フジクラ(5803)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 29,127 | 60,870 |
| 受取手形及び売掛金 | 161,692 | 118,387 |
| たな卸資産 | 58,500 | - |
| 商品及び製品 | - | 15,344 |
| 仕掛品 | - | 13,911 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 13,940 |
| 繰延税金資産 | 5,981 | 3,687 |
| その他 | 22,184 | 19,425 |
| 貸倒引当金 | -1,740 | -1,405 |
| 流動資産合計 | 275,747 | 244,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 152,618 | 151,676 |
| 減価償却累計額 | -80,821 | -82,971 |
| 減損損失累計額 | -3,043 | -2,827 |
| 建物及び構築物(純額) | 68,753 | 65,877 |
| 機械装置及び運搬具 | 205,376 | 202,551 |
| 減価償却累計額 | -153,393 | -159,727 |
| 減損損失累計額 | -2,345 | -4,023 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 49,637 | 38,801 |
| 土地 | 19,347 | 18,973 |
| リース資産 | - | 1,728 |
| 減価償却累計額 | - | -519 |
| 減損損失累計額 | - | -411 |
| リース資産(純額) | - | 798 |
| 建設仮勘定 | 3,995 | 11,118 |
| その他 | 83,654 | 79,661 |
| 減価償却累計額 | -66,747 | -66,579 |
| 減損損失累計額 | -820 | -1,135 |
| その他(純額) | 16,085 | 11,946 |
| 有形固定資産合計 | 157,820 | 147,515 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,614 | - |
| その他 | 3,056 | 4,591 |
| 無形固定資産合計 | 10,670 | 4,591 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,466 | 51,934 |
| 前払年金費用 | - | 24,658 |
| 繰延税金資産 | 4,244 | 2,543 |
| その他 | 25,987 | 7,508 |
| 貸倒引当金 | -1,353 | -1,418 |
| 投資損失引当金 | -132 | - |
| 投資その他の資産合計 | 93,213 | 85,226 |
| 固定資産合計 | 261,704 | 237,333 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 537,451 | 481,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 93,911 | 64,528 |
| 短期借入金 | 68,880 | 68,233 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 14,000 |
| 未払法人税等 | 2,647 | 1,966 |
| 役員賞与引当金 | 20 | 27 |
| その他 | 41,796 | 28,899 |
| 流動負債合計 | 207,256 | 177,656 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 46,633 | 62,194 |
| 繰延税金負債 | 5,096 | 2,100 |
| 退職給付引当金 | 5,840 | 6,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 54 | 61 |
| 修繕引当金 | 24 | 29 |
| その他 | 11,816 | 13,477 |
| 固定負債合計 | 99,465 | 114,494 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 306,721 | 292,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 53,075 | 53,075 |
| 資本剰余金 | 54,957 | 54,957 |
| 利益剰余金 | 107,038 | 84,491 |
| 自己株式 | -96 | -122 |
| 株主資本合計 | 214,975 | 192,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,036 | 623 |
| 繰延ヘッジ損益 | 470 | -234 |
| 為替換算調整勘定 | -6,673 | -12,795 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,833 | -12,406 |
| 少数株主持分 | 10,920 | 9,346 |
| 純資産合計 | 230,730 | 189,342 |
| 負債純資産合計 | 537,451 | 481,493 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,345 | 30,190 |
| 受取手形 | 5,365 | 3,612 |
| 売掛金 | 104,828 | 68,921 |
| 製品 | 6,397 | - |
| 商品及び製品 | - | 4,939 |
| 仕掛品 | 7,225 | 6,788 |
| 原材料 | 1,369 | - |
| 貯蔵品 | 396 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,257 |
| 前払金 | 1,550 | 1,193 |
| 前払費用 | 262 | 323 |
| 繰延税金資産 | 2,762 | 1,749 |
| 短期貸付金 | 22,535 | 28,097 |
| 未収入金 | 21,416 | 17,249 |
| その他 | 571 | 482 |
| 流動資産合計 | 182,024 | 164,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,517 | 63,565 |
