有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 535,779 | 807,952 |
売上原価 | 440,684 | 638,872 |
売上総利益 | 95,095 | 169,080 |
販売費及び一般管理費 | 74,016 | 109,544 |
全事業営業利益 | 21,079 | 59,536 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 330 | 723 |
受取配当金 | 140 | 305 |
負ののれん償却額 | 31 | 321 |
持分法による投資利益 | 230 | 1,306 |
為替差益 | 1,683 | 1,684 |
有価証券売却益 | 517 | 74 |
固定資産賃貸料 | 237 | 514 |
課徴金引当金戻入額 | - | 1,429 |
その他 | 3,282 | 3,622 |
営業外収益計 | 6,450 | 9,978 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,839 | 2,362 |
有価証券評価損 | 101 | 17 |
固定資産処分損 | 1,013 | 1,520 |
製品補償費 | 330 | 1,654 |
その他 | 2,995 | 3,063 |
営業外費用計 | 6,278 | 8,616 |
当期経常利益 | 21,251 | 60,898 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | - | 129 |
固定資産売却益 | 141 | 188 |
持分変動利益 | - | 160 |
特許権売却益 | - | 100 |
受取保険金 | 4,722 | - |
特別利益計 | 4,863 | 577 |
特別損失 | ||
災害による損失 | 375 | - |
減損損失 | 473 | 71 |
固定資産処分損 | 1,621 | 155 |
事業構造改善費用 | 3,268 | 5,378 |
訴訟関連費用 | 3,147 | 1,000 |
外国付加価値税等 | - | 3,166 |
関係会社株式先渡契約損 | - | 909 |
特別損失計 | 8,884 | 10,679 |
税引前当年度純利益 | 17,230 | 50,796 |
法人税 | 5,045 | 11,321 |
法人税等調整額 | -1,760 | -176 |
法人税等合計 | 3,285 | 11,145 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 13,945 | 39,651 |
少数株主持分利益 | 990 | 234 |
当年度純利益 | 12,955 | 39,417 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 316,468 | 431,526 |
売上原価 | 285,081 | 361,966 |
売上総利益 | 31,387 | 69,560 |
販売費及び一般管理費 | 31,001 | 46,108 |
全事業営業利益 | 386 | 23,452 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 134 | 215 |
受取配当金 | 6,669 | 5,887 |
為替差益 | 1,755 | 1,667 |
固定資産賃貸料 | 1,500 | 2,726 |
課徴金引当金戻入額 | - | 1,429 |
その他 | 1,899 | 2,141 |
営業外収益計 | 11,957 | 14,065 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 799 | 930 |
社債利息 | 526 | 521 |
固定資産賃貸費用 | 1,158 | 2,293 |
固定資産処分損 | 449 | 619 |
製品補償費 | 277 | 1,535 |
その他 | 1,198 | 1,156 |
営業外費用計 | 4,407 | 7,054 |
当期経常利益 | 7,936 | 30,463 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 141 | 217 |
関係会社株式売却益 | - | 206 |
特許権売却益 | - | 100 |
特別利益計 | 141 | 523 |
特別損失 | ||
減損損失 | 201 | 17 |
災害による損失 | 2 | - |
関係会社株式評価損 | - | 1,077 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 1,035 |
関係会社株式先渡契約損 | - | 801 |
事業構造改善費用 | 2,484 | 1,781 |
訴訟関連費用 | 3,147 | 1,000 |
特別損失計 | 5,834 | 5,711 |
税引前当年度純利益 | 2,243 | 25,275 |
法人税 | -2,311 | -700 |
法人税等調整額 | -1,236 | -1,916 |
法人税等合計 | -3,547 | -2,616 |
当年度純利益 | 5,790 | 27,891 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,501 | -5,492 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 11,039 | 16,708 |
販売費 | 1,719 | 2,706 |
給料及び手当 | 18,336 | 26,090 |
退職給付費用 | 2,437 | 2,751 |
福利厚生費 | 3,450 | 4,842 |
減価償却費 | 1,433 | 2,029 |
賃借料 | 2,670 | 3,615 |
研究開発費 | 6,632 | 10,627 |
のれん償却額 | 2,833 | 2,751 |
貸倒引当金繰入額 | 177 | -219 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 11,076 | 16,814 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 5,880 | 7,205 |
広告宣伝費 | 305 | 453 |
販売費 | 1,255 | 2,052 |
給料及び手当 | 5,670 | 8,631 |
退職給付費用 | 1,243 | 1,362 |
福利厚生費 | 1,558 | 2,508 |
減価償却費 | 571 | 709 |
賃借料 | 819 | 1,068 |
研究開発費 | 5,242 | 9,311 |
のれん償却額 | 2,665 | 2,665 |
貸倒引当金繰入額 | -3 | -140 |