大紀アルミニウム工業所(5702)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 185,586 | 196,749 |
| 売上原価 | 172,704 | 181,925 |
| 売上総利益 | 12,882 | 14,823 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 2,619 | 3,093 |
| 交際費 | 79 | 87 |
| 旅費及び交通費 | 190 | 221 |
| 役員報酬 | 304 | 309 |
| 給料及び手当 | 820 | 850 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 60 | 66 |
| 退職給付費用 | 24 | 35 |
| 賃借料 | 74 | 60 |
| 減価償却費 | 104 | 137 |
| その他 | 1,741 | 1,847 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,020 | 6,712 |
| 全事業営業利益 | 6,861 | 8,111 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 80 |
| 受取配当金 | 162 | 231 |
| 為替差益 | 22 | - |
| 技術指導料 | 10 | 10 |
| 受取保険金 | 62 | 80 |
| 鉄屑売却益 | 98 | 106 |
| その他 | 100 | 151 |
| 営業外収益計 | 531 | 661 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 704 | 926 |
| 手形売却損 | 10 | 12 |
| 為替差損 | - | 629 |
| その他 | 79 | 78 |
| 営業外費用計 | 795 | 1,647 |
| 当期経常利益 | 6,598 | 7,125 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 9 |
| 特別利益計 | 3 | 9 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 56 | 109 |
| 投資有価証券評価損 | - | 92 |
| 特別損失計 | 56 | 202 |
| 税引前当年度純利益 | 6,544 | 6,933 |
| 法人税 | 1,711 | 1,571 |
| 法人税等調整額 | 236 | 223 |
| 法人税等合計 | 1,947 | 1,795 |
| 四半期純利益 | 4,596 | 5,138 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 106 | 79 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,490 | 5,058 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 116,651 | 114,644 |
| 売上原価 | 110,013 | 107,799 |
| 売上総利益 | 6,637 | 6,844 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,368 | 3,591 |
| 全事業営業利益 | 3,268 | 3,253 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 680 | 880 |
| 技術指導料 | 115 | 158 |
| 受取地代家賃 | 61 | 70 |
| 受取保険金 | 60 | 78 |
| 鉄屑売却益 | 67 | 77 |
| その他 | 63 | 74 |
| 営業外収益計 | 1,048 | 1,339 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 213 | 216 |
| 支払手数料 | 6 | 33 |
| その他 | 58 | 59 |
| 営業外費用計 | 278 | 309 |
| 当期経常利益 | 4,038 | 4,283 |
| 特別利益 | ||
| 投資損失引当金戻入額 | 338 | 868 |
| 固定資産売却益 | - | 5 |
| 特別利益計 | 338 | 874 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 15 | 69 |
| 投資有価証券評価損 | - | 92 |
| 特別損失計 | 15 | 162 |
| 税引前当年度純利益 | 4,361 | 4,994 |
| 法人税 | 1,168 | 1,065 |
| 法人税等調整額 | -7 | 10 |
| 法人税等合計 | 1,161 | 1,076 |
| 四半期純利益 | 3,200 | 3,918 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 66 | 141 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 78 | 79 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,529 | 1,626 |
| 給料及び手当 | 452 | 476 |
| 賞与引当金繰入額 | 59 | 59 |
| 退職給付費用 | 10 | 16 |
| 減価償却費 | 30 | 34 |