有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 16:29
【資料】
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【項目】
138項目
19.法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債36,29532,304
減損損失36,67631,472
未払賞与13,42617,412
未払費用9,9899,983
その他50,32039,045
繰延税金資産合計146,708130,217
繰延税金負債
関係会社留保利益18,67033,742
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額23,40320,183
固定資産圧縮積立金6,5266,747
その他19,68421,237
繰延税金負債合計68,28581,910
繰延税金資産の純額78,42248,307

繰延税金資産または繰延税金負債の純額の変動の内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
期首残高91,20778,422
繰延税金費用4,552△26,173
その他の包括利益の各項目に関する繰延税金
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分△1,316△2,257
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額△11,470△446
確定給付制度の再測定△5,089△2,935
その他5381,697
期末残高78,42248,307


連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
将来減算一時差異347,458366,197
税務上の繰越欠損金414,328342,079

なお、前連結会計年度および当連結会計年度において、上記の将来減算一時差異に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ106,425百万円、112,450百万円であり、税務上の繰越欠損金に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ21,709百万円、25,934百万円であります。
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
1年目108,1515,977
2年目~5年目76,88691,433
5年超226,774227,649
失効期限の定めなし2,51517,018
合計414,328342,079

前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ62,727百万円、58,193百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金資産のうち、当期または前期に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ124,021百万円および108,191百万円であります。
当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得およびタックスプランニングを考慮しております。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当期税金費用18,68572,568
繰延税金費用△4,55226,173
合計14,13398,741

(3) 実効税率の調整
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率30.030.0
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△9.90.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目6.7△0.1
評価性引当額の増減△242.72.6
持分法による投資損益86.6△7.7
関係会社留保利益△90.23.9
その他△67.2△3.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率△286.625.4

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