黒崎播磨(5352)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月6日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,655 | 2,148 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,141 | 25,346 |
| 商品及び製品 | 8,243 | 7,858 |
| 仕掛品 | 2,496 | 2,385 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,639 | 5,880 |
| 繰延税金資産 | 1,278 | 800 |
| その他 | 1,834 | 2,447 |
| 貸倒引当金 | -22 | -25 |
| 流動資産合計 | 49,265 | 46,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 36,696 | 36,885 |
| 減価償却累計額 | -25,842 | -26,113 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,854 | 10,772 |
| 機械装置及び運搬具 | 54,349 | 54,554 |
| 減価償却累計額 | -46,488 | -46,483 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,860 | 8,070 |
| 工具 | 4,402 | 4,432 |
| 減価償却累計額 | -3,559 | -3,610 |
| 工具 | 842 | 822 |
| 土地 | 7,614 | 7,599 |
| 建設仮勘定 | 839 | 1,371 |
| 有形固定資産合計 | 28,010 | 28,636 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,286 | 6,869 |
| その他 | 931 | 857 |
| 無形固定資産合計 | 8,218 | 7,727 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,225 | 7,594 |
| 長期貸付金 | 235 | 134 |
| 繰延税金資産 | 473 | 443 |
| その他 | 2,906 | 3,307 |
| 貸倒引当金 | -48 | -43 |
| 投資その他の資産合計 | 10,791 | 11,436 |
| 固定資産合計 | 47,020 | 47,799 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 22 | 14 |
| 繰延資産合計 | 22 | 14 |
| 資産合計 | 96,309 | 94,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 18,861 | 17,202 |
| 短期借入金 | 6,328 | 8,019 |
| 未払法人税等 | 1,052 | 158 |
| 賞与引当金 | 2,206 | 1,113 |
| 工事損失引当金 | - | 13 |
| その他 | 5,237 | 5,819 |
| 流動負債合計 | 33,685 | 32,327 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 10,234 | 10,011 |
| 繰延税金負債 | 796 | 1,058 |
| 退職給付引当金 | 914 | 645 |
| 役員退職慰労引当金 | 592 | 520 |
| 製品保証引当金 | 6 | 5 |
| 負ののれん | 455 | 379 |
| 資産除去債務 | 25 | 25 |
| その他 | 3,945 | 3,235 |
| 固定負債合計 | 26,971 | 25,881 |
| 負債合計 | 60,657 | 58,208 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,537 | 5,537 |
| 資本剰余金 | 5,138 | 5,138 |
| 利益剰余金 | 25,757 | 26,438 |
| 自己株式 | -1,564 | -1,565 |
| 株主資本合計 | 34,869 | 35,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 705 | 933 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 68 |
| 為替換算調整勘定 | -3,105 | -3,304 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,397 | -2,303 |
| 少数株主持分 | 3,179 | 3,201 |
| 純資産合計 | 35,651 | 36,447 |
| 負債純資産合計 | 96,309 | 94,656 |