有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 191,189 | 201,365 |
売上原価 | 155,005 | 168,285 |
売上総利益 | 36,184 | 33,079 |
販売費及び一般管理費 | 12,445 | 13,125 |
全事業営業利益 | 23,738 | 19,954 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 252 | 261 |
受取配当金 | 383 | 440 |
固定資産賃貸料 | 115 | 108 |
為替差益 | - | 509 |
保険配当金 | 142 | 133 |
助成金収入 | 252 | 188 |
持分法による投資利益 | 308 | 387 |
その他 | 112 | 104 |
営業外収益計 | 1,567 | 2,132 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 102 | 175 |
固定資産賃貸費用 | 22 | 23 |
為替差損 | 261 | - |
廃棄物処理費用 | 180 | - |
災害損失 | - | 44 |
貸倒引当金繰入額 | - | 65 |
その他 | 75 | 75 |
営業外費用計 | 641 | 382 |
当期経常利益 | 24,665 | 21,704 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 251 | 1,993 |
固定資産売却益 | 31 | 170 |
特別利益計 | 283 | 2,164 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 50 | 89 |
減損損失 | 0 | 195 |
子会社株式評価損 | 27 | - |
投資有価証券売却損 | 16 | 78 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
その他 | - | 13 |
特別損失計 | 96 | 389 |
税引前当年度純利益 | 24,851 | 23,479 |
法人税 | 6,495 | 6,824 |
法人税等調整額 | 60 | 2 |
法人税等合計 | 6,555 | 6,827 |
四半期純利益 | 18,295 | 16,652 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,407 | 1,279 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 16,887 | 15,372 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 109,975 | 112,073 |
売上原価 | 93,064 | 96,462 |
売上総利益 | 16,911 | 15,611 |
販売費及び一般管理費 | 5,675 | 5,979 |
全事業営業利益 | 11,236 | 9,631 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 549 | 896 |
受取配当金 | 1,367 | 1,575 |
固定資産賃貸料 | 206 | 157 |
為替差益 | - | 1,062 |
保険配当金 | 105 | 104 |
その他 | 137 | 154 |
営業外収益計 | 2,366 | 3,952 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1 | 21 |
固定資産賃貸費用 | 42 | 36 |
災害損失 | - | 39 |
為替差損 | 1,186 | - |
廃棄物処理費用 | 180 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 65 |
その他 | 42 | 28 |
営業外費用計 | 1,453 | 190 |
当期経常利益 | 12,149 | 13,393 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 163 | 1,990 |
固定資産売却益 | 26 | 152 |
抱合せ株式消滅差益 | 4,012 | - |
特別利益計 | 4,203 | 2,142 |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | - | 76 |
固定資産除却損 | 21 | 44 |
減損損失 | 0 | 195 |
子会社株式評価損 | 27 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
その他 | - | 13 |
特別損失計 | 51 | 343 |
税引前当年度純利益 | 16,300 | 15,192 |
法人税 | 3,227 | 4,002 |
法人税等調整額 | -16 | 79 |
法人税等合計 | 3,210 | 4,082 |
四半期純利益 | 13,090 | 11,110 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -27 | 166 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,870 | 2,971 |
退職給付費用 | 283 | 216 |
荷造運搬費 | 2,129 | 2,228 |
減価償却費 | 698 | 774 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,148 | 1,311 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,296 | 1,471 |
従業員給料及び手当 | 1,106 | 1,124 |
賞与引当金繰入額 | 152 | 152 |
役員賞与引当金繰入額 | 39 | 33 |
役員株式給付引当金繰入額 | 22 | 18 |
退職給付費用 | 156 | 112 |
減価償却費 | 85 | 122 |
貸倒引当金繰入額 | 41 | 65 |