5208 有沢製作所

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有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:00
【資料】
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【項目】
133項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※2 7,667,985※2 9,123,877
受取手形及び売掛金12,618,700※6 15,947,189
有価証券797,5501,180,101
商品及び製品2,602,3533,915,375
仕掛品1,301,3811,898,096
原材料及び貯蔵品2,095,4192,951,263
繰延税金資産383,814584,907
その他947,8901,328,865
貸倒引当金△127,077△562,185
流動資産合計28,288,01836,367,491
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物18,970,20419,379,174
減価償却累計額△13,153,475△13,602,300
建物及び構築物(純額)※2 5,816,729※2 5,776,874
機械装置及び運搬具28,118,09228,849,087
減価償却累計額△24,769,585△25,353,015
機械装置及び運搬具(純額)※2 3,348,507※2 3,496,072
土地※2 1,449,574※2 1,836,200
建設仮勘定58,00195,996
その他2,234,2822,350,493
減価償却累計額△1,841,690△1,919,982
その他(純額)※2 392,591※2 430,511
有形固定資産合計11,065,40311,635,655
無形固定資産
その他65,486418,631
無形固定資産合計65,486418,631
投資その他の資産
投資有価証券※1 23,864,265※1 23,365,824
長期貸付金210,592218,734
退職給付に係る資産-11,731
繰延税金資産122,604200,976
その他※2 373,965※2 602,142
貸倒引当金△181,927△176,835
投資その他の資産合計24,389,50024,222,574
固定資産合計35,520,39136,276,860
資産合計63,808,40972,644,352

(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金5,168,250※6 6,794,393
1年内償還予定の社債-36,800
短期借入金※2,※5 2,908,630※2,※5 4,242,472
1年内返済予定の長期借入金※2 446,754※2 864,130
リース債務17,08618,230
未払法人税等362,974930,529
繰延税金負債25,28185
賞与引当金447,415598,261
役員賞与引当金3,5735,956
製品保証引当金169125
その他2,299,014※6 2,491,601
流動負債合計11,679,14915,982,585
固定負債
社債-164,800
長期借入金※2 1,836,093※2 1,642,485
リース債務53,97333,691
繰延税金負債1,008,7321,274,507
退職給付に係る負債558,112603,556
資産除去債務57,44892,837
その他63,599357,334
固定負債合計3,577,9604,169,212
負債合計15,257,10920,151,797
純資産の部
株主資本
資本金7,317,0197,458,242
資本剰余金6,429,0386,570,209
利益剰余金30,740,31833,492,381
自己株式△3,891△4,467
株主資本合計44,482,48547,516,364
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金942,7631,214,473
繰延ヘッジ損益5,153-
為替換算調整勘定808,0021,081,810
退職給付に係る調整累計額△187,018△176,694
その他の包括利益累計額合計1,568,9012,119,588
新株予約権143,292127,640
非支配株主持分2,356,6202,728,960
純資産合計48,551,30052,492,554
負債純資産合計63,808,40972,644,352

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