四半期報告書-第122期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,655 | 2,395 |
受取手形及び売掛金 | 27,141 | 25,579 |
商品及び製品 | 8,243 | 7,843 |
仕掛品 | 2,496 | 2,585 |
原材料及び貯蔵品 | 5,639 | 5,955 |
繰延税金資産 | 1,278 | 1,262 |
その他 | 1,834 | 2,016 |
貸倒引当金 | -22 | -20 |
流動資産合計 | 49,265 | 47,619 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 36,696 | 36,851 |
減価償却累計額 | -25,842 | -26,066 |
建物及び構築物(純額) | 10,854 | 10,784 |
機械装置及び運搬具 | 54,349 | 53,953 |
減価償却累計額 | -46,488 | -46,290 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,860 | 7,663 |
工具 | 4,402 | 4,412 |
減価償却累計額 | -3,559 | -3,599 |
工具 | 842 | 812 |
土地 | 7,614 | 7,650 |
建設仮勘定 | 839 | 1,329 |
有形固定資産合計 | 28,010 | 28,240 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,286 | 6,267 |
その他 | 931 | 888 |
無形固定資産合計 | 8,218 | 7,156 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,225 | 6,486 |
長期貸付金 | 235 | 223 |
繰延税金資産 | 473 | 688 |
その他 | 2,906 | 2,994 |
貸倒引当金 | -48 | -48 |
投資その他の資産合計 | 10,791 | 10,344 |
固定資産合計 | 47,020 | 45,741 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 22 | 20 |
繰延資産合計 | 22 | 20 |
資産合計 | 96,309 | 93,380 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,861 | 17,905 |
短期借入金 | 6,328 | 7,700 |
未払法人税等 | 1,052 | 124 |
賞与引当金 | 2,206 | 1,089 |
工事損失引当金 | - | 0 |
その他 | 5,237 | 6,600 |
流動負債合計 | 33,685 | 33,420 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 10,234 | 9,988 |
繰延税金負債 | 796 | 958 |
退職給付引当金 | 914 | 464 |
役員退職慰労引当金 | 592 | 458 |
製品保証引当金 | 6 | 6 |
負ののれん | 455 | 430 |
資産除去債務 | 25 | 25 |
その他 | 3,945 | 3,377 |
固定負債合計 | 26,971 | 25,709 |
負債合計 | 60,657 | 59,129 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,537 | 5,537 |
資本剰余金 | 5,138 | 5,138 |
利益剰余金 | 25,757 | 25,753 |
自己株式 | -1,564 | -1,564 |
株主資本合計 | 34,869 | 34,865 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 705 | 278 |
繰延ヘッジ損益 | 2 | -27 |
為替換算調整勘定 | -3,105 | -3,819 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,397 | -3,568 |
少数株主持分 | 3,179 | 2,954 |
純資産合計 | 35,651 | 34,251 |
負債純資産合計 | 96,309 | 93,380 |