有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 9:05
【資料】
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【項目】
159項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金29,16625,825
受取手形及び売掛金※2 42,227※2 47,052
有価証券2,4882,548
金銭債権信託受益権2,300-
商品及び製品1,3362,605
仕掛品11,83113,717
原材料及び貯蔵品2,6323,306
その他6,3076,697
貸倒引当金△41△46
流動資産合計98,249101,707
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)※4 25,374※4 33,434
機械装置及び運搬具(純額)※4 26,026※4 31,641
工具、器具及び備品(純額)10,18313,508
土地9,3169,293
リース資産(純額)1,5611,399
建設仮勘定14,98522,989
有形固定資産合計※1,※4 87,448※1,※4 112,266
無形固定資産1,6271,619
投資その他の資産
投資有価証券※3 28,995※3 21,775
長期貸付金91194
繰延税金資産7961,171
その他468446
貸倒引当金△8△9
投資その他の資産合計30,34423,578
固定資産合計119,420137,465
資産合計217,669239,172

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※2 37,734※2 42,930
短期借入金1,0583,242
1年内返済予定の長期借入金1,9552,220
未払法人税等3,1983,609
賞与引当金1,8031,895
役員賞与引当金7877
製品保証引当金150139
その他12,12313,627
流動負債合計58,10367,742
固定負債
長期借入金3,3706,273
長期未払金46488
繰延税金負債4,5553,703
PCB処理引当金116104
役員株式給付引当金5462
退職給付に係る負債846523
その他1,4631,404
固定負債合計10,87012,160
負債合計68,97379,903
純資産の部
株主資本
資本金5,6105,610
資本剰余金8,2518,251
利益剰余金116,461130,688
自己株式△1,118△1,110
株主資本合計129,204143,439
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金6,9474,295
為替換算調整勘定4,3742,148
退職給付に係る調整累計額△669△555
その他の包括利益累計額合計10,6525,888
非支配株主持分8,8399,941
純資産合計148,695159,269
負債純資産合計217,669239,172