5486 プロテリアル

5486
2022/12/28
時価
9337億円
PER
40.1倍
2010年以降
赤字-196.78倍
(2010-2023年)
PBR
4.84倍
2010年以降
赤字-1.95倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
12.07%
ROA
2.19%
資料
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有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月25日 15:45
【資料】
有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる
収益(連結)8079億5200万→8077億9400万
親会社の所有者に帰属する当期利益(連結)394億1700万→481億3300万
平成27年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)PDFをみる
営業利益(連結)595億3600万→534億2800万

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高535,779807,952
売上原価440,684638,872
売上総利益95,095169,080
販売費及び一般管理費74,016109,544
全事業営業利益21,07959,536
営業外収益
受取利息330723
受取配当金140305
負ののれん償却額31321
持分法による投資利益2301,306
為替差益1,6831,684
有価証券売却益51774
固定資産賃貸料237514
課徴金引当金戻入額1,429
その他3,2823,622
営業外収益計6,4509,978
営業外費用
支払利息1,8392,362
有価証券評価損10117
固定資産処分損1,0131,520
製品補償費3301,654
その他2,9953,063
営業外費用計6,2788,616
当期経常利益21,25160,898
特別利益
関係会社株式売却益129
固定資産売却益141188
持分変動利益160
特許権売却益100
受取保険金4,722
特別利益計4,863577
特別損失
災害による損失375
減損損失47371
固定資産処分損1,621155
事業構造改善費用3,2685,378
訴訟関連費用3,1471,000
外国付加価値税等3,166
関係会社株式先渡契約損909
特別損失計8,88410,679
税引前当年度純利益17,23050,796
法人税5,04511,321
法人税等調整額-1,760-176
法人税等合計3,28511,145
少数株主損益調整前当年度純利益13,94539,651
少数株主持分利益990234
当年度純利益12,95539,417

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高316,468431,526
売上原価285,081361,966
売上総利益31,38769,560
販売費及び一般管理費31,00146,108
全事業営業利益38623,452
営業外収益
受取利息134215
受取配当金6,6695,887
為替差益1,7551,667
固定資産賃貸料1,5002,726
課徴金引当金戻入額1,429
その他1,8992,141
営業外収益計11,95714,065
営業外費用
支払利息799930
社債利息526521
固定資産賃貸費用1,1582,293
固定資産処分損449619
製品補償費2771,535
その他1,1981,156
営業外費用計4,4077,054
当期経常利益7,93630,463
特別利益
固定資産売却益141217
関係会社株式売却益206
特許権売却益100
特別利益計141523
特別損失
減損損失20117
災害による損失2
関係会社株式評価損1,077
関係会社事業損失引当金繰入額1,035
関係会社株式先渡契約損801
事業構造改善費用2,4841,781
訴訟関連費用3,1471,000
特別損失計5,8345,711
税引前当年度純利益2,24325,275
法人税-2,311-700
法人税等調整額-1,236-1,916
法人税等合計-3,547-2,616
当年度純利益5,79027,891

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額5,501-5,492
主要な販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費11,03916,708
販売費1,7192,706
給料及び手当18,33626,090
退職給付費用2,4372,751
福利厚生費3,4504,842
減価償却費1,4332,029
賃借料2,6703,615
研究開発費6,63210,627
のれん償却額2,8332,751
貸倒引当金繰入額177-219
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費11,07616,814

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費5,8807,205
広告宣伝費305453
販売費1,2552,052
給料及び手当5,6708,631
退職給付費用1,2431,362
福利厚生費1,5582,508
減価償却費571709
賃借料8191,068
研究開発費5,2429,311
のれん償却額2,6652,665
貸倒引当金繰入額-3-140