四半期報告書-第127期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,094 | 3,120 |
受取手形及び売掛金 | 45,214 | 46,897 |
商品及び製品 | 9,122 | 8,754 |
仕掛品 | 2,773 | 3,062 |
原材料及び貯蔵品 | 6,214 | 6,528 |
繰延税金資産 | 1,203 | 854 |
その他 | 4,078 | 3,344 |
貸倒引当金 | -183 | -184 |
流動資産計 | 71,518 | 72,377 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 39,464 | 39,405 |
減価償却累計額 | -29,253 | -29,301 |
建物及び構築物(純額) | 10,210 | 10,103 |
機械装置及び運搬具 | 59,964 | 59,852 |
減価償却累計額 | -51,872 | -51,950 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,092 | 7,902 |
工具 | 4,319 | 4,308 |
減価償却累計額 | -3,786 | -3,768 |
工具 | 532 | 539 |
土地 | 7,157 | 7,140 |
建設仮勘定 | 331 | 843 |
有形固定資産合計 | 26,324 | 26,529 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,788 | 5,684 |
その他 | 552 | 523 |
無形固定資産合計 | 6,341 | 6,208 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,316 | 9,106 |
長期貸付金 | 15 | 13 |
退職給付に係る資産 | 2,202 | 2,091 |
繰延税金資産 | 192 | 187 |
その他 | 1,968 | 1,924 |
貸倒引当金 | -177 | -174 |
投資その他の資産合計 | 12,517 | 13,150 |
固定資産計 | 45,183 | 45,888 |
資産の部合計 | 116,702 | 118,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,996 | 17,874 |
短期借入金 | 9,369 | 12,259 |
コマーシャル・ペーパー | 11,854 | 13,000 |
未払法人税等 | 1,722 | 612 |
賞与引当金 | 2,575 | 1,368 |
工事損失引当金 | 28 | 108 |
その他 | 4,815 | 5,706 |
流動負債計 | 47,362 | 50,929 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,000 | 9,000 |
繰延税金負債 | 2,143 | 2,342 |
役員退職慰労引当金 | 568 | 481 |
製品保証引当金 | 3 | 3 |
退職給付に係る負債 | 616 | 597 |
負ののれん | 35 | 17 |
資産除去債務 | 25 | 25 |
その他 | 3,171 | 3,147 |
固定負債計 | 18,564 | 15,615 |
負債の部合計 | 65,927 | 66,544 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,537 | 5,537 |
資本剰余金 | 5,108 | 5,108 |
利益剰余金 | 35,465 | 36,254 |
自己株式 | -1,586 | -1,587 |
株主資本合計 | 44,525 | 45,313 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,892 | 3,450 |
繰延ヘッジ損益 | -7 | 11 |
為替換算調整勘定 | -829 | -1,099 |
退職給付に係る調整累計額 | -135 | -63 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,919 | 2,299 |
非支配株主持分 | 4,329 | 4,108 |
純資産の部合計 | 50,775 | 51,720 |
負債・純資産合計 | 116,702 | 118,265 |