| 減価償却累計額 | -39,852 | -40,418 |
| 減損損失累計額 | -2,179 | -1,810 |
| 建物(純額) | 22,485 | 21,336 |
| 構築物 | 6,309 | 6,120 |
| 減価償却累計額 | -4,907 | -4,897 |
| 減損損失累計額 | -88 | -41 |
| 構築物(純額) | 1,313 | 1,181 |
| 機械及び装置 | 78,741 | 80,621 |
| 減価償却累計額 | -66,374 | -69,624 |
| 減損損失累計額 | -1,633 | -2,287 |
| 機械及び装置(純額) | 10,732 | 8,709 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 585 | 372 |
| 減価償却累計額 | -473 | -312 |
| 減損損失累計額 | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 110 | 59 |
| 工具 | 24,890 | 24,196 |
| 減価償却累計額 | -21,272 | -21,720 |
| 減損損失累計額 | -81 | -93 |
| 工具 | 3,535 | 2,382 |
| 土地 | 9,249 | 9,187 |
| リース資産 | - | 280 |
| 減価償却累計額 | - | -52 |
| 減損損失累計額 | - | -164 |
| リース資産(純額) | - | 63 |
| 建設仮勘定 | 2,157 | 2,250 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 49,584 | 45,170 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許実施権 | 156 | 20 |
| 商標権 | 7 | 2 |
| ソフトウエア | 1,482 | 1,339 |
| 施設利用権 | 49 | 47 |
| その他 | 78 | 103 |
| 無形固定資産合計 | 1,774 | 1,513 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,888 | 24,444 |
| 関係会社株式 | 62,252 | 62,839 |
| 関係会社出資金 | 7,736 | 6,104 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 51 | 43 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,271 | 3,721 |
| 前払年金費用 | 18,077 | 24,658 |
| 長期前払費用 | 566 | 359 |
| その他 | 1,072 | 1,084 |
| 投資損失引当金 | -3,121 | -2,048 |
| 貸倒引当金 | -1,948 | -4,395 |
| 投資その他の資産合計 | 122,847 | 116,811 |
| 固定資産合計 | 174,206 | 163,495 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 356,231 | 328,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,528 | 3,503 |
| 買掛金 | 60,102 | 40,603 |
| 短期借入金 | 21,045 | 28,499 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 14,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | - | 66 |
| 未払金 | 177 | 353 |
| 未払費用 | 10,193 | 9,058 |
| 未払法人税等 | 307 | 225 |
| 前受金 | 2,442 | 2,915 |
| 預り金 | 11,494 | 7,287 |
| 預り原料 | 104 | - |
| 建設関係未払金 | 2,604 | - |
| その他 | 1,057 | 1,963 |
| 流動負債合計 | 124,058 | 108,477 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 37,047 | 56,035 |
| リース債務 | - | 139 |
| 繰延税金負債 | 3,832 | 1,445 |
| 債務保証損失引当金 | 522 | 821 |
| その他 | 733 | 607 |
| 固定負債合計 | 72,136 | 89,048 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 196,195 | 197,526 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 53,075 | 53,075 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 55,102 | 55,102 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 55,102 | 55,102 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,355 | 5,355 |
| その他利益剰余金 | | |
| 海外投資等損失準備金 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮積立金 | 989 | 983 |
| 別途積立金 | 16,525 | 16,525 |
| 繰越利益剰余金 | 18,278 | -649 |
| 利益剰余金合計 | 41,147 | 22,213 |
| 自己株式 | -48 | -69 |
| 株主資本合計 | 149,277 | 130,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,731 | 496 |
| 繰延ヘッジ損益 | 26 | -44 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,758 | 452 |
| 純資産合計 | 160,036 | 130,774 |
| 負債純資産合計 | 356,231 | 328,300 |