有価証券報告書-第133期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/24 15:13
【資料】
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【項目】
134項目
※25 法人所得税
(1) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)

前年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当期税金費用
当期課税額72,93281,138
小計72,93281,138
繰延税金費用
一時差異の発生及び解消△8,093△22,799
未認識の繰延税金資産の変動等△83810
小計△8,176△21,989
合計64,75659,149

当社は主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした通常の法定実効税率は前年度及び当年度ともに30.6%です。ただし、海外連結子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
通常の法定実効税率と平均実際負担税率との差異の内訳は次のとおりです。
前年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
通常の法定実効税率30.6%30.6%
税率の差異の内訳
未認識の繰延税金資産の変動0.0%△0.3%
税法上損金不算入項目0.2%0.3%
海外関係会社の未分配利益に係る税効果0.6%1.6%
研究開発費税額控除△2.9%△3.5%
海外連結子会社で適用される法定実効税率との
差異
△3.1%△1.9%
関係会社株式の段階取得影響-△1.3%
その他0.4%△0.2%
平均実際負担税率25.8%25.3%

(2) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生要因別内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)

前年度
(2021年12月31日)
当年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金5,2195,620
資産に含まれる未実現損益の消去19,38427,069
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産
2,8502,722
棚卸資産及び固定資産の評価減2,4743,022
減価償却費及び償却費5,2675,861
未払賞与4,5475,479
退職給付に係る負債5,05910,073
返金負債4,2906,466
未払費用3,0488,386
製品保証引当金11,14015,993
繰越欠損金及び繰越税額控除1,382822
その他23,23517,983
小計87,895109,496
繰延税金負債
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産
19,70613,139
海外関係会社の未分配利益35,31742,902
その他13,4866,108
小計68,50962,149
繰延税金資産の純額19,38647,347

繰延税金資産の純額の増減内容は次のとおりです。
(単位:百万円)

前年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
期首残高15,55319,386
純損益を通じて認識した額
資産に含まれる未実現損益の消去8,2257,685
減価償却費及び償却費△1,662△2,809
返金負債△8512,176
未払費用655,338
海外関係会社の未分配利益△3,626△7,585
製品保証引当金2,2154,853
その他4,58512,963
小計8,95122,621
その他の包括利益において認識した額
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の
公正価値の純変動
△2,8654,900
確定給付型退職給付制度に係る再測定△1,8154,037
その他△1,899△3,800
小計△6,5795,137
その他の増減1,461203
期末残高19,38647,347

(注) 純損益を通じて認識した額と繰延税金費用との差額は為替の変動によるものです。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除は次のとおりです。
(単位:百万円)

前年度
(2021年12月31日)
当年度
(2022年12月31日)
将来減算一時差異3,31320,454
繰越欠損金21,06430,890
繰越税額控除-826

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の失効期限別の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)

前年度
(2021年12月31日)
当年度
(2022年12月31日)
1年以内594451
1年超5年以内1,3402,449
5年超2,6428,420
無期限16,48819,570
21,06430,890

繰延税金負債を認識していない連結子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前年度及び当年度において、それぞれ20,884百万円、36,067百万円です。これらは当社が一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
なお、当社は、税務当局が税務処理を認める可能性について不確実性が存在する場合、関連する課税所得等を決定する際に当該不確実性を反映しておりますが、前年度及び当年度において重要な影響はありません。

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