 | - | 1,050 |
特別利益計 | 3,383 | 9,435 |
資産除去債務戻入益 | - | 97 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 33 | 97 |
減損損失 | 2,521 | - |
投資有価証券評価損 | - | 724 |
事業構造改善費用 | 2,248 | 619 |
事業撤退損 | 71 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 202 |
環境対策費 | 193 | - |
特別損失計 | 5,067 | 1,644 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,080 | 8,129 |
法人税 | 36 | 227 |
法人税等調整額 | -62 | 2,435 |
法人税等合計 | -25 | 2,662 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | -2,055 | 5,466 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 152 | 28 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 109 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39 | - |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 192 | 138 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 402 | 388 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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