5901 東洋製罐グループ HD

5901
2026/09/25
時価
6990億円
PER 予
21.82倍
2010年以降
赤字-101.94倍
(2010-2026年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.28-0.9倍
(2010-2026年)
配当 予
4.08%
ROE 予
4.44%
ROA 予
2.48%
資料
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東洋製罐グループ HD(5901)の貸借対照表

【提出】
2014年5月15日 16:00
【資料】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【有報】
有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金123,674130,855
受取手形及び売掛金228,328229,467
商品及び製品67,42569,129
仕掛品11,19711,443
原材料及び貯蔵品29,94532,579
繰延税金資産9,27210,374
その他15,65717,525
貸倒引当金-2,881-2,596
流動資産計482,619498,779
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)114,759117,228
機械装置及び運搬具(純額)86,621101,015
土地79,82779,600
リース資産(純額)839936
建設仮勘定21,92429,698
その他(純額)8,34411,555
有形固定資産合計312,317340,034
無形固定資産
のれん36,57842,324
その他38,94143,956
無形固定資産合計75,52086,280
投資その他の資産
投資有価証券102,873112,823
長期貸付金2211,552
退職給付に係る資産-294
繰延税金資産8,57417,964
その他9,96212,113
貸倒引当金-1,017-1,317
投資その他の資産合計120,614143,431
固定資産計508,451569,746
資産の部合計991,0711,068,525
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金81,65888,622
短期借入金27,95630,954
リース債務340248
未払法人税等3,3344,537
役員賞与引当金421435
災害損失引当金21516
事業構造改善引当金4489
工場跡地整備費用引当金-1,038
課徴金引当金-1,260
資産除去債務460-
その他67,17064,467
流動負債計182,005191,590
固定負債
社債5,0005,000
長期借入金88,244103,740
リース債務411506
繰延税金負債16,25321,953
特別修繕引当金4,3464,520
PCB対策引当金724658
事業構造改善引当金703-
アスベスト対策引当金155159
関係会社債務保証損失引当金-2,206
工場跡地整備費用引当金-1,116
退職給付引当金49,524-
役員退職慰労引当金1,0321,075
退職給付に係る負債-59,875
資産除去債務1,3761,255
その他6,3507,102
固定負債計174,124209,169
負債の部合計356,129400,760
純資産の部
株主資本
資本金11,09411,094
資本剰余金1,3611,361
利益剰余金557,704568,766
自己株式-24,769-24,772
株主資本合計545,390556,449
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金32,40042,388
繰延ヘッジ損益77-70
為替換算調整勘定-6,42311,558
退職給付に係る調整累計額--7,542
その他の包括利益累計額合計26,05346,334
少数株主持分63,49664,981
純資産の部合計634,941667,765
負債・純資産合計991,0711,068,525

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金45,62472,375
受取手形6,752-
電子記録債権10,175-
売掛金94,019-
商品及び製品26,642-
仕掛品125-
原材料及び貯蔵品10,106-
繰延税金資産4,371494
短期貸付金65,03515,673
未収入金3,8487,592
その他1,451488
貸倒引当金-1,751-477
流動資産計266,40196,147
固定資産
有形固定資産
建物(純額)53,94126,073
構築物(純額)2,377413
機械及び装置(純額)18,228433
車両運搬具(純額)10012
工具3,5231,304
土地28,8873,814
リース資産(純額)36174
建設仮勘定4,073-
有形固定資産合計111,17032,225
無形固定資産
ソフトウエア12330
その他172128
無形固定資産合計296158
投資その他の資産
投資有価証券92,583103,006
関係会社株式59,719250,601
関係会社出資金6,949-
関係会社長期貸付金36,50582,561
繰延税金資産490783
その他2,159262
貸倒引当金-3,974-5,589
投資その他の資産合計194,434431,625
固定資産計305,901464,010
資産の部合計572,303560,158
負債の部
流動負債
買掛金35,552-
短期借入金6,3576,570
リース債務2237
未払金10,5134,133
未払費用13,7941,259
未払法人税等19286
預り金11,98142,172
役員賞与引当金5845
その他3,63565
流動負債計82,10854,369
固定負債
長期借入金86,858102,226
リース債務16145
退職給付引当金16,09894
アスベスト対策引当金155155
関係会社債務保証損失引当金-3,213
資産除去債務622582
その他4,7564,868
固定負債計108,506111,286
負債の部合計190,615165,655
純資産の部
株主資本
資本金11,09411,094
資本剰余金
資本準備金1,3611,361
資本剰余金合計1,3611,361
利益剰余金
利益準備金2,7732,773
その他利益剰余金
貸倒準備金5,8005,800
棚卸資産調整準備金5,6005,600
特別償却積立金33,50033,500
特別償却準備金49-
固定資産圧縮積立金5,32070
別途積立金297,541297,541
繰越利益剰余金12,91521,560
利益剰余金合計363,500366,845
自己株式-25,666-25,669
株主資本合計350,289353,631
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金31,32940,964
繰延ヘッジ損益69-93
その他の包括利益累計額合計31,39840,870
純資産の部合計381,687394,502
負債・純資産合計572,303560,158

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