有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 70,360 | 70,251 |
売上原価 | 56,959 | 58,154 |
売上総利益 | 13,400 | 12,096 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 4,547 | 4,524 |
旅費及び交通費 | 316 | 289 |
貸倒引当金繰入額 | 2 | - |
従業員給料 | 1,731 | 1,822 |
賞与引当金繰入額 | 170 | 140 |
役員賞与引当金繰入額 | 15 | 17 |
退職給付費用 | 113 | 97 |
福利厚生費 | 670 | 562 |
賃借料 | 204 | 189 |
保管費 | 1,090 | 1,047 |
租税公課 | 313 | 318 |
消耗品費 | 702 | 635 |
減価償却費 | 266 | 272 |
その他 | 1,970 | 1,896 |
販売費・一般管理費計 | 12,115 | 11,813 |
全事業営業利益 | 1,284 | 282 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8 | 8 |
受取配当金 | 77 | 83 |
設備賃貸料 | 48 | 61 |
持分法による投資利益 | 1,293 | 1,138 |
受取補償金 | 80 | 26 |
その他 | 438 | 434 |
営業外収益計 | 1,946 | 1,754 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 463 | 422 |
為替差損 | 82 | 278 |
減価償却費 | 89 | 73 |
租税公課 | 133 | 131 |
その他 | 292 | 252 |
営業外費用計 | 1,062 | 1,158 |
当期経常利益 | 2,168 | 878 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 13 | 11 |
投資有価証券売却益 | 420 | 212 |
特別利益計 | 433 | 224 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 53 |
固定資産廃棄損 | 100 | 94 |
関係会社株式評価損 | 40 | - |
減損損失 | 92 | - |
のれん償却額 | 1,465 | - |
支払補償金 | 278 | - |
特別損失計 | 1,980 | 147 |
税引前当年度純利益 | 622 | 955 |
法人税 | 729 | 544 |
法人税等調整額 | -252 | 237 |
法人税等合計 | 476 | 782 |
四半期純利益 | 145 | 172 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 15 | 6 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 130 | 166 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 44,223 | 43,346 |
売上原価 | 33,787 | 33,554 |
売上総利益 | 10,435 | 9,791 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 19 | 23 |
運搬費 | 3,950 | 3,867 |
交際費 | 107 | 100 |
旅費及び交通費 | 198 | 181 |
通信費 | 34 | 35 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | - |
役員報酬 | 119 | 116 |
従業員給料 | 1,017 | 1,088 |
賞与引当金繰入額 | 123 | 99 |
退職給付費用 | 77 | 61 |
福利厚生費 | 296 | 282 |
修繕費 | 21 | 42 |
賃借料 | 155 | 147 |
保管費 | 1,001 | 971 |
租税公課 | 280 | 279 |
消耗品費 | 633 | 545 |
減価償却費 | 161 | 173 |
研究開発費 | 389 | 399 |
その他 | 703 | 675 |
販売費・一般管理費計 | 9,292 | 9,091 |
全事業営業利益 | 1,143 | 700 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 43 | 74 |
受取配当金 | 896 | 417 |
その他 | 517 | 595 |
営業外収益計 | 1,458 | 1,087 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 254 | 233 |
その他 | 543 | 389 |
営業外費用計 | 798 | 622 |
当期経常利益 | 1,803 | 1,164 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 5 |
投資有価証券売却益 | - | 206 |
特別利益計 | 4 | 211 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 84 | 71 |
関係会社株式評価損 | 4,798 | 1,986 |
支払補償金 | 218 | - |
特別損失計 | 5,101 | 2,058 |
税引前当年度純損失(△) | -3,293 | -681 |
法人税 | 365 | 418 |
法人税等調整額 | -105 | -103 |
法人税等合計 | 259 | 315 |
四半期純損失(△) | -3,552 | -997 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 152 | 121 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 389 | 399 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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