有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,028 | 16,447 |
受取手形及び売掛金 | 29,915 | 30,410 |
商品及び製品 | 5,767 | 5,988 |
仕掛品 | 5,982 | 4,656 |
原材料及び貯蔵品 | 3,801 | 4,202 |
繰延税金資産 | 444 | 314 |
その他 | 2,548 | 2,063 |
貸倒引当金 | -144 | -235 |
流動資産合計 | 65,343 | 63,848 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,025 | 9,790 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,107 | 4,644 |
土地 | 12,010 | 11,587 |
建設仮勘定 | 807 | 1,914 |
その他(純額) | 2,180 | 2,196 |
有形固定資産合計 | 30,132 | 30,133 |
無形固定資産 | 741 | 592 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,282 | 20,047 |
繰延税金資産 | 341 | 135 |
その他 | 2,377 | 3,092 |
貸倒引当金 | -91 | -115 |
投資その他の資産合計 | 19,909 | 23,160 |
固定資産合計 | 50,782 | 53,886 |
資産合計 | 116,126 | 117,735 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,377 | 17,480 |
短期借入金 | 1,615 | 1,634 |
未払費用 | 1,360 | 1,750 |
未払法人税等 | 857 | 536 |
賞与引当金 | 1,253 | 1,486 |
役員賞与引当金 | 10 | - |
その他 | 2,165 | 1,665 |
流動負債合計 | 25,640 | 24,555 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 10,200 | 10,200 |
繰延税金負債 | 2,325 | 1,816 |
退職給付引当金 | 1,477 | 1,192 |
役員退職慰労引当金 | 737 | 807 |
その他 | 316 | 267 |
固定負債合計 | 25,056 | 24,283 |
負債合計 | 50,697 | 48,838 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,632 | 15,632 |
資本剰余金 | 18,832 | 18,832 |
利益剰余金 | 33,257 | 36,815 |
自己株式 | -7,612 | -7,633 |
株主資本合計 | 60,110 | 63,646 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,785 | 2,889 |
為替換算調整勘定 | -5,437 | -5,929 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,652 | -3,039 |
少数株主持分 | 7,971 | 8,289 |
純資産合計 | 65,428 | 68,896 |
負債純資産合計 | 116,126 | 117,735 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,890 | 7,963 |
受取手形 | 3,246 | 3,619 |
売掛金 | 17,823 | 18,968 |
商品及び製品 | 1,105 | 2,691 |
仕掛品 | 3,868 | 3,045 |
原材料及び貯蔵品 | 1,258 | 2,360 |
前渡金 | 236 | 174 |
前払費用 | 367 | 495 |
関係会社短期貸付金 | 1,343 | 680 |
立替金 | 768 | 307 |
未収入金 | 809 | 228 |
貸倒引当金 | -84 | -213 |
流動資産合計 | 38,635 | 40,323 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 7,004 | 7,715 |
機械及び装置(純額) | 1,204 | 3,131 |
車両運搬具(純額) | 2 | 2 |
工具 | 381 | 563 |
土地 | 9,132 | 9,030 |
リース資産(純額) | 17 | 113 |
建設仮勘定 | 11 | 1,406 |
その他(純額) | 359 | 760 |
有形固定資産合計 | 18,112 | 22,724 |
無形固定資産 | | |
のれん | 0 | 0 |
ソフトウエア | 301 | 513 |
電話加入権 | 39 | 40 |
無形固定資産合計 | 340 | 554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,357 | 14,557 |
関係会社株式 | 17,822 | 17,754 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 762 | 2,017 |
関係会社長期貸付金 | 4,594 | 935 |
長期前払費用 | 997 | 855 |
その他 | 350 | 373 |
貸倒引当金 | -949 | -757 |
投資その他の資産合計 | 37,935 | 35,739 |
固定資産合計 | 56,389 | 59,018 |
資産合計 | 95,024 | 99,341 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,738 | 7,800 |
買掛金 | 5,523 | 4,147 |
短期借入金 | 6,843 | 7,218 |
リース債務 | 6 | 39 |
未払金 | 109 | 160 |
未払費用 | 864 | 1,206 |
未払法人税等 | 79 | 127 |
前受金 | 431 | 251 |
預り金 | 824 | 431 |
賞与引当金 | 745 | 1,022 |
設備関係支払手形 | 126 | 994 |
設備関係未払金 | 82 | 254 |
流動負債合計 | 21,376 | 23,654 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 10,200 | 10,200 |
リース債務 | 11 | 79 |
繰延税金負債 | 1,208 | 934 |
役員退職慰労引当金 | 416 | 462 |
固定負債合計 | 21,836 | 21,676 |
負債合計 | 43,212 | 45,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,632 | 15,632 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,810 | 18,810 |
資本剰余金合計 | 18,810 | 18,810 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,479 | 3,479 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 76 | 83 |
特別償却積立金 | - | 3 |
繰越利益剰余金 | 18,909 | 20,958 |
利益剰余金合計 | 22,465 | 24,524 |
自己株式 | -7,612 | -7,633 |
株主資本合計 | 49,296 | 51,333 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,515 | 2,677 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,515 | 2,677 |
純資産合計 | 51,811 | 54,011 |
負債純資産合計 | 95,024 | 99,341 |