有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 145,390 | 163,368 |
売上原価 | 116,520 | 131,184 |
売上総利益 | 28,870 | 32,184 |
販売費及び一般管理費 | 10,719 | 11,752 |
全事業営業利益 | 18,150 | 20,431 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 180 | 238 |
受取配当金 | 501 | 317 |
固定資産賃貸料 | 125 | 113 |
保険配当金 | 111 | 148 |
助成金収入 | 162 | 468 |
その他 | 65 | 162 |
営業外収益計 | 1,147 | 1,449 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 206 | 131 |
固定資産賃貸費用 | 33 | 23 |
為替差損 | 3,561 | 1,937 |
その他 | 104 | 109 |
営業外費用計 | 3,905 | 2,202 |
当期経常利益 | 15,391 | 19,678 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 218 | 5 |
固定資産売却益 | 507 | 72 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 237 |
負ののれん発生益 | 609 | - |
その他 | - | 1 |
特別利益計 | 1,335 | 316 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 21 | 111 |
減損損失 | 10 | 0 |
子会社株式評価損 | - | 36 |
たな卸資産評価損 | 15 | - |
投資有価証券評価損 | 16 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 12 | 3 |
PCB処理引当金繰入 | - | 85 |
その他 | 1 | 1 |
特別損失計 | 79 | 238 |
税引前当年度純利益 | 16,648 | 19,757 |
法人税 | 4,613 | 6,953 |
法人税等調整額 | 906 | -1,974 |
法人税等合計 | 5,520 | 4,979 |
四半期純利益 | 11,128 | 14,778 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 699 | 1,122 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 10,428 | 13,655 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 72,481 | 100,245 |
売上原価 | 60,605 | 86,167 |
売上総利益 | 11,875 | 14,077 |
販売費及び一般管理費 | 4,376 | 5,048 |
全事業営業利益 | 7,498 | 9,029 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 505 | 515 |
受取配当金 | 1,033 | 1,052 |
固定資産賃貸料 | 262 | 260 |
保険配当金 | 80 | 105 |
その他 | 62 | 92 |
営業外収益計 | 1,945 | 2,026 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17 | 13 |
固定資産賃貸費用 | 75 | 57 |
為替差損 | 1,628 | 121 |
その他 | 20 | 48 |
営業外費用計 | 1,741 | 240 |
当期経常利益 | 7,702 | 10,814 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 154 | 1 |
固定資産売却益 | 443 | 64 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 237 |
その他 | - | 1 |
特別利益計 | 598 | 305 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 11 | 54 |
減損損失 | 10 | 0 |
子会社株式評価損 | - | 36 |
たな卸資産評価損 | 15 | - |
投資有価証券評価損 | 16 | - |
PCB処理引当金繰入 | - | 84 |
その他 | 4 | 4 |
特別損失計 | 58 | 179 |
税引前当年度純利益 | 8,241 | 10,939 |
法人税 | 2,169 | 3,032 |
法人税等調整額 | 211 | -181 |
法人税等合計 | 2,380 | 2,850 |
四半期純利益 | 5,861 | 8,089 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 35 | 237 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,800 | 2,809 |
退職給付費用 | 164 | 226 |
荷造運搬費 | 1,257 | 1,847 |
減価償却費 | 651 | 618 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,001 | 1,129 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 674 | 912 |
従業員給料及び手当 | 1,038 | 1,102 |
賞与引当金繰入額 | 148 | 162 |
役員賞与引当金繰入額 | 35 | 45 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 36 |
退職給付費用 | 81 | 126 |
減価償却費 | 86 | 78 |