東海カーボン(5301)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 231,302 | 262,028 |
| 売上原価 | 131,923 | 169,188 |
| 売上総利益 | 99,378 | 92,840 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 7,746 | 10,418 |
| 一般管理費 | 18,565 | 28,076 |
| 販売費・一般管理費計 | 26,312 | 38,495 |
| 全事業営業利益 | 73,065 | 54,344 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 175 | 289 |
| 受取配当金 | 538 | 558 |
| 受取賃貸料 | 153 | 133 |
| 持分法による投資利益 | 698 | 123 |
| その他 | 641 | 637 |
| 営業外収益計 | 2,209 | 1,741 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 614 | 536 |
| 為替差損 | 83 | 344 |
| 環境安全対策引当金繰入額 | 700 | 141 |
| その他 | 883 | 2,077 |
| 営業外費用計 | 2,283 | 3,099 |
| 当期経常利益 | 72,991 | 52,986 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 73 | 56 |
| 退職給付制度終了益 | - | 53 |
| 関係会社清算益 | 33 | 23 |
| 段階取得に係る差益 | 22,843 | - |
| 特別利益計 | 22,949 | 133 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 1,314 |
| 固定資産除却損 | 100 | 576 |
| 固定資産売却損 | 29 | 3 |
| 特別損失計 | 129 | 1,894 |
| 税引前当年度純利益 | 95,811 | 51,226 |
| 法人税 | 22,815 | 20,456 |
| 法人税等調整額 | -1,271 | -3,280 |
| 法人税等合計 | 21,543 | 17,175 |
| 四半期純利益 | 74,268 | 34,050 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 874 | 2,056 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 73,393 | 31,994 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 87,807 | 84,543 |
| 売上原価 | 49,645 | 51,557 |
| 売上総利益 | 38,161 | 32,985 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,224 | 10,659 |
| 全事業営業利益 | 27,936 | 22,325 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 2,393 | 13,279 |
| 受取賃貸料 | 361 | 352 |
| その他 | 538 | 596 |
| 営業外収益計 | 3,293 | 14,228 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 313 | 351 |
| 賃貸設備諸経費 | 154 | 177 |
| 為替差損 | 195 | 459 |
| 借入手数料 | 29 | 264 |
| 社債発行費 | - | 245 |
| 環境安全対策引当金繰入額 | 694 | 129 |
| その他 | 191 | 239 |
| 営業外費用計 | 1,577 | 1,866 |
| 当期経常利益 | 29,652 | 34,687 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 5 |
| 特別利益計 | 0 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 1,314 |
| 固定資産除却損 | 100 | 571 |
| 固定資産売却損 | 4 | 0 |
| 特別損失計 | 104 | 1,886 |
| 税引前当年度純利益 | 29,548 | 32,806 |
| 法人税 | 8,603 | 6,087 |
| 法人税等調整額 | -542 | 207 |
| 法人税等合計 | 8,060 | 6,294 |
| 四半期純利益 | 21,487 | 26,511 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 14 | 1,980 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 5,714 | 7,955 |
| 販売手数料 | 2,029 | 2,155 |
| 給料及び手当 | 5,459 | 6,718 |
| 賞与引当金繰入額 | 352 | 375 |
| 退職給付費用 | 219 | 200 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14 | 14 |
| 執行役員等退職慰労引当金繰入額 | 23 | 14 |
| 減価償却費 | 1,630 | 4,440 |
| 研究開発費 | 1,819 | 2,425 |
| のれん償却額 | 1,918 | 4,205 |
| 賃借料 | 704 | 794 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,883 | 2,460 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 2,532 | 2,086 |
| 販売手数料 | 1,068 | 900 |
| 貸倒引当金繰入額 | 20 | -15 |
| 給料及び手当 | 2,082 | 2,284 |
| 賞与引当金繰入額 | 42 | 24 |
| 退職給付費用 | 42 | 45 |
| 執行役員等退職慰労引当金繰入額 | 23 | 14 |
| 外注費 | 250 | 347 |
| 減価償却費 | 151 | 195 |
| 賃借料 | 301 | 387 |
| 研究開発費 | 1,333 | 1,570 |