四半期報告書-第121期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,355 | 3,898 |
受取手形及び売掛金 | 23,041 | 25,385 |
商品及び製品 | 6,874 | 8,093 |
仕掛品 | 2,387 | 2,385 |
原材料及び貯蔵品 | 3,749 | 5,544 |
繰延税金資産 | 1,304 | 806 |
その他 | 2,570 | 2,033 |
貸倒引当金 | 0 | -3 |
流動資産合計 | 50,283 | 48,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 35,265 | 36,261 |
減価償却累計額 | -24,129 | -25,333 |
建物及び構築物(純額) | 11,135 | 10,927 |
機械装置及び運搬具 | 49,685 | 54,052 |
減価償却累計額 | -42,565 | -46,075 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,119 | 7,976 |
工具 | 3,840 | 4,303 |
減価償却累計額 | -3,063 | -3,452 |
工具 | 776 | 851 |
土地 | 7,399 | 7,508 |
建設仮勘定 | 384 | 722 |
有形固定資産合計 | 26,815 | 27,986 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12 | 6,639 |
その他 | 790 | 858 |
無形固定資産合計 | 802 | 7,498 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,711 | 6,308 |
長期貸付金 | 365 | 262 |
繰延税金資産 | 360 | 679 |
その他 | 2,507 | 3,049 |
貸倒引当金 | -62 | -42 |
投資その他の資産合計 | 10,883 | 10,257 |
固定資産合計 | 38,501 | 45,742 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 33 | 25 |
繰延資産合計 | 33 | 25 |
資産合計 | 88,818 | 93,912 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,861 | 19,176 |
短期借入金 | 2,402 | 6,853 |
未払法人税等 | 861 | 408 |
賞与引当金 | 2,201 | 1,151 |
工事損失引当金 | 1 | - |
その他 | 4,615 | 5,579 |
流動負債合計 | 26,943 | 33,168 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 10,433 | 10,435 |
繰延税金負債 | 1,230 | 891 |
退職給付引当金 | 391 | 538 |
役員退職慰労引当金 | 449 | 518 |
製品保証引当金 | 6 | 6 |
負ののれん | 652 | 504 |
資産除去債務 | 25 | 25 |
その他 | 4,493 | 3,837 |
固定負債合計 | 27,682 | 26,758 |
負債合計 | 54,626 | 59,926 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,537 | 5,537 |
資本剰余金 | 5,138 | 5,138 |
利益剰余金 | 24,207 | 25,747 |
自己株式 | -1,560 | -1,563 |
株主資本合計 | 33,323 | 34,860 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,244 | 145 |
繰延ヘッジ損益 | 164 | -80 |
為替換算調整勘定 | -1,673 | -3,869 |
その他の包括利益累計額合計 | -264 | -3,803 |
少数株主持分 | 1,132 | 2,928 |
純資産合計 | 34,191 | 33,985 |
負債純資産合計 | 88,818 | 93,912 |