有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 98,704 | 100,935 |
売上原価 | 80,144 | 85,668 |
売上総利益 | 18,560 | 15,267 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 4,112 | 4,551 |
一般管理費 | 8,747 | 9,060 |
販売費・一般管理費計 | 12,859 | 13,611 |
全事業営業利益 | 5,700 | 1,655 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 120 | 79 |
受取配当金 | 354 | 408 |
受取賃貸料 | 284 | 241 |
持分法による投資利益 | 84 | - |
為替差益 | 849 | 1,558 |
その他 | 724 | 572 |
営業外収益計 | 2,418 | 2,861 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 902 | 678 |
賃貸設備諸経費 | 146 | 203 |
持分法による投資損失 | - | 6 |
その他 | 599 | 513 |
営業外費用計 | 1,648 | 1,401 |
当期経常利益 | 6,470 | 3,114 |
特別利益 | ||
段階取得に係る差益 | - | 29 |
特別利益計 | - | 29 |
特別損失 | ||
環境安全対策引当金繰入額 | - | 131 |
減損損失 | 2,140 | 86 |
事業再編構築費用 | 237 | - |
投資有価証券評価損 | 100 | - |
特別損失計 | 2,478 | 217 |
税引前当年度純利益 | 3,992 | 2,926 |
法人税 | 2,218 | 1,556 |
法人税等調整額 | -75 | 246 |
法人税等合計 | 2,142 | 1,802 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,849 | 1,124 |
少数株主持分損失(△) | -144 | -89 |
当年度純利益 | 1,993 | 1,213 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 62,064 | 59,243 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 3,410 | 4,008 |
当期製品製造原価 | 51,404 | 46,708 |
当期製品仕入高 | 699 | 1,075 |
合計 | 55,513 | 51,792 |
製品期末たな卸高 | 4,008 | 3,356 |
他勘定振替高 | 252 | 14 |
製品売上原価 | 51,252 | 48,420 |
売上総利益 | 10,812 | 10,822 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 2,826 | 3,104 |
一般管理費 | 5,659 | 5,395 |
販売費・一般管理費計 | 8,485 | 8,500 |
全事業営業利益 | 2,326 | 2,322 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19 | 18 |
受取配当金 | 997 | 1,084 |
受取賃貸料 | 351 | 435 |
為替差益 | 652 | 1,601 |
その他 | 283 | 187 |
営業外収益計 | 2,304 | 3,328 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 133 | 121 |
賃貸設備諸経費 | 134 | 191 |
休止固定資産経費 | 39 | 136 |
その他 | 175 | 112 |
営業外費用計 | 483 | 561 |
当期経常利益 | 4,147 | 5,088 |
特別損失 | ||
関係会社出資金評価損 | 977 | 181 |
環境安全対策引当金繰入額 | - | 131 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 110 |
減損損失 | 82 | 86 |
事業再編構築費用 | 237 | - |
投資有価証券評価損 | 92 | - |
特別損失計 | 1,389 | 509 |
税引前当年度純利益 | 2,757 | 4,579 |
法人税 | 1,207 | 1,216 |
法人税等調整額 | 90 | 365 |
法人税等合計 | 1,298 | 1,581 |
当年度純利益 | 1,459 | 2,997 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 826 | 185 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 3,256 | 3,539 |
販売手数料 | 838 | 838 |
給料及び手当 | 3,063 | 3,427 |
賞与引当金繰入額 | 40 | 93 |
退職給付費用 | 177 | 126 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20 | 19 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 18 | 16 |
減価償却費 | 164 | 177 |
研究開発費 | 1,921 | 1,733 |
賃借料 | 610 | 644 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,961 | 1,800 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 141 | 97 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 2,211 | 2,315 |
販売手数料 | 601 | 639 |
貸倒引当金繰入額 | 13 | 149 |
給料及び手当 | 1,677 | 1,706 |
賞与引当金繰入額 | 20 | 23 |
退職給付費用 | 126 | 58 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 17 | 15 |
外注費 | 87 | 73 |
減価償却費 | 98 | 88 |
賃借料 | 335 | 314 |
研究開発費 | 1,824 | 1,643 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,871 | 1,709 |