有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,635 | 4,061 | |||||||||
| 受取手形 | 3,493 | ※4 3,529 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,491 | ※4 3,265 | |||||||||
| 売掛金 | 8,180 | 8,998 | |||||||||
| たな卸資産 | ※3 7,131 | ※3 7,930 | |||||||||
| 前払費用 | 69 | 57 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 189 | 188 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,665 | 1,893 | |||||||||
| 未収入金 | 463 | 421 | |||||||||
| その他 | 8 | 33 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △239 | △239 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,088 | 30,138 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,832 | 1,864 | |||||||||
| 構築物 | 229 | 323 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,789 | 3,036 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 117 | 105 | |||||||||
| 土地 | 6,002 | 6,002 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 3 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 125 | 123 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 11,104 | 11,459 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 14 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 23 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,724 | ※1 3,035 | |||||||||
| 関係会社株式 | 621 | 611 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | 7 | 5 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,568 | 2,182 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 54 | 40 | |||||||||
| 前払年金費用 | 623 | 1,018 | |||||||||
| 保険積立金 | 526 | 546 | |||||||||
| その他 | 97 | 85 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,216 | 7,518 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,335 | 19,002 | |||||||||
| 資産合計 | 44,423 | 49,140 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,422 | ※4 734 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,195 | ※4 4,643 | |||||||||
| 買掛金 | 2,527 | 3,064 | |||||||||
| 短期借入金 | 400 | 400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,250 | ※1 69 | |||||||||
| リース債務 | 0 | 0 | |||||||||
| 未払金 | 219 | 167 | |||||||||
| 未払費用 | 760 | 765 | |||||||||
| 未払法人税等 | 802 | 1,090 | |||||||||
| 前受金 | 0 | ― | |||||||||
| 預り金 | 48 | 45 | |||||||||
| 賞与引当金 | 298 | 327 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 50 | ※4 68 | |||||||||
| 未払消費税等 | 248 | 91 | |||||||||
| その他 | 123 | 142 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,348 | 11,612 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500 | ※1 1,555 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 386 | 592 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 172 | 171 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 212 | 233 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 68 | 64 | |||||||||
| 資産除去債務 | 128 | 141 | |||||||||
| その他 | 71 | 69 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,541 | 2,831 | |||||||||
| 負債合計 | 12,890 | 14,443 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,360 | 7,360 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,705 | 7,705 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,705 | 7,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 901 | 901 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,741 | 17,686 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,643 | 18,587 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,709 | 33,653 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 823 | 1,043 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 823 | 1,043 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,532 | 34,697 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,423 | 49,140 | |||||||